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Abrechnungen von öffentlichen Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates, Genehmigung

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 16. April 2025

437. Genehmigung der Abrechnung von öffentlichen Ausgaben- bewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 4 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV, LS 611.2) dem Regierungsrat. Die Darstellung der Abrechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/2009 wurde festgelegt und mit RRB Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Abrech- nungen der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jähr- lichen Sammelbeschluss genehmigt werden.

2. Abrechnungen der öffentlichen Ausgabenbewilligungen 2024 Der Sammelbeschluss umfasst 92 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten 2024 abgerechnet wurden. Bei drei Vorhaben wurden die Ziele der Ausgabenbewilligung nicht voll- ständig erreicht (vgl. Ziff. 2.6.2, 2.6.24 und 2.6.29). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Bei 88 Abrechnungen wurden die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei vier Abrechnungen überschritten die getätigten die bewilligten Ausgaben. Die durchschnitt- liche Ausschöpfung der Ausgabenbewilligungen beträgt 84%. Die Ab- rechnungen erfolgen auf Antrag der Baudirektion (53), der Bildungs- direktion (16), der Sicherheitsdirektion (10), der Gesundheitsdirektion (8), der Volkswirtschaftsdirektion (4) und der Direktion der Justiz und des Innern (1). Die nachfolgenden Abrechnungen sind nach Direktionen, Leistungs- gruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1 Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

2.1.1 RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Stadt Zürich führt im Auftrag der Direktion der Justiz und des Innern gestützt auf die Vereinbarung vom September 2014 das zentrale Stimmregister der im Kanton Zürich stimmberechtigten Auslandschwei- zerinnen und Auslandschweizer. Gemäss Ziff. 6 der Vereinbarung stellt die Stadt Zürich die wiederkehrenden Kosten der Leistungen halbjähr- lich in Rechnung, so auch im Berichtsjahr 2024. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Rechnungen der Stadt Zürich 2024 300 000 420 939 –120 939 Total 300 000 420 939 –120 939 Dies ist eine wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen: Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungsterminen, der Anzahl und des Umfangs der Abstimmungsvorlagen (Portokosten) so- wie der Anzahl stimmberechtigter Auslandschweizerinnen und Ausland- schweizer ab. Im Berichtsjahr wurde an vier Urnengängen über zwölf eidgenössische Vorlagen abgestimmt. Obwohl die Anzahl von Abstim- mungsterminen jährlich schwankt, wurde die Ausgabenbewilligung noch nicht angepasst. Eine Erneuerung des bestehenden RRB wird für 2026 angestrebt.

2.2 Auf Antrag der Sicherheitsdirektion

2.2.1 RRB Nr. 690/2016, Sportstättenbau, ZSC Lions Arena Zürich (Beitrag aus dem Sportfonds) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Neubau der ZSC Lions Arena in Zürich Altstetten mit rund 11 000 Zuschauerplätzen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Neubau der ZSC Lions Arena in Zürich Altstetten 9 000 000 9 000 000 0 (Beitrag aus dem Sportfonds) Total 9 000 000 9 000 000 0

2.2.2 RRB Nr. 558/2017, Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Instandsetzung Sporthalle 2 (Sportfonds, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Sporthalle des Sportzentrums Kerenzerberg in Filzbach. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten (unter anderem Anpassun- 1 337 250 1 303 728 +33 522 gen an bestehende Erschliessungsleitungen) Gebäude 2 186 000 1 674 127 +511 873 Umgebung 40 750 0 +40 750 Baunebenkosten 76 000 800 443 –724 443 Reserven 350 000 0 +350 000 Total 3 990 000 3 778 298 +211 702

Begründung der Abweichungen: Die abgerechneten Kosten entsprechen dem Voranschlag (Einspa- rungen von rund 5,3%, vor allem beim Gebäude). Die Umgebungs- arbeiten (Wiederinstandstellung des Installationsplatzes mit Zufahrt für Feuerwehr) sind in den Vorbereitungsarbeiten enthalten und wurden zusammen mit den Leitungsarbeiten ausgeführt. Branchenüblich werden die Honorare im Kostenvoranschlag auf den einzelnen Baukostenplan- Positionen veranschlagt, in der Rechnungstellung werden diese aber aus vergabetechnischen Gründen unter Baunebenkosten verbucht. Verwendung der Reserven: Von den Fr. 350 000 Reserven wurden rund Fr. 167 000 bzw. rund 47,7%, vor allem für das Gebäude (rund Fr. 71 500 für die Erneuerung von Duscharmaturen, rund Fr. 67 750 für die Erneuerung von Boden- belägen in den Duschen, rund Fr. 27 750 für den Ersatz von Warmluft- duschen) verwendet.

2.2.3 RRB Nr. 435/2019, Rad-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 in Zürich (Beiträge aus dem Sportfonds und dem Lotteriefonds) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Beitrag an die Trägerschaft «Verein UCI-Weltmeisterschaften Rad- und Para-Cycling Strasse Zürich 2024» (bestehend aus Swiss Cycling sowie Stadt und Kanton Zürich) und Organisation sowie Durchführung der Rad-Strassen-Weltmeisterschaften in Zürich. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Beitrag aus dem Sportfonds 2 000 000 2 000 000 0 (Leistungsgruppe Nr. 3910) Beitrag aus dem Lotteriefonds 500 000 500 000 0 (Leistungsgruppe Nr. 4980) Total 2 500 000 2 500 000 0

2.2.4 RRB Nr. 776/2019, Kantonspolizei, Umstellung des Sprachsystems der Einsatzzentralen auf neuen All-IP- Übertragungsstandard und Erneuerung des Servicevertrags (gebundene Ausgabe und Vergabe) Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Umstellung des Sprachsystems der Einsatzzentralen (Notrufnummern 112 und 117) auf neuen All-IP-Übertragungsstandard sowie Erneuerung des Servicevertrags (Wartungsverträge). Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Umstellung auf All-IP-Initialisierung 96 861 86 741 +10 120 (Kommandant vom 16. August 2017) Umstellung auf All IP 780 183 804 378 –24 195 (Frequentis; Angebot vom 20. März 2019) Servicevertrag: Support, Update, Wartung 3 1 017 400 620 802 +396 598 (Frequentis; Entwurf vom 15.April 2019) Session Border Controller (Swisscom [Schweiz] 160 446 141 492 +18 954 AG, Ittigen; Angebot vom 21. November 2018) Festnetzanschlüsse All IP 193 170 0 +193 170 (Swisscom [Schweiz] AG, Ittigen; Schätzung) Server Hardware (Bechtle Steffen Schweiz AG, 45 987 64 059 –18 072 Regensdorf; Angebot vom 24. April 2019) vSphere Lizenzen (SoftwareOne AG, Wallisellen; 36 346 23 203 +13 143 Angebot vom 2. April 2019) Reserven 169 607 90 921 +78 686 Total 2 500 000 1 831 596 +668 404

Begründung der Abweichungen: Minderaufwendungen von insgesamt 26,7% bzw. rund Fr. 670 000, vor allem beim Servicevertrag (Support-, Update- und Wartungskosten) sowie bei Festnetzanschlüssen. Verwendung der Reserven: Von den insgesamt Fr. 169 607 Reserven wurden rund 53,6% bzw. Fr. 90 921 für unvorhergesehene zusätzliche Services der Swisscom (Schweiz) AG, Ittigen (vor allem Umstellung Notrufzuführung auf All IP) verwendet.

2.2.5 RRB Nr. 382/2020, Sportstättenbau, FCZ-Campus (Beitrag aus dem Sportfonds) Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Neubau des FCZ-Campus in Zürich Schwamendingen für den Fuss- ballclub Zürich (FCZ). Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Beitrag aus dem Sportfonds 1 600 000 1 600 000 0 (Leistungsgruppe Nr. 3910) Total 1 600 000 1 600 000 0

2.2.6 RRB Nr. 874/2020, Zurich International School, Neubau in Adliswil (Staatsbeitrag), Turnhalle, Dispositiv IV Leistungsgruppe Nr. 3910, Sportfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Der Zurich International School, Wädenswil, wurde an den Bau der Turnhalle in Adliswil ein Staatsbeitrag aus dem Sportfonds (Leistungs- gruppe Nr. 3910) gewährt. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Staatsbeitrag an die Zurich International School, 250 000 250 000 0 Wädenswil, für den Bau der Turnhalle in Adliswil Total 250 000 250 000 0

2.2.7 RRB Nr. 1393/2021, Prävention und Behandlung von Spielsucht (Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte, Finanzierung 2022–2023) Leistungsgruppe Nr. 3920, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die mit RRB Nr. 1393/2021 bewilligten finanziellen Mittel wurden für die Weiterführung des Zentrums für Spielsucht und andere Verhal- tenssüchte bis Ende 2023 verwendet. Die in der Leistungsvereinbarung gesetzten Ziele für die Periode 2022–2023 konnten erfolgreich umgesetzt werden. Das Zentrum für Spielsucht und andere Verhaltenssüchte führt eine Abteilung Prävention, die sich mit Sensibilisierungsarbeiten, Kam- pagnen, allgemeinen Anfragen zum Thema Spielsucht und Schulungen zu Prävention und Früherkennung befasst, sowie eine Abteilung Be- handlung, die Betroffene behandelt und ihrem Umfeld beratend zur Seite steht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Beiträge an das Zentrum für Spielsucht und 1 374 000 1 374 000 0 andere Verhaltenssüchte Beiträge an das Institut für Epidemiologie, 26 000 21 000 +5 000 Biostatistik und Prävention für Begleitung und Kontrolle des Leistungsauftrages Total 1 400 000 1 395 000 +5 000

2.2.8 RRB Nr. 212/2023, Sozialamt, Personen aus dem Asyl- bereich, Verlängerung des befristeten Betriebs der Zivilschutzunter- kunft «Turnerstrasse» in Zürich (zusätzliche gebundene Ausgabe) Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Bereitstellung von Unterbringungskapazitäten für die Unterbringung von Asylsuchenden, die dem Kanton Zürich zugewiesenen wurden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bereitstellungskosten (Installation, Anschaffungen, 130 195 190 809 –60 614 Rückbau; Erfahrungswerte) Infrastrukturkosten (vor allem Mindestmiet- 228 930 72 142 +156 788 vertragsdauer bis Mai 2023; insgesamt rund sechs Monate) Reinigung, Wäscherei, Hauswartung 185 668 68 368 +117 300 (Asyl-Organisation Zürich [AOZ]; Angebot vom 25. November 2022) Catering (AOZ, Zürich; Angebot vom 25. Novem- 553 352 446 148 +107 204 ber 2022) Reserven 126 855 0 +126 855 Total 1 225 000 777 467 +447 533 Es handelt sich um eine zusätzliche Ausgabe zur Direktionsverfügung vom 25. November 2022.

Begründung der Abweichungen: Aufgrund geringerer Infrastrukturkosten als geplant (rund 68,5%), dank Eigenleistungen in den Bereichen Reinigung, Wäscherei, Haus- wartung (rund 63,2%) und Catering (rund 194,%) sowie konsequentem Kostenmanagement (nichts Unvorhergesehenes) konnten Einsparungen von insgesamt Fr. 447 533 bzw. rund 36,5% erreicht werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.2.9 RRB Nr. 840/2023, Kantonspolizei, Leistungsvereinbarung mit dem Verein mannebüro züri (zusätzliche gebundene Ausgabe) Leistungsgruppe Nr. 3100, Kantonspolizei Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Unterstützung der Tätigkeiten von spezialisierten Beratungsstellen für gefährdete und gefährdende Personen gemäss § 16 sowie Öffentlich- keits- und Vernetzungsarbeit gemäss § 18 des Gewaltschutzgesetzes (LS 351) von 2019 bis Ende 2024. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kantonspolizei, Leistungsvereinbarung mit 1 530 000 1 530 000 0 dem Verein mannebüro züri Total 1 530 000 1 530 000 0 Es handelt sich um eine zusätzliche Ausgabe zur Direktionsverfügung vom 11. Dezember 2018.

2.2.10 RRB Nr. 1095/2024, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Einlage und Zuweisung für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2024) Leistungsgruppe Nr. 3920, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus und der Spielsucht Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Für den vom Bund jährlich ausbezahlten Kantonsanteil (Alkohol- zehntel) werden gemäss dem mit RRB Nr. 2587/1998 festgelegten Ver- teilschlüssel der Sicherheitsdirektion 55% für den Behandlungs- und Nachsorgebereich und der Gesundheitsdirektion (mit separatem Be- schluss) 45% für die Bereiche Prävention sowie Forschung, Aus- und Weiterbildung zugewiesen. Die mit RRB Nr. 1095/2024 bewilligten finanziellen Mittel für den Behandlungs- und Nachsorgebereich wurden vollumfänglich ausgerichtet. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus 2 618 655 2 618 655 0 (Einlage und Zuweisung für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2024) Total 2 618 655 2 618 655 0

2.3 Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion

2.3.1 RRB Nr. 387/2020, Verein Zürich Tourismus, Staatsbeitrag für die Jahre 2021–2024 Leistungsgruppe Nr. 5301, Amt für Wirtschaft (vormals Leistungs- gruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit) Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Für das Destinationsmarketing sowie die Weiterentwicklung der Tou- rismusregion Zürich wurde eine Subvention von jährlich Fr. 270 000 für die Jahre 2021–2024 zuhanden Zürich Tourismus bewilligt. Zürich Tou- rismus erbringt aufgrund der gut entwickelten Infrastruktur und des umfangreichen Netzwerkes wirksame Werbe- und Dienstleistungen zu- gunsten des ganzen Kantons und trägt damit zur Standortförderung bei. Die Tourismusregion Zürich hat sich in den letzten vier Jahren positiv entwickelt, sowohl in Bezug auf die Anzahl Übernachtungen als auch auf die Aufenthaltsdauer, was auf eine gesteigerte Attraktivität der Des- tination hinweist. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Staatsbeitrag Verein Zürich Tourismus, 1 080 000 1 080 000 0 2021–2024 Total 1 080 000 1 080 000 0

2.3.2 RRB Nr. 1032/2020, Verordnung über die Top Level Domain «.zuerich», Erlass Leistungsgruppe Nr. 5301, Amt für Wirtschaft (vormals Leistungs- gruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit) Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Mit der Inhaberschaft und dem Betrieb der Top Level Domain «.zuerich» trägt der Kanton Zürich zur eindeutigen und unverwechsel- baren Positionierung des Kantons Zürich im internationalen Standort- wettbewerb bei. Die Top Level Domain wurde ab Herbst 2021 mit dem Verkauf von Domains mit der Internetendung «.zuerich» stufenweise lanciert. Eines der Hauptziele der Inhaberschaft ist die Verhinderung der unerwünschten Verwendung der Markenbezeichnung Zürich in einem Domain-Namen durch Dritte. Dieses Ziel wird erreicht, indem der Kan- ton Eigner und Registerbetreiber der Top Level Domain «.zuerich» ist und die Einhaltung der Kriterien gemäss der Verordnung über die Top Level Domain «.zuerich» (LS 754.2) überwacht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Betriebskosten 2021 190 550 155 255 +35 295 Betriebskosten 2022 190 550 157 901 +32 649 Betriebskosten 2023 190 550 161 376 +29 174 Betriebskosten 2024 190 550 157 729 +32 821 Total 762 200 632 261 +129 939 Es handelt sich um eine wiederkehrende Ausgabe, die alle vier Jahre abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen: Die Abweichungen sind durch geringere Kosten zu erklären, die mit der Anzahl Domainregistrierungen zusammenhängen. Mit jährlich rund 1300 Verlängerungen und Neuregistrierungen wurde rund ein Drittel des prognostizierten Volumens erreicht. Ein geringer Teil der Abweichungen ergab sich aus den Wechselkursdifferenzen bei den Kosten, die in US- Dollar anfallen und in Franken bezahlt werden.

2.3.3 RRB Nr. 168/2022, Erneuerung der Fachapplikation «e-Work Permit» (gebundene Ausgabe), Dispositiv I Leistungsgruppe Nr. 5301, Amt für Wirtschaft (vormals Leistungs- gruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit) Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Mit dem System e-Work Permit (eWP) verarbeitete die Volkswirt- schaftsdirektion seit 2003 im langjährigen Durchschnitt rund 15 000 bis 18 000 Arbeitsbewilligungsgesuche pro Jahr. Da das System betreffend Nutzerfreundlichkeit und Schnittstellenstandards veraltet war und auf Technologien beruhte, die zuletzt nur noch teilweise unterstützt und gewartet werden konnten, musste es durch eine moderne Lösung ersetzt werden. Die neue Applikation basiert auf aktuellen Technologien und Schnittstellenstandards und führt auch dank der Anbindung an die Kundenportale Zürikonto/ZHservices und EasyGov des Bundes zu einer weiterführenden Digitalisierung des Bewilligungsprozesses. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Fachapplikation und Schnittstellen eWP ein- 604 620 516 378 +88 242 schliesslich Anbindung an Kundenportal EasyGov Kundenportal Kanton (Zürokonto/ZHservices) 300 770 346 358 –45 588 Externe Projektdienstleistungen 531 337 704 452 –173 115 Reserve 143 672 0 +143 672 Total 1 580 399 1 567 189 +13 210 Die Kosten für die Erneuerung der Fachapplikation eWP werden durch die Gebühreneinnahmen für Arbeitsbewilligungen gedeckt.

Begründung der Abweichungen: Die Einführung der neuen Applikation eWP erfolgte in mehreren Schritten mit einer Pilotphase, der Anbindung an Zürikonto/ZHservices und per 30. Juni 2024 an Easygov, das Unternehmensportal des Bundes. Das im Rahmen des WTO-Verfahren gewählte Angebot des Entwick- lungspartners lag unter dem budgetierten Betrag, was zu tieferen Kosten für die Realisierung der Fachapplikation, der Schnittstellen und der EasyGov-Anbindung führte. Für die Anbindung an das Kundenportal des Kantons (Zürikonto/ZHservices) fielen Mehrkosten an, da es sich hier um die erste anzubindende Anwendung für Unternehmen handelte, was einen entsprechenden Initialaufwand nach sich zog. Das Gesamt- vorhaben erwies sich als komplexer als angenommen. Die grosse Zahl an involvierten Partnerinnen und Partnern und Schnittstellen hat erhöh- ten Koordinationsbedarf mit sich gebracht. Dies ist der Grund für die höheren Kosten bei den externen Projektdienstleistungen. Verwendung der Reserven: Reserven von rund Fr. 130 000 wurden insbesondere für Mehraufwand für externe Projektdienstleistungen verwendet.

2.3.4 RRB Nr. 103/2020, Vollzug des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 5925, Strassenfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Für die Signalisation des Fuss- und Wanderwegnetzes gemäss den regionalen Verkehrsrichtplänen wurde der Verein Zürcher Wanderwege beauftragt. Dafür wurde eine gebundene Ausgabe bewilligt. Die Arbei- ten, die dem Verein mit RRB Nr. 103/2020 übertragenen wurden, konn- ten mit einer leichten Unterschreitung des bewilligten Ausgabenbetrags ausgeführt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Signalisationsaufwand 2 235 000 2 425 134 –190 134 (einschliesslich digitaler Nachführung) Aufwand für Signalisationsanpassung 340 000 0 +340 000 Total 2 575 000 2 425 134 +149 866

Begründung der Abweichungen: Die neue Geschäftsleitung des Vereins hat zwecks Aufwandreduk- tion verschiedene Anpassungen bei der Buchführung vorgenommen. So wurde auch bei den getätigten Ausgaben auf die Aufteilung zwischen Signalisationsaufwand und Aufwand für die Signalisationsanpassung verzichtet. Der Verein fasst nun sämtliche Aufwendungen unter der Position «Signalisationsaufwand (einschliesslich digitaler Nachführung)» zusammen.

2.4 Auf Antrag der Gesundheitsdirektion

2.4.1 RRB Nr. 201/2017, Tox Info Suisse (Beitragsberechtigung) Leistungsgruppe Nr. 6010, Amt für Gesundheit (vormals Leistungs- gruppe Nr. 6000, Steuerung Gesundheitsversorgung) Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die unbefristete Leistungsvereinbarung zwischen der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren und Tox Info Suisse regelt detailliert die Dienstleistungen, die von Tox Info Suisse bei der toxikologischen Notfallberatung zu erbringen sind, und deren Ab- geltung durch die Kantone. Mit der Leistungsvereinbarung verpflichtet sich Tox Info Suisse, unter der nationalen Telefonnummer 145 eine tele- fonische Beratungsstelle für Vergiftungsnotfälle zu betreiben, die allen Laiinnen und Laien und Fachpersonen täglich während 24 Stunden un- entgeltlich zur Verfügung steht. Die Stelle gibt rund um die Uhr Auskunft und hat 2023 rund 41 300 Beratungen erbracht. Die Ziele für die Jahre 2017–2024 wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Massnahmen 2017–2024 im Bereich 2 800 000 2 263 838 +536 162 der toxikologischen Notfallberatung Total 2 800 000 2 263 838 +536 162

Begründung der Abweichungen: Gemäss der Vereinbarung leisten die Kantone einen Beitrag pro Kopf der Wohnbevölkerung. Die Abweichung lässt sich damit begründen, dass der Beitrag von der tatsächlichen Bevölkerungszahl abhängt und daher leicht von der Annahme abweicht.

2.4.2 RRB Nr. 1216/2020, Programm zu «Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich» (Vertrag mit Gesundheitsförderung Schweiz) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Um eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung bereits im Kindes- und Jugendalter zu fördern, wurde gemeinsam mit Gesund- heitsförderung Schweiz und weiteren Direktionen ein Programm, be- stehend aus evidenzbasierten Angeboten, zusammengestellt, das in be- stehende Strukturen im Kanton verankert wird. Ziel dieser Massnahmen ist es, Übergewicht und Bewegungsmangel als Risikofaktoren für nicht übertragbare Krankheiten in der Zürcher Bevölkerung zu verringern. Die Erreichung dieses langfristigen Ziels wird sich wie in der Prävention üblich erst in mehreren Jahren zeigen. Des Weiteren wurde zur Stärkung der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gemeinsam mit Gesundheitsförderung Schweiz und weiteren Direktionen ein Pro- gramm, bestehend aus evidenzbasierten Angeboten, zusammengestellt, das in bestehende Strukturen im Kanton verankert wird. Ziel dieser Massnahmen ist es, die Ressourcen und Lebenskompetenzen zu stärken sowie die psychische Entwicklung von Kindern und Jugendlichen dahin- gehend zu unterstützen, dass sie herausfordernde, schwierige und un- erwartete Situationen meistern können. Dies soll das Risiko für die Entstehung von psychischen Erkrankungen verringern und somit zu weniger Behandlungsbedarf diesbezüglich beitragen. Die Erreichung dieses langfristigen Ziels wird sich wie in der Prävention üblich erst in mehreren Jahren zeigen. Die Umsetzung der Angebote wurde im Rah- men des Programms vollständig erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Ernährung und Bewegung 1 792 000 1 721 581 +70 419 Psychische Gesundheit 1 408 000 1 407 184 +816 Beiträge Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz –1 828 000 –1 792 382 –35 618 Total 1 372 000 1 336 382 +35 618

Begründung der Abweichungen: Beim Programm Ernährung und Bewegung konnten vor allem in den ersten zwei Jahren nicht wie geplant Coachings vor Ort umgesetzt werden.

2.4.3 RRB Nr. 439/2023, Krisenvorsorge im Gesundheitswesen, Vorhalteleistungen; gebundene Ausgabe Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Kantonsapotheke Zürich (neu: ZüriPharm AG) erbringt aufgrund verschiedener gesetzlicher Anforderungen in verschiedensten Bereichen Leistungen zur Krisenvorsorge im Gesundheitswesen. Bei den zu erbrin- genden Leistungen handelt es sich sowohl um Vorbereitungsarbeiten als auch um das Bereithalten von Ressourcen, Waren, Infrastruktur und Know-how. So ist die Beschaffung für in akuten Krisen benötigte Arz- neimittel oder Spezialartikel und deren Bewirtschaftung in Zusatzlagern sicherzustellen. Das gewünschte Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Sicherstellen der personellen, fachlichen und 532 000 599 400 –67 400 infrastrukturellen Bereitschaft zur Bewältigung von Ereignissen Zusatzlager für essenzielle Arzneimittel für 255 000 170 552 +84 448 den definierten Ereignisfall Desinfektionsmittel: Zusatzlager für Krisenvorsorge 27 000 3 290 +23 710 Bereithalten und Betreiben einer Webplattform für 50 000 50 324 –324 den Vertrieb im Krisenfall Bereithalten und Reservieren von Herstellkapazitäten 800 000 800 000 0 und -infrastruktur für die Versorgungssicherheit in besonderen und ausserordentlichen Lagen Beschaffung, Lagerhaltung und Versorgung mit 85 000 86 539 –1 539 Antiveninen Vorratshaltung der Rohstoffe und Ausgangs- 34 700 21 372 +13 328 materialien zur notfallmässigen Herstellung von Eutanasierungslösungen für Tiere im Seuchenfall Verantwortung für Lagerung von Kaliumiodidtabletten 2 100 2 406 –306 Beschaffung, Lagerhaltung und Versorgung mit Ra- 6 200 4 294 +1 906 dionuklid Antidota bei Kernkraftwerkzwischenfällen Lagerung, Beschaffung und Bereitstellung von 2 000 5 154 –3 154 Tollwut- und Pockenimpfstoff Lagerung und Bewirtschaftung des Dekontamina- 4 000 3 692 +308 tionssets des Bundes für den Ereignisfall Lagerung und Versorgung der Schulärztinnen und 40 000 52 028 –12 028 Schulärzte mit Impfstoffen für Reihenimpfungen, Ver- sorgung des Gesundheitswesens mit Tuberkulintests Total 1 838 000 1 799 052 +38 948

Begründung der Abweichungen: Die Abweichung erklärt sich aus den vom Markt abhängigen schwan- kenden Preise verschiedener Waren.

2.4.4 RRB Nr. 1441/2023, Fonds zur Bekämpfung des Alkohol- ismus (Zuwendungen 2023 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Mit den Geldern aus dem Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Alkoholzehntel) werden von der Gesundheitsdirektion Projekte zur Prävention, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung im Bereich Sucht verwendet. Hauptziele der Massnahmen ist effektive Primärprävention (=Verhütung) von Suchtkrankheiten sowie die Schadenminderung bei bereits bestehenden Suchterkrankungen (z. B. Raucherentwöhnung). Hierfür wurden 2024 elf kantonsweit tätige Organisationen, die regio- nalen Suchtpräventionsstellen und eine nationale Organisation unter- stützt. Die Massnahmen konnten plangemäss umgesetzt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bekämpfung des Alkoholismus 2 236 978 2 236 978 0 Total 2 236 978 2 236 978 0

2.4.5 RRB Nr. 723/2022, Versorgungsnotwendige Sonder- leistungen von Listenspitälern (Subventionen 2022) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Durch Subventionen für versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listenspitälern, die nicht oder nur unzureichend durch die Tarife abgedeckt werden, soll eine angemessene Gesundheitsversorgung im Kanton Zürich sichergestellt werden. Diese Zielsetzung wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Psychiatrische Universitätsklinik 26 400 000 23 783 119 +2 616 881 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher 10 600 000 9 258 497 +1 341 503 Unterland Universitäts-Kinderspital Zürich 10 500 000 10 148 374 +351 626 Kantonsspital Winterthur 7 500 000 6 952 999 +547 001 Clienia Schlössli 2 500 000 2 630 000 –130 000 Universitätsspital Zürich 21 300 000 19 971 377 +1 328 623 Forel Klinik 1 500 000 1 430 000 +70 000 Stadtspital Zürich 4 800 000 4 888 144 –88 144 Weitere Spitäler (Teilbeträge < 1 Mio. Franken) 12 600 000 12 032 829 +567 171 Reserven 3 500 000 0 +3 500 000 RRB Nr. 1126/2021 –1 700 000 –1 666 602 –33 398 RRB Nr. 598/2021 –5 100 000 –2 754 671 –2 345 329 Total 94 400 000 86 674 066 +7 725 934

Begründung der Abweichungen: Die Subventionen werden den Leistungserbringenden auf der Grund- lage von Leistungs- und Kostennachweisen ausgerichtet. Die Ausgaben unterliegen daher Unsicherheiten und Schwankungen. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.4.6 RRB Nr. 1652/2022, Befristete Sofortmassnahmen zur Entlastung der Kindernotfallstationen, gebundene Ausgabe Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Das Ziel war, die Kindernotfallstationen zu entlasten, die aufgrund der allgemein gestiegenen Inanspruchnahme und der hohen Zahl an RSV-Infektionen (Respiratorisches Synzytial-Virus) überlastet waren. Die ergriffenen Sofortmassnahmen (Personalaufstockungen in den Not- fallstationen und Koordination der verfügbaren Betten sowie der not- wendigen Verlegungen) haben die Versorgungssituation auf den Kinder- notfallstationen verbessert und die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kinderspital Zürich 2 000 000 2 000 000 0 Kantonsspital Winterthur 1 000 000 996 500 +3 500 Stadtspital Zürich Triemli 1 000 000 1 000 000 0 Total 4 000 000 3 996 500 +3 500

2.4.7 RRB Nr. 598/2021, Versorgungssituation Kinder- und Jugendpsychiatrie (Massnahmenpaket 2021–2022) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Coronapandemie hat Kinder und Jugendliche besonders stark psychisch belastet. Die Gesundheitsdirektion hat in Zusammenarbeit mit den psychiatrischen Kliniken ein Massnahmenpaket ausgearbeitet, um die psychiatrische ambulante und stationäre Grundversorgung sicher- zustellen. Die ergriffenen Massnahmen haben die Versorgungssituation verbessert und die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 3 200 000 1 853 128 +1 346 872 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher 1 750 000 1 040 713 +709 287 Unterland Modellstation SOMOSA 1 100 000 109 232 +990 768 Kantonsspital Winterthur 1 100 000 845 879 +254 121 Universitäts-Kinderspital Zürich 0 285 559 –285 559 Reserven 750 000 0 +750 000 Total 7 900 000 4 134 511 +3 765 489

Begründung der Abweichungen: Aufgrund des Fachkräftemangels konnten nicht alle Massnahmen gemäss Plan umgesetzt werden, da das Personal fehlte. Die Ausgaben fielen deshalb entsprechend tiefer aus. Verwendung der Reserven: Reserven von Fr. 285 559 wurden für den Ausbau von ambulanten Kapazitäten beim Universitäts-Kinderspital Zürich verwendet.

2.4.8 RRB Nr. 640/2020, Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungs- anstalt; Kosten für IT-Anpassungen) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) ist gemäss Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (LS 832.01) für die Durchführung der Individuellen Prämienverbilligung (IPV) zuständig. Der Kanton ent- schädigt die SVA für die Vollzugsaufgabe. Die Ziele für das Jahr 2023 wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Entschädigung SVA 2022 für die Durchführung 12 240 000 15 027 422 –2 787 422 der IPV Total 12 240 000 15 027 422 –2 787 422

Begründung der Abweichungen: Kostentreibend hat sich vor allem der umfangreiche Nachversand für die IPV 2022 ausgewirkt, der im Februar 2023 stattfand. Die nachträg- liche Senkung des Eigenanteilssatzes für die IPV 2022 führte zu einem stark ausgeweiteten Bezügerkreis. Gegenüber dem ersten Durchfüh- rungsjahr der IPV 2021 hat sich daher die Anzahl der verschickten An- träge um einen Viertel erhöht. Daneben schlagen Kosten für IT-Opti- mierungen, die Integration von Steuerdaten sowie die Entwicklung einer Sozialhilfeapplikation zu Buche.

2.5 Auf Antrag der Bildungsdirektion

2.5.1 RRB Nr. 527/2019, Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen des Kantons Zürich (Beitragsberechtigung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Zürcher Arbeitsgemeinschaft Lehrpersonenweiterbildung (ZAL) bietet praxisnahe Kurzweiterbildungen für Lehrpersonen, Schulleitun- gen, Schulassistenz und Betreuung im Kanton Zürich an. Die Angebote werden gut nachgefragt, da sie praxisnah sind und von Lehr- und Fach- personen durchgeführt werden, die ebenfalls in der Schule tätig sind. 2021 wurden die Onlineangebote und Selbstlernkurse ausgebaut, weiter- hin sind Referate, Anlässe oder schulinterne Weiterbildung im Angebot. Die zweckmässige Verwendung der Subventionen wurde überprüft und die Ziele wurden gemäss dem Reporting erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Subvention bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Subvention ZAL, 2022 420 000 420 000 0 Subvention ZAL, 2023 420 000 420 000 0 Subvention ZAL, 2024 420 000 420 000 0 Total 1 260 000 1 260 000 0 Die mit RRB Nr. 527/2019 bewilligte wiederkehrende Ausgabe wurde mit RRB Nr. 900/2023 auf den 1. Januar 2025 aufgehoben.

2.5.2 RRB Nr. 110/2020, Schweizerisches Institut für Kunst- wissenschaft (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Das 1951 gegründete Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft (SIK-ISEA) mit Hauptsitz in Zürich ist ein kunstwissenschaftliches und kunsttechnologisches Kompetenzzentrum. Die Schwerpunkte seiner Aktivitäten sind Forschung, Dokumentation, Wissensvermittlung und Dienstleistung im Bereich der bildenden Kunst. Kerngebiet bildet das Kunstschaffen in der Schweiz vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Die Haupttätigkeiten des SIK-ISEA sind die systematische Gewinnung, langfristige Speicherung und einfache Zugänglichmachung von Infor- mationen und Dokumenten zu Kunstschaffenden und Kunstwerken der Schweiz. In der Beitragsperiode 2021–2024 lagen die Schwerpunkte auf der Weiterentwicklung der digitalen Forschungsinfrastruktur und im Ausbau der Formate in der kunsthistorischen und kunsttechnologischen Forschung sowie deren Dokumentation und Vermittlung. Die Ziele wurden erreicht. Das SIK-ISEA stellt die umfangreichste digitale For- schungsinfrastruktur zum aktuellen und historischen Kunstschaffen in der Schweiz dar und baute dieses Angebot kontinuierlich aus. Derzeit macht das Institut rund eine Million Datensätze, digitalisierte Doku- mente und Werkabbildungen für die Forschungsgemeinschaft und die interessierte Öffentlichkeit online zugänglich. In der Beitragsperiode wurden verschiedene Digitalisierungsprojekte abgeschlossen. Insbeson- dere ermöglicht die Aufschaltung des neuen Rechercheportals eine in- tegrale und innovative Suche der Datenbestände des Instituts mittels Linked Open Data. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Subvention bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter 2021 1 150 000 1 150 000 0 2022 1 150 000 1 150 000 0 2023 1 150 000 1 150 000 0 2024 1 150 000 1 150 000 0 Total 4 600 000 4 600 000 0 Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die alle vier Jahre abgerechnet wird. Die wiederkehrende Ausgabe wurde mit RRB Nr. 410/2024 auf den 1. Januar 2025 aufgehoben.

2.5.3 RRB Nr. 985/2020, Kulturama, Museum des Menschen (Beitragsberechtigung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Das Kulturama bietet als interdisziplinäres Lernmuseum unter ande- rem museumspädagogische Angebote für Schulklassen und Lehrperso- nen an. Mit Ausnahme des Coronajahres 2020 wurden jährlich mehr als 23 000 Besucherinnen und Besucher gezählt, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche der Volksschulstufe und der Sekundarstufe II. Die mu- seumspädagogischen Aktivitäten wurden die letzten zehn Jahren stetig ausgebaut und mit einer sehr grossen Teilnehmerzahl (Schulklassen und Gruppen) durch das Museumspersonal durchgeführt. Das museums- pädagogische Angebot wird zudem durch Sonderausstellungen berei- chert. Die Jahresrechnungen und Jahresberichte der Stiftung wurden der Bildungsdirektion vorgelegt, geprüft und für in Ordnung befunden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil Kulturama, 2023 500 000 500 000 0 Kostenanteil Kulturama, 2024 500 000 500 000 0 Total 1 000 000 1 000 000 0 Gebundene jährlich wiederkehrende Ausgabe, die alle zwei Jahre abgerechnet wird. Die mit RRB Nr. 985/2020 bewilligte wiederkehrende Ausgabe wurde mit RRB Nr. 799/2024 auf den 1. Januar 2025 aufgehoben.

2.5.4 RRB Nr. 932/2016, Universität Zürich, Parkhaus Irchel, Winterthurerstrasse 181 (Gesamtinstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Mit den Instandsetzungsmassnahmen wurden folgende Ziele erreicht: – Ertüchtigung der Tragstruktur: Durch eine verbesserte Durchstanz- sicherheit der Stützen wurde das bestehende Tragwerk saniert. Der Feuerwiderstand der Stützen wurde mit einer Brandschutzverkleidung vergrössert. Den fortschreitenden Gebrauchsschäden wurde Einhalt geboten. – Erneuerung der Haustechnik: Die elektrische Erschliessung wurde umfassend erneuert und neu ab dem Gebäude Y11 des Campus Irchel erschlossen. Die Beleuchtung wurde neu auf LED umgestellt. Die Brandmeldeanlage wurde ersetzt. Die Evakuationsanlage wurde nach heutiger Norm für die Sprachalarmierung erneuert, die Notrufsprech- stellen wurden ersetzt. – Verbesserung des Brandschutzes: Es wurde eine maschinelle Interven- tions-Entrauchung ergänzt. Im Brandfall wird durch die Parkhaus- Abluftventilatoren die erforderliche Luftmenge je Brandabschnitt zur Verfügung gestellt. Die Lüftungsanlage für die beheizten Werk- statträume wurde ersetzt und mit einer Wärmerückgewinnung aus- gestattet. Die bestehende Trocken-Sprinkleranlage wurde ersetzt. – Verbesserung der Sicherheit und Orientierung: Ein neues Farb- und Lichtkonzept verbessert die Orientierung und das Sicherheitsgefühl. Die schwer erkennbaren Treppenhäuser wurden farblich hervorge- hoben. Das Projekt wurde gemäss Projektdokumentation umgesetzt. Die Ziele wurden vollständig erreicht. Die Ausgabenbewilligung konnte we- gen Zusatzbestellungen und Unvorgesehenem nicht eingehalten werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 1 650 900 514 416 +1 136 484 Gebäude 20 041 000 19 815 236 +225 764 Baunebenkosten und Übergangskonten 468 400 5 236 352 –4 767 952 Reserven 2 209 700 0 +2 209 700 Teuerung 49 897 0 +49 897 Total 24 419 897 25 566 004 –1 146 107

Begründung der Abweichungen: Bei den Vorbereitungsarbeiten entstanden Minderkosten wegen geringerer Aufwände für Bestandesaufnahmen, Bohr- und Schneider- arbeiten sowie Anpassungen an bestehende Erschliessung und Bau- stelleneinrichtung. Aus der Position Gebäude wurden geplante Planer- und Spezialistenhonorare von 3,3 Mio. Franken in die Position Bauneben- kosten und Übergangskonten verschoben. Bei den Arbeiten am Gebäude entstanden ungeplante Mehrkosten infolge Zusatzbestellungen (Erwei- terung Projektperimeter um Transformatorenstation, Aufzugsanlagen und Neuorganisation Geschoss D) wie auch Mehrkosten wegen Unter- nehmerwechsel für das Parkleitsystem. Bei den Baunebenkosten entstan- den Mehrkosten von 1,0 Mio. Franken wegen nicht geplanter Mehrauf- wände, unter anderem 0,5 Mio. Franken Generalplanerhonorar infolge Bauzeitverlängerung. Die entstandene Teuerung konnte die Mehrkosten teilweise kompensieren. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden zur Deckung von unerwarteten Mehrkosten, Vergabemisserfolgen sowie zur Finanzierung der Projektänderungen verwendet.

2.5.5 RRB Nr. 63/2019, Universität Zürich Irchel, 1. Bauetappe UZI-1, Winterthurerstrasse 190, Ertüchtigung Gebäudetechnik (Massnahmen der Prioritätsstufe 2) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Massnahmen betrafen zum einen den Ersatz der Transformato- renstationen in den Gebäuden Y13 und Y34 sowie die Vernetzung mit den Anlagen in den Gebäuden Y11 und Y32. Zum anderen die Erneue- rung der Basis-Elektro-Hauptverteilung für das Datacenter im Gebäude Y02. Zudem wurden umfassende Arbeiten an Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen, Lüftungs- und Klimaanlagen, Laborkapellen, der Gebäudeautomation sowie den Sanitäranlagen vorgenommen und in diesem Zusammenhang anlagenbezogene punktuelle Asbestsanierun- gen vorgenommen. Das Projekt konnte nach Massgabe der Zielvorgaben und der Bestellung erfolgreich umgesetzt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 990 000 432 439 +557 561 Gebäude 17 558 000 18 360 758 –802 758 Umgebung 120 000 225 597 –105 597 Baunebenkosten 492 000 258 765 +233 235 Reserven 2 500 000 0 +2 500 000 Teuerung 189 130 0 +189 130 Total 21 849 130 19 277 559 +2 571 572

Begründung der Abweichungen: Bei den Vorbereitungsarbeiten entstanden Minderkosten wegen gerin- gerer Aufwände für Schadstoffsanierungen. Im Bereich des Gebäudes entstanden Mehrkosten wegen der Anbindung der Brandmeldeanlage an das Gebäudeleitsystem, der Einbauten für die Kantonsschule und der Erweiterung des Leistungsumfangs (Notlichtanlage, Abschirmungen und Klimazellen). Im Bereich der Umgebung entstanden Mehrkosten wegen Abdichtungsmassnahmen für die Pflanzentroge. Bei den Bau- nebenkosten entstanden Minderkosten aufgrund von verschiedenen geplanten, aber nicht vollständig benötigten Leistungen. Die entstande- nen Mehrkosten infolge Erweiterung des Projektumfangs und technischer Änderungen konnten durch die genannte Minderkosten kompensiert werden. Die erfolgten Anpassungen am Leistungsumfang wurden vom Projektausschuss bewilligt. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.5.6 RRB Nr. 141/2019, Universität Zürich, Standort Zentrum, Hirschengraben 82 und 84, Zentrum für Reisemedizin, Anpassungen Mieterausbau und Instandsetzung (Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Am Hirschengraben 84 wurde im Erdgeschoss ein Kundenbereich mit Warteraum, Empfang und Registration sowie Beratungs- und Be- handlungszimmern erstellt. Im Beratungs- und Impfbereich wurden die Oberflächen nach medizinhygienischen Gesichtspunkten gebaut und Deckensegel installiert. Der Kundenzugang wurde verlegt und mit einem überdachten Zugang und Windfangbereich erweitert. Die Gebäudetech- nikinstallationen wurden instand gesetzt. Am Hirschengraben 82 mussten neben den Umbauarbeiten für den Seminarraum im Projektperimeter Gebäudetechnikinstallationen instand gesetzt und behördliche Auflagen des Brandschutzes umgesetzt werden (Fluchtwege, Notausgänge, Einbau Brandschutzverglasung im Lichtschacht). Es wurden behindertenge- rechte Gästetoiletten eingebaut. Zudem wurden Anpassungen an den Elektro- und EDV-Installationen vorgenommen und die Beleuchtung erneuert. Das Projekt wurde gemäss Projektdokumentation umgesetzt. Die Ziele wurden vollständig erreicht. Kosten, Termine und Qualität wurden eingehalten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 217 000 320 695 –103 695 Gebäude 2 971 000 2 939 610 +31 390 Betriebseinrichtungen 17 000 0 +17 000 Umgebung 4 000 0 +4 000 Baunebenkosten 35 000 57 148 –22 148 Reserven 256 000 0 +256 000 Total 3 500 000 3 317 454 +182 546

Begründung der Abweichungen: Bei den Vorbereitungsarbeiten entstanden Mehrkosten von rund 0,1 Mio. Franken. Diese wurden durch unerwartete Mehraufwendungen im Bereich der Asbestsanierungen verursacht. Daraus folgten höhere Kosten für die Gipserarbeiten. Bei der Position Gebäude entstanden Minderkosten infolge Projektoptimierungen und Vergabeerfolgen. Die geplanten Ausgaben bei den Positionen Betriebseinrichtungen und Um-

gebung wurden infolge Projektoptimierung nicht ausgegeben. Bei der Position Baunebenkosten entstanden Mehrkosten aufgrund verschiede- ner Bewilligungen und Mehrbedarf der Planer. Die Mehrkosten konnten teilweise durch Projektoptimierungen und Vergabeerfolge (Gebäude, Betriebseinrichtungen und Umgebung) kompensiert werden. Die rest- lichen Mehrkosten wurden über die Reserve gedeckt. Verwendung der Reserven: Rund 0,07 Mio. Franken wurden für die Mehrkosten im Bereich der Asbestsanierungen verwendet.

2.5.7 RRB Nr. 477/2023, Wirtschaftsschule KV Winterthur (Erneuerung Schliesssystem; Subventionen) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Für die Erneuerung des Schliesssystems im Schulhaus Tösstal- strasse 37, Winterthur, wurde dem Kaufmännischen Verband Winter- thur eine Subvention von Fr. 143 000 zugesichert. Das Hochbauamt hat die Bauabrechnung des Projekts geprüft und in seiner Stellungnahme vom 22. Januar 2024 als nachvollziehbar und korrekt geführt befunden. Die Abrechnungssumme wurde als vollständig anrechenbar beurteilt. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Investitionsbeitrag 130 000 140 926 –10 926 Reserve 13 000 0 +13 000 Total 143 000 140 926 +2 074

Begründung der Abweichungen: Gegenüber von Planung und Kostenvoranschlag ergaben sich Zusatz- kosten für die elektrischen Anpassungen und neue Leitungen. Verwendung der Reserven: Die resultierenden Mehrkosten konnten mit der bewilligten Reserve finanziert werden.

2.5.8 RRB Nr. 1056/2017, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Heim Tanne, Langnau a. A. (Neu- und Umbau; Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 7200, Volksschulen Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: An die veranschlagten Kosten für das Projekt Neu- und Umbau des Heims Tanne der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde wurde für den Kinder- und Jugendbereich ein Staatsbeitrag von höchstens Fr. 8 205 058 zugesichert. Die beitragsberechtigten Kosten für den Er- wachsenenbereich sind nicht Gegenstand von RRB Nr. 1056/2017. Gemäss Gutachten 2023/169 des Hochbauamtes konnte anlässlich der Bauab- nahme eine sorgfältige und mit den Projektplänen übereinstimmende Bauausführung festgestellt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Anteil Schulgebäude 2 934 000 2 934 000 0 Anteil Wohngebäude 3 340 118 3 340 118 0 Grundstück 1 321 240 1 321 240 0 Ausstattung 609 700 73 508 +536 192 Total 8 205 058 7 668 866 +536 192

Begründung der Abweichungen: Bei den mit RRB bewilligten anrechenbaren Ausstattungskosten wurde ein kalkulatorischer Wert aufgrund der anrechenbaren Gebäude- kosten ermittelt. Sie waren nicht im Kostenvoranschlag enthalten. Ins- gesamt wurden zudem Eigenmittel eingesetzt. Die Zuordnung der Aus- stattungskosten ist daher komplex. Die tatsächlich abgerechneten, vom Hochbauamt geprüften und anrechenbaren Ausstattungskosten sind darum tiefer als der bewilligte Staatsbeitrag.

2.5.9 RRB Nr. 541/2017, Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungswesen; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) RRB Nr. 68/2020, Verein Interessengemeinschaft Informatik im Be- rufsbildungswesen (Ausgabenbewilligung; Erhöhung) Ziele und Zielerreichung: Der Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbil- dungswesen) erbringt Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Be- trieb und der Weiterentwicklung von «Kompass», einer Informatiklösung für die Verwaltung und Administration von Lehrverhältnissen, Lehr- betrieben, Bildungsbewilligungen, Berufsbildungsverantwortlichen, Beitragsausrichtung, Organisation und Durchführung des Qualifika- tionsverfahrens sowie Ausschreibung von Lehrstellen im nationalen Lehrstellennachweis. Der Kanton ist seit 1999 Mitglied des Vereins. Die Kosten des Vereins teilen sich die Mitglieder auf der Grundlage eines Verteilschlüssels. Die Leistungen des Vereins zugunsten des Kantons Zürich wurden während der gesamten Abrechnungsperiode planmässig erbracht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Dienstleistungen des Vereins IGIB 2024 450 000 429 730 +20 270 Reserve 50 000 0 +50 000 Total 500 000 429 730 +70 270 Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird.

Begründung der Abweichungen: Geringere Kosten für Betrieb und Weiterentwicklung als geplant. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.5.10 RRB Nr. 105/2018, Wirtschaftsschule KV Winterthur (Kostenanteil) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Wirtschaftsschule KV Winterthur erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht im Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann sowie Buchhändlerin bzw. Buchhändler mit eidgenös- sischem Fähigkeitszeugnis. Der Kanton richtet Kostenanteile an die un- gedeckten anrechenbaren Aufwendungen aus. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil 1. Januar bis 31. August 2023 6 293 333 6 529 927 –236 594 Reserve 313 333 0 +313 333 Total 6 606 666 6 529 927 +76 739 Gebundene wiederkehrende Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird. Mit RRB Nr. 345/2023 wurde diese wiederkehrende Ausgabe auf den 1. September 2023 aufgehoben.

Begründung der Abweichungen: Minderkosten wegen geringerer Anzahl Lernender und geringerer Infrastrukturkosten als geplant. Verwendung der Reserven: Die Reserve musste teilweise für Schwankungen der Anzahl der Ler- nenden verwendet werden (rund Fr. 237 000).

2.5.11 RRB Nr. 160/2019, UNITED School of Sports AG (Kostenanteil) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die UNITED School of Sports AG, Zürich, erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht im Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis für sportlich talentierte Jugendliche. Der Kanton richtet Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen aus. Die Abrechnungen der UNITED School of Sports AG wurden geprüft und die Kostenan- teile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Kostenanteil bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil 1. September 2019 bis 2 500 000 2 287 397 +212 603 31. August 2020 Kostenanteil 1. September 2020 bis 2 500 000 2 361 680 +138 320 31. August 2021 Kostenanteil 1. September 2021 bis 2 500 000 2 471 597 +28 403 31. August 2022 Kostenanteil 1. September 2022 bis 2 500 000 2 695 852 –195 852 31. August 2023 Total 10 000 000 9 816 526 +183 474

Begründung der Abweichungen: Vom 1. September 2019 bis 31. August 2022 gab es weniger Lernende und geringere Infrastrukturkosten, weshalb sich Minderkosten ergaben. Vom 1. September 2022 bis 31. August 2023 gab es mehr Lernende und höhere Infrastrukturkosten, was höhere Kosten zur Folge hatte.

2.5.12 RRB Nr. 161/2019, KV Zürich Wirtschaftsschule (Kostenanteil) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die KV Zürich Wirtschaftsschule erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht im Beruf Kauffrau bzw. Kaufmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Der Kanton richtet Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen aus. Die Abrechnungen der KV Zürich Wirtschaftsschule wurden geprüft und die Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendun- gen ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Kostenanteil bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil 1. September 2019 bis 41 820 000 38 381 183 +3 438 817 31. August 2020 Kostenanteil 1. September 2020 bis 41 820 000 38 073 949 +3 746 051 31. August 2021 Kostenanteil 1. September 2021 bis 41 820 000 37 725 673 +4 094 327 31. August 2022 Kostenanteil 1. September 2022 bis 41 820 000 37 895 794 +3 924 206 31. August 2023 Total 167 280 000 152 076 599 +15 203 401

Begründung der Abweichungen: Weil es weniger Lernende und geringere Infrastrukturkosten gab, ergaben sich Minderkosten. Die Höhe des Staatsbeitrags ist abhängig von der Anzahl der Lernenden. Diese kann nicht genau vorausgesagt werden. Zum Zeitpunkt der Ausgabenbewilligung wurden höhere Be- träge erwartet, als schlussendlich ausgerichtet wurden.

2.5.13 RRB Nr. 224/2019, Wirtschaftsschule KV Winterthur (Subvention berufsorientierte Weiterbildung, 2019–2023) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die Wirtschaftsschule KV Winterthur erteilt im Auftrag des Kantons Angebote der berufsorientierten Weiterbildung, an die der Kanton an die beitragsberechtigten Kosten Subventionen ausrichtet. Die Abrech- nungen der Wirtschaftsschule KV Winterthur wurden geprüft und die Subventionen an die beitragsberechtigten Kosten ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Subvention bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Subvention 2019 (1. September bis 31. Dezember) 93 100 75 962 +17 138 Reserve 2019 4 900 0 +4 900 Subvention 2020 304 000 202 963 +101 037 Reserve 2020 16 000 0 +16 000 Subvention 2021 304 000 70 712 +233 288 Reserve 2021 16 000 0 +16 000 Subvention 2022 304 000 0 +304 000 Reserve 2022 16 000 0 +16 000 Subvention 2023 (1. Januar bis 31. August) 199 500 0 +199 500 Reserve 2023 10 500 0 +10 500 Total 1 268 000 349 637 +918 363

Begründung der Abweichungen: Minderkosten wegen einer kleineren Teilnehmerzahl als geplant. Die Bildungsdirektion bzw. das Mittelschul- und Berufsbildungsamt hat die bisherige Praxis der Subventionierung der berufsorientierten Weiterbil- dung überprüft. Gestützt auf die Ergebnisse wurde ein neues Konzept erarbeitet, das am 1. August 2021 in Kraft trat. Die Angebote der berufs- orientierten Weiterbildung wurden aufgrund des neuen Konzepts nur noch auslaufend finanziert. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.5.14 RRB Nr. 440/2019, modeco, Schweizerische Fachschule für Mode und Gestaltung, Zürich (Kostenanteil) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die modeco, Schweizerische Fachschule für Mode und Gestaltung, Zürich, erteilt im Auftrag des Kantons Berufsfachschulunterricht in den Berufen Dentalassistentin bzw. Dentalassistent mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) und Bekleidungsgestalterin bzw. Bekleidungs- gestalter mit EFZ sowie die schulisch organisierte berufliche Grundbil- dung des Berufes Bekleidungsgestalterin bzw. Bekleidungsgestalter mit EFZ in Form einer Lehrwerkstätte. Der Kanton richtet Kostenanteile an die ungedeckten anrechenbaren Aufwendungen des Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterrichts und einen Kostenanteil von 50% an die anrechenbaren Aufwendungen der schulisch organisierten beruflichen Grundbildung an der Lehrwerkstätte aus. Die Abrechnungen der mo- deco, Schweizerische Fachschule für Mode und Gestaltung, Zürich, wurden geprüft und die Kostenanteile ausgerichtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Kostenanteile bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil 2019 ab 1.9. Berufsfachschul- und 470 000 518 965 –48 965 Berufsmaturitätsunterricht Kostenanteil 2019 ab 1.9. Lehrwerkstatt 230 000 224 245 +5 755 Kostenanteil 2020 Berufsfachschul- und Berufs- 1 421 200 1 580 266 –159 066 maturitätsunterricht Reserve 2020 Berufsfachschul- und Berufs- 74 800 0 +74 800 maturitätsunterricht Kostenanteil 2020 Lehrwerkstatt 678 300 687 497 –9 197 Reserve 2020 Lehrwerkstatt 35 700 0 +35 700 Kostenanteil 2021 Berufsfachschul- und Berufs- 1 421 200 1 618 131 –196 931 maturitätsunterricht Reserve 2021 Berufsfachschul- und Berufs- 74 800 0 +74 800 maturitätsunterricht Kostenanteil 2021 Lehrwerkstatt 678 300 684 652 –6 352 Reserve 2021 Lehrwerkstatt 35 700 0 +35 700 Kostenanteil 2022 Berufsfachschul- und Berufs- 1 421 200 1 724 018 –302 818 maturitätsunterricht Reserve 2022 Berufsfachschul- und Berufs- 74 800 0 +74 800 maturitätsunterricht Kostenanteil 2022 Lehrwerkstatt 678 300 668 392 +9 908 Reserve 2022 Lehrwerkstatt 35 700 0 +35 700

Kostenanteile bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Kostenanteil 2023 bis 31.8. Berufsfachschul- 947 150 1 377 895 –430 745 und Berufsmaturitätsunterricht Reserve 2023 bis 31.8. Berufsfachschul- 49 850 0 +49 850 und Berufsmaturitätsunterricht Kostenanteil 2023 bis 31.8. Lehrwerkstatt 449 350 458 931 –9 581 Reserve 2023 bis 31.8. Lehrwerkstatt 23 650 0 +23 650 Total 8 800 000 9 542 992 –742 992

Begründung der Abweichungen: Höhere Ausgaben wegen mehr Lernender und höherer Infrastruktur- kosten im Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht als geplant. Minderkosten in der Lehrwerkstatt wegen weniger Lernender und ge- ringerer Infrastrukturkosten als geplant. Verwendung der Reserven: Die Reserve für Berufsfachschul- und Berufsmaturitätsunterricht musste für Schwankungen der Anzahl der Lernenden verwendet werden. Die Reserve für die Lehrwerkstatt musste teilweise für Schwankungen der Anzahl der Lernenden verwendet werden (2020 rund Fr. 9000, 2021 rund Fr. 6000 und 2023 rund Fr. 10 000).

2.5.15 RRB Nr. 943/2019, Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich (Erneuerung der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Dem Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich (MMI), wurde an den anrechenbaren Kosten eine Subvention von 30%, höchs- tens Fr. 580 000 zugesichert. Das MMI ist auf die Entwicklung in der frühen Kindheit ausgerichtet. Er ist in den Bereichen Forschung, Be- ratung/Gutachten, Weiterbildung und Information tätig und unterstützt die kantonale Kinder- und Jugendhilfe durch Forschungsprojekte, Grundlagenarbeit sowie durch Schulung und Beratung von Fachstellen und Behörden seit Jahren mit wichtigen Beiträgen. Die notwendigen Leistungen wurden erbracht und die Ziele erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Subvention bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, 580 000 580 000 0 Zürich 2024 Total 580 000 580 000 0 Es handelt sich um eine wiederkehrende gebundene Ausgabe, die jährlich abgerechnet wird. Die wiederkehrende Ausgabe wurde mit RRB Nr. 1057/2024 auf den 1. Januar 2025 aufgehoben.

2.5.16 RRB Nr. 291/2021, Schweizerischer Spielgruppen- LeiterInnen-Verband, Bern (Beitragsberechtigung) Leistungsgruppe Nr. 7501, Kinder- und Jugendhilfe Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Die IG Spielgruppen Bildung GmbH und SpielgruppenLEAD sind vom Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband akkreditierte Spielgruppen-LeiterInnen-Ausbildungsinstitutionen. Die Ausbildungen der Spielgruppenleiterinnen und -leiter leisten einen massgeblichen Bei- trag zur Professionalisierung und damit einhergehend zur guten Qualität der frühen Förderung von Kindern. Die notwendigen Leistungen wurden erbracht und die Ziele erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Subventionen bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen- 84 000 84 000 0 Verband, Bern (Subvention 2021) Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen- 84 000 18 499 +65 501 Verband, Bern (Subvention 2022) Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen- 84 000 15 343 +68 657 Verband, Bern (Subvention 2023) Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen- 84 000 24 290 +59 710 Verband, Bern (Subvention 2024) Total 336 000 142 132 +193 868

Begründung der Abweichungen: Dem Schweizerischen Spielgruppen-LeiterInnen-Verband wurde für 2021 bis 2024 zugunsten einer Kurskostenermässigung von 20% für Kursabsolventinnen und -absolventen aus dem Kanton Zürich eine Sub- vention von höchstens Fr. 84 000 pro Jahr zugesichert. Aufgrund der tatsächlichen Anzahl Kursteilnehmender in den vergangenen Jahren wurde der Höchstbetrag jedoch nie ausgeschöpft.

2.6 Auf Antrag der Baudirektion

2.6.1 RRB Nr. 683/2019, Erstellung Luftbild- und Höhenprodukte 2020–2022 (Auftrag und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8300, Amt für Raumentwicklung Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Das Projekt «Luftbild- und Höhenprodukte 2020–2022» hat die Be- schaffung und Bereitstellung von Referenzdaten zur Dokumentation der Erdoberfläche zum Ziel und umfasst die Befliegung mit belaubten und laubfreien Luftaufnahmen sowie die Laserscanning-Befliegung für den Zeitraum 2020 bis 2022. Die festgelegten Ziele konnten vollumfäng- lich erreicht und die Produkte gemäss dem Nachführungskonzept für die Luftbild- und Höhenprodukte bereitgestellt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Luftbilder und Orthofotos 2020 400 000 315 776 +84 224 Luftbilder und Orthofotos 2021 400 000 317 392 +82 608 Höhendaten und Höhenprodukte 2022 400 000 439 308 –39 308 Externe Qualitätskontrolle der Produkte 70 000 84 878 –14 878 Merkblätter und Plakate 0 27 898 –27 898 Reserve 30 000 0 +30 000 Total 1 300 000 1 185 253 +114 747

Begründung der Abweichungen: Die Luftbilder und Orthofotos 2020 und 2021 konnten zu einem güns- tigeren Preis beschafft werden. Steigende Preise für die Höhendaten und Höhenprodukte 2022 führten zu Mehraufwand. Schlechte Wetterbedin- gungen und die Luftraumsituation im Frühling 2021 führten dazu, dass 20% des Kantonsgebiets 2022 nachgeflogen werden mussten. Den Nut- zerinnen und Nutzern wurde ein Zwischenprodukt zur Verfügung ge- stellt, was Mehrkosten für die zweifache Qualitätssicherung verursachte. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht beansprucht.

2.6.2 RRB Nr. 664/2015, Strassen (K 53 Oberlandautobahn, Instandsetzung Brüttiseller Kreuz–Uster Ost) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Zur Gewährleistung von Sicherheit und Verfügbarkeit der Oberland- autobahn Brüttiseller Kreuz bis Uster Ost wurden Unterhaltsmassnah- men und Vorarbeiten sowie verschiedene Einzel- und Sofortmassnahmen an Strassen, Kunstbauten und Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen vorgenommen. Die Ziele wurden teilweise erreicht, da aufgrund der Ab- tretung der Oberlandautobahn per 1. Januar 2020 an das Bundesamt für Strassen folgende Einzelmassnahmen nicht ausgeführt wurden: Deck- belagsersatz, Instandsetzung Entwässerungsleitungen, Instandstellung Bachdurchlass, Ausbau Anschluss Hegnau, Neubau von zwei Lichtsig- nalanlagen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 35 540 000 19 766 751 +15 773 249 Technische Arbeiten 7 170 000 6 634 092 +535 908 Total 42 710 000 26 400 844 +16 309 156

Begründung der Abweichungen: Da die Oberlandautobahn per 1. Januar 2020 an das Bundesamt für Strassen übertragen wurde, wurden nicht alle vorgesehenen Einzelmass- nahmen umgesetzt, was zu Minderausgaben führte.

2.6.3 RRB Nr. 1044/2015, Strassen (K 10, HLS Kloten–Bülach Nord A 51, Massnahmenprojekt, Ausführung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der kantonalen Autobahn einschliesslich Erneuerung des gesamten Belags, Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsanlagen, der gesamten Entwässerung, der passiven Sicherheitssysteme sowie In- standsetzung von vier Kunstbauten. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 562 000 125 631 +436 369 Bauarbeiten 140 817 000 110 722 794 +30 094 206 Technische Arbeiten 27 923 000 19 191 908 +8 731 092 Reserve 16 928 000 0 +16 928 000 Total 186 230 000 130 040 332 +56 189 668

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb wurde nicht vollzogen, weil die Strassenabwasser- behandlungsanlagen (SABA) im Baurecht (Armasuisse) erstellt wurden. Bei den Bauarbeiten der vier SABA sowie bei den Ingenieurleistungen konnten erhebliche Vergabeerfolge erzielt werden. Zudem wurden die Reserven nicht verwendet.

2.6.4 RRB Nr. 259/2016, Strassen (Oetwil a.d.L. und Geroldswil, 295 Limmattalstrasse, FLAMA und Strassensanierung, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Sanierung der Fahrbahn, Neubau der Bushaltestelle, Neubau einer Fussgängerschutzinsel, Rückbau und Anpassung der öffentlichen Be- leuchtung sowie Anpassung der Strassenentwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 203 000 381 341 –178 341 Bauarbeiten 1 532 000 911 688 +620 312 Nebenarbeiten 90 000 469 463 –379 463 Technische Arbeiten 250 000 204 418 +45 582 Total 2 075 000 1 966 910 +108 090

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten für den Landerwerb von Zusatzflächen für die Stütz- konstruktion und infolge langen Verzinsungszeitraums von rund sechs Jahren ab Baubeginn bis Eigentumsübertragung. Minderkosten bei den Bauarbeiten und technischen Arbeiten dank Vergabeerfolgen. Höherer Aufwand bei den Nebenarbeiten für das Einrichten des Einbahnver- kehrsregimes über die Limmattalstrasse und die Umleitung über drei Gemeinden.

2.6.5 RRB Nr. 674/2017, Strassen (Richterswil, 388 Zugerstrasse und Glarnerstrasse, Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung ein- schliesslich des Neubaus eines Staukanals, behindertengerechter Ausbau von vier bestehenden Bushaltestellen, Erneuerung des Kreisels, Neubau von drei Fussgängerschutzinseln, Erstellung einer Stützmauer, Anpassung und Erneuerung der Beleuchtung sowie Wiederinstandstellung der privaten und öffentlichen Grundstücke im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 250 000 100 928 +149 072 Bauarbeiten 5 150 000 4 597 441 +552 559 Nebenarbeiten 640 000 661 364 –21 364 Technische Arbeiten 880 000 826 883 +53 117 Total 6 920 000 6 186 615 +733 385

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb konnte von geringeren Kaufpreisen profitiert wer- den. Bei den Bauarbeiten führten Vergabeerfolge zu Minderkosten. Die technischen Arbeiten konnten dank optimalem Projektablauf kosten- günstiger abgeschlossen werden. Die temporäre Baustellenlichtsignal- anlage sowie die Gärtnerarbeiten führten zu Mehrkosten bei den Neben- arbeiten.

2.6.6 RRB Nr. 972/2017, Strassen (Wila, 818 Schalchenstrasse, Strasseninstandsetzung und Ausbau Bushaltestellen, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Er- neuerung der Strassenbeleuchtung, behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen sowie Ergänzung eines Gehwegs. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 50 000 28 351 +21 649 Bauarbeiten 1 664 000 1 086 654 +577 346 Nebenarbeiten 155 000 126 821 +28 179 Technische Arbeiten 331 000 358 696 –27 696 Total 2 200 000 1 600 522 +599 478

Begründung der Abweichungen: Geringerer Landerwerb als geplant sowie Minderkosten dank Ver- gabeerfolgen bei den Bauarbeiten. Bei den Nebenarbeiten führten ge- ringerer Aufwand für Eigenleistungen, Gärtnerarbeiten und Laborkos- ten zu Kosteneinsparungen. Der Aufwand bei den technischen Arbeiten für die Oberbauleitung, die Vermarkung und die Vermessung war höher als im Kostenvoranschlag angenommen.

2.6.7 RRB Nr. 1149/2017, Strassen (Bauma, 15 Steg-/Gublen- strasse, ausgangs Lipperschwändi bis innerorts Bauma, Strassen- instandsetzung; Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Er- neuerung der Verkehrsmessstelle, Abdichtung des Bachdurchlasses, Anpassung der Strassenbeleuchtung sowie Instandsetzung der Gehwege und des Radgehwegs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 1 171 +3 829 Bauarbeiten 4 800 000 2 876 834 +1 923 166 Nebenarbeiten 490 000 460 241 +29 759 Technische Arbeiten 205 000 163 278 +41 722 Total 5 500 000 3 501 523 +1 998 477

Begründung der Abweichungen: Geringerer Landerwerb infolge Projektoptimierungen, Vergabe- erfolge bei den Bauarbeiten, Minderkosten in allen Bereichen dank optimalem Projektablauf.

2.6.8 RRB Nr. 752/2018, Strassen (Niederweningen, 17 Wehn- talerstrasse, Ausbau Busbahnhof und Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) RRB Nr. 140/2020, Strassen (Niederweningen, 17 Wehntalerstrasse, Ausbau Bushof und Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben) Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn sowie der Strassenentwässerung, Neu- bau eines hindernisfreien Busbahnhofs mit drei Bushaltestellen, Neubau eines Rad- und Gehwegs, Neubau der Mittelinsel mit Fussgängerüber- gang, Neubau einer hindernisfreien Zugangsrampe zur Personenunter- führung sowie Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 160 000 248 077 –88 077 Bauarbeiten 4 026 000 3 973 542 +52 458 Nebenarbeiten 566 000 476 830 +89 170 Technische Arbeiten 908 600 941 204 –32 604 Total 5 660 600 5 639 652 +20 948

Begründung der Abweichungen: Mehraufwendungen für den Landerwerb, weil im Kostenvoranschlag nicht alle Flächen der Landabtretung berücksichtigt wurden. Minder- kosten bei den Bauarbeiten und Nebenarbeiten infolge angepasster Ver- kehrsführung. Bei den technischen Arbeiten führte die Verlängerung der Bauzeit infolge Verzögerung der Schlussarbeiten zu Mehrkosten.

2.6.9 RRB Nr. 109/2019, Strassen (Opfikon, Hohenbühlstrasse, Klotener- bis Schaffhauserstrasse, Neubau Radweg, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Neubau eines Radwegs zur Schliessung der Radweglücke. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 605 000 461 342 +143 658 Bauarbeiten 225 000 285 881 –60 881 Nebenarbeiten 145 000 102 152 +42 848 Technische Arbeiten 235 000 201 609 +33 391 Total 1 210 000 1 050 984 +159 016

Begründung der Abweichungen: Dank leicht optimierter Linienführung des Radwegs musste weniger Land erworben werden. Zudem führte ein optimaler Bauablauf bei den Neben- und technischen Arbeiten zu Minderkosten. Der zusätzliche Baumschutz und unvorhergesehene Baumassnahmen bei den Bauarbei- ten waren im Kostenvoranschlag nicht enthalten.

2.6.10 RRB Nr. 686/2019, Strassen (Langnau a. A., 4 Sihltalstrasse, Gattikonerstrasse bis Zufahrt Sportanlagen; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Ersatz der Randabschlüsse, Erneuerung der bestehenden Lichtsignalanlagen, Instandsetzung der Beleuchtung sowie Ersatz der Messstelle zur Ver- kehrsdatenerfassung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 600 000 2 104 788 +495 212 Nebenarbeiten 1 155 000 621 837 +533 163 Technische Arbeiten 190 000 313 334 –123 334 Total 3 945 000 3 039 960 +905 040

Begründung der Abweichungen: Bei den Bau- und Nebenarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt wer- den. Zudem mussten beim Ersatz der Lichtsignalanlagen nicht alle An- lageteile ersetzt werden, was zusätzlich zu Minderaufwand bei den Nebenarbeiten führte. Der Aufwand für die technischen Arbeiten beim Ersatz der Lichtsignalanlagen, bei der Verkehrsdatenerfassungsmess- stelle wie auch für die Gleisüberwachung und die Vermessungsnachfüh- rung war deutlich höher als geplant.

2.6.11 RRB Nr. 786/2019, Strassen (Rickenbach, 353 Stations- strasse, Strasseninstandsetzung, Kernfahrbahn mit Radstreifen und hindernisfreier Ausbau von Bushaltestellen, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Verbreiterung der Fahrbahn zur Erstellung einer Kernfahrbahn mit beidseitigen Radstreifen, hindernisfreier Ausbau der Bushaltestellen, Erstellung einer Schutzinsel, Anpassung der Einmündung von Seiten- strassen mit der Erstellung von Gehwegüberfahrten sowie Anpassung und Erneuerung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 94 569 +105 431 Bauarbeiten 4 325 000 3 113 524 +1 211 476 Nebenarbeiten 845 000 584 309 +260 691 Technische Arbeiten 840 000 772 076 +67 924 Total 6 210 000 4 564 477 +1 645 523

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb konnte durch Vorauszahlungen der Zins vermieden werden. Dank Vergabeerfolgen und einem optimalen Bauablauf fielen bei den Bau- und technischen Arbeiten geringere Kosten an. Bei den Bauarbeiten konnte zusätzlich vom Synergieeffekt mit einem anderen Projekt profitiert werden. Bei den Nebenarbeiten führte eine Projekt- anpassung dazu, dass auf Arbeiten an Mauer und Zäunen verzichtet werden konnte.

2.6.12 RRB Nr. 20/2020, Strassen (Dietikon, 1 Ueberland- / 618 Mutschellenstrasse, Knotenausbau und Sanierung, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung mit Beitrag Dritte) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung, Anpassung der Fahrbahnbreiten im Knoten zur Kapazitätserhö- hung der Zentrumsumfahrung, Anpassen der Lichtsignalanlage, Ausbau der bestehenden Rad-/Fusswege, Neubau und Anpassung der bestehen- den Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 410 000 378 785 +31 215 Bauarbeiten 7 049 000 5 813 638 +1 235 362 Nebenarbeiten 2 257 000 1 948 915 +308 085 Technische Arbeiten 748 000 1 046 960 –298 960 Beitrag Kanton Aargau –3 370 000 –2 185 136 –1 184 864 Total 7 094 000 7 003 163 +90 837

Begründung der Abweichungen: Minderkosten dank Vergabeerfolgen bei den Bau- und Nebenarbeiten. Der Landerwerb konnte ohne Rechtsweg abgewickelt werden, was zu geringeren Kosten führte. Bei den technischen Arbeiten hingegen ent- standen infolge Projektüberarbeitung im Zusammenhang mit der Er- schliessung Niderfeld sowie durch eine intensivere Koordination mit der Nachbarbaustelle der Limmattalbahn Mehrkosten. Dank Projektüber- arbeitung und Vergabeerfolgen fiel der Anteil des Kantons Aargau ebenfalls geringer aus. Zudem wurden die Kosten der Beleuchtung vom Kanton Aargau direkt beglichen und nicht dem Projekt belastet (Neben- arbeiten).

2.6.13 RRB Nr. 74/2020, Strassen (Wetzikon, 724 Grüninger- strasse, Neubau Kreisel, Strasseninstandsetzung, Anpassung Rad- und Gehweg und hindernisfreier Neu- und Ausbau der Bushaltestelle Alpenblick, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) RRB Nr. 863/2020, Strassen (Wetzikon, 724 Grüningerstrasse, Neu- bau Kreisel, Strasseninstandsetzung, Anpassung Rad- und Gehweg und hindernisfreier Neu- und Ausbau der Bushaltestelle Alpenblick, zusätz- liche Ausgaben) Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung und der Strassenbeleuchtung, Neubau des Betonkreisels, hinder- nisfreier Ausbau der Bushaltestelle Alpenblick und Neubau einer hin- dernisfreien Bushaltestelle sowie Anpassung des Rad- und Gehwegs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 125 000 146 679 –21 679 Bauarbeiten 3 650 000 3 777 367 –127 367 Nebenarbeiten 616 000 287 375 +328 625 Technische Arbeiten 602 000 626 615 –24 615 Total 4 993 000 4 838 035 +154 965 Zusätzlich wurden Beiträge von der Stadt Wetzikon von Fr. 310 000 sowie von der Genossenschaft Migros Ostschweiz von Fr. 700 000 vereinnahmt.

Begründung der Abweichungen: Höhere Kosten für den Landerwerb, da infolge Projektanpassungen etwas mehr Land benötigt wurde und der Landpreis leicht höher war als angenommen. Bei den Bauarbeiten musste infolge schlechteren Bau- grunds ein höherer Anteil der Fundationsschicht ersetzt werden. Ausser- dem war mehr PAK-belastetes Material (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) vorhanden als erwartet. Dies wirkte sich auch auf die Ingenieurarbeiten aus und führte bei den technischen Arbeiten zu höheren Kosten. Bei den Nebenarbeiten waren die Kosten für elektrische Installationen deutlich geringer als angenommen und auf die Wieder- instandstellung des Migros-Areals konnte teilweise verzichtet werden. Auch der Aufwand für Markierung und Signalisation fiel geringer aus.

2.6.14 RRB Nr. 630/2020, Strassen (Glattbrugg, Rohrstrasse 45, Werkhof-Platz, Belagsinstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung Werkhof-Platz, Erstellung neuer Betonplatte im Be- reich Öl- und Strassenschlammentwässerung, Abbruch und Entsorgung alter Benzin- und Öltanks sowie Erneuerung der bestehenden Mulden- anlage. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 600 000 1 217 614 +382 386 Nebenarbeiten 172 000 209 130 –37 130 Technische Arbeiten 132 000 161 650 –29 650 Total 1 904 000 1 588 393 +315 607

Begründung der Abweichungen: Minderkosten dank Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten. Bei den Neben- und technischen Arbeiten führten zusätzliche Werkleitungen zu Mehrkosten. Zudem musste das Werkhoftor ersetzt werden.

2.6.15 RRB Nr. 1224/2020, Strassen (Bachs, 568 Bachsertalstrasse, Instandsetzung Fahrbahn und Neubau Gehweg, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Neubau einer hindernisfreien Bushaltestelle sowie Erneuerung und Anpassung der öffentlichen Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 75 000 28 101 +46 899 Bauarbeiten 4 177 900 2 363 635 +1 814 265 Nebenarbeiten 433 500 237 649 +195 851 Technische Arbeiten 437 000 495 443 –58 443 Total 5 123 400 3 124 828 +1 998 572

Begründung der Abweichungen: Der Landerwerb konnte dank Projektoptimierungen minimiert wer- den. Vergabeerfolge bei den Bau- und Nebenarbeiten führten zu Minder- kosten. Zudem konnten bei den Bauarbeiten auf geplante Anpassungs- arbeiten verzichtet werden. Bei den technischen Arbeiten führte eine Neuausschreibung der Ingenieurleistungen für die Bauphase zu Mehr- kosten.

2.6.16 RRB Nr. 1262/2020, Strassen (Höri, 355 Wehntalerstrasse, Kreisel Neeracher Ried bis Wehntalerstrasse 59, Fahrbahninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Ausbau der Bushaltestelle, Erstellung von zwei Fussgängerschutzinseln sowie Sanierung der Brücke und Entschärfung des vorhandenen Unfallschwer- punkts. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 6 000 10 888 –4 888 Bauarbeiten 3 864 000 3 237 075 +626 925 Nebenarbeiten 235 000 445 647 –210 647 Technische Arbeiten 468 000 340 856 +127 144 Total 4 573 000 4 034 465 +538 535

Begründung der Abweichungen: Höherer Aufwand für die Kompensation der Fruchtfolgeflächen beim Landerwerb, Minderaufwand durch Vergabeerfolge bei den Bauarbei- ten. Zusätzlicher Aufwand beim Verkehrsdienst und bei der grabenlosen Instandsetzung der Strassenentwässerung führten bei den Nebenarbei- ten zu höheren Kosten. Dank Synergien mit anderen Baustellen und einem optimalen Bauablauf konnten bei den technischen Arbeiten Kosten ge- senkt werden.

2.6.17 RRB Nr. 158/2021, Strassen (Horgen, 4 Sihltalstrasse, Instandsetzung Stützmauern, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ersatz der beschädigten Steine, Instandsetzung der schadhaften Mörtelfugen, Instandsetzen der Mauerkronen sowie Wiederherstellen der Funktionstüchtigkeit der Bauwerksentwässerung. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 550 000 1 334 766 +215 234 Nebenarbeiten 26 000 16 106 +9 894 Technische Arbeiten 99 000 82 698 +16 302 Total 1 675 000 1 433 570 +241 430

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge und ein optimaler Bauablauf führten in allen Berei- chen zu Minderkosten.

2.6.18 RRB Nr. 389/2021, Strassen (Rafz, 544 Bahnhofstrasse, Landstrasse bis Imstlerwäg, Fahrbahninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erstellung des Kreisels in Beton, An- passung der öffentlichen Beleuchtung. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 932 000 1 388 197 +543 803 Nebenarbeiten 190 000 154 274 +35 726 Technische Arbeiten 138 000 123 127 +14 873 Total 2 260 000 1 665 598 +594 402

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge, ein optimaler Bauablauf sowie Synergien mit anderen Baustellen reduzierten die Kosten in allen Bereichen.

2.6.19 RRB Nr. 460/2021, Strassen (Hittnau, 337 Tösstalstrasse, Knotenumbau, zusätzliche Ausgaben) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Erstellung und Umbau des Verkehrsknoten einschliesslich neuer Linksabbiegespur, Erstellung einer Fussgängerschutzinsel, Erstellung einer hindernisfreier Bushaltestelle sowie Neubau der Strassenbeleuch- tung. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 7 000 16 295 –9 295 Bauarbeiten 1 150 000 1 003 275 +146 725 Nebenarbeiten 66 000 71 295 –5 295 Technische Arbeiten 200 000 146 174 +53 826 Total 1 423 000 1 237 040 +185 960

Begründung der Abweichungen: Beim Erwerb von Grund und Rechten war die Kompensation der Fruchtfolgeflächen nicht im Kostenvoranschlag eingerechnet. Bei den Bau- und technischen Arbeiten führten Vergabeerfolge und ein opti- maler Bauablauf zu Minderkosten. Projektanpassungen bei den Neben- arbeiten führten zu höheren Kosten als geplant.

2.6.20 RRB Nr. 462/2021, Strassen (Volketswil, 760 Landenberg- strasse, Rütihof bis Bushaltestelle Bodenacher; Strasseninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) RRB Nr. 1384/2022, Strassen (Volketswil, 760 Landenbergstrasse, Rütihof – Bushaltestelle Bodenacher, Strasseninstandsetzung, zusätz- liche Ausgaben) Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung und Sickerleitungen, Erneuerung der Strassenbeleuchtung, Instand- setzung des Rad-/Gehwegs, Aufwertung einer Wiese und des Grünstrei- fens in eine artenreiche Grünfläche. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 270 000 1 199 154 +70 846 Nebenarbeiten 130 000 107 437 +22 563 Technische Arbeiten 100 000 8 077 +91 923 Total 1 500 000 1 314 668 +185 332

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge bei den Bauarbeiten, Minderaufwendungen bei den Neben- und technischen Arbeiten für die Verkehrsführung und Inge- nieurarbeiten dank Projektoptimierungen.

2.6.21 RRB Nr. 766/2021, Strassen (Hausen a.A., 660 Sihlbrugg-/ Kappelerstrasse, Kantonsgrenze Zug bis Weid; Strasseninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung der Strassenentwässerung und Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlammsammler und Kontroll- schächte sowie Ersatz sämtlicher Randabschlüsse. Die Ziele wurde er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 250 000 1 597 971 +652 029 Nebenarbeiten 210 000 163 134 +46 866 Technische Arbeiten 140 000 154 060 –14 060 Total 2 600 000 1 915 166 +684 834

Begründung der Abweichungen: Minderkosten bei den Bauarbeiten infolge Vergabeerfolgen und Pro- jektoptimierungen. Bei den Nebenarbeiten kam es dank Projektopti- mierungen zu geringeren Ausgaben für Lichtsignalanlagen, den Ver- kehrsdienst sowie Gärtner- und Zaunarbeiten. Bei den technischen Arbei- ten führten Projektanpassungen beim Bachdurchlass zu Mehrkosten für Projektierungs- und Bauleitungsaufgaben.

2.6.22 RRB Nr. 878/2021, Strassen (Kloten, 349/584/592 Butzenbüelring, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Strasse einschliesslich der Strassenentwässerung, Erneuerung und Anpassung der bestehenden Randabschlüsse, Erneue- rung der bestehenden Strassenbeleuchtung, Errichtung einer Verkehrs- messstelle sowie Sanierung der Stützmauer. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 0 +40 000 Bauarbeiten 4 968 000 2 780 832 +2 187 168 Nebenarbeiten 188 000 327 170 –139 170 Technische Arbeiten 410 000 241 857 +168 143 Total 5 606 000 3 349 859 +2 256 141

Begründung der Abweichungen: Dank Projektoptimierungen konnte auf den Landerwerb verzichtet werden. Vergabeerfolge, Synergien mit Drittprojekten sowie ein besserer Zustand als erwartet führte bei den Bauarbeiten zu Minderaufwand. Bei den technischen Arbeiten konnten die Kosten dank eines optimalen Bauablaufs reduziert werden, während bei den Nebenarbeiten das Um- leitungskonzept sowie die provisorischen Massnahmen für die Verkehrs- umleitung komplexer waren als angenommen.

2.6.23 RRB Nr. 885/2021, Strassen (Mettmenstetten, 660 Rossauerstrasse, Rossau bis Stockweid; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung und teilweise Neubau der Strassenentwässerung und Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlamm- sammler und Kontrollschächte sowie Ersatz sämtlicher Randabschlüsse. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 200 000 1 924 113 +275 887 Nebenarbeiten 135 000 64 006 +70 994 Technische Arbeiten 135 000 78 530 +56 470 Total 2 470 000 2 066 648 +403 352

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge sowie Projektoptimierungen führten bei den Bau- arbeiten zu Minderkosten. Bei den Nebenarbeiten führten ein optima- ler Projektablauf und Minderaufwendungen für die öffentliche Beleuch- tung zu weniger Kosten. Bei den technischen Arbeiten waren weniger Vermessungsarbeiten notwendig.

2.6.24 RRB Nr. 887/2021, Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Ab- schnitt Dollikerstrasse bis Gemeindegrenze Uetikon a.S., Strassen- instandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) RRB Nr. 1297/2022, Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Abschnitt Dol- likerstrasse bis Gemeindegrenze Uetikon a. S., Strasseninstandsetzung, zusätzliche Ausgaben) Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Gehwege einschliesslich der Strassenentwässerung insbesondere Einbau von Filtersäcken, Verbrei- terung der Radstreifen, Anpassung der bestehenden Mittelschutzinsel und Neubau einer zusätzlichen Mittelschutzinsel, Neubau einer Licht- signalanlage, Verschiebung der Verkehrsmessstelle, Abbruch und Neu- bau des Bachdurchlasses sowie Anpassung und Erneuerung der öffent- lichen Beleuchtung. Einführung der Building-Information-Modeling- Kultur (BIM) als Pilotprojekt. Die Ziele betreffend bauliche Massnahmen wurden erreicht. Das Ziel betreffend BIM konnte nur teilweise erreicht werden. Teilweise musste konventionell gearbeitet werden und es konn- ten nicht alle geplanten Standards erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 3 285 000 3 293 232 –8 232 Nebenarbeiten 480 000 324 505 +155 495 Technische Arbeiten 185 000 307 795 –122 795 Total 3 950 000 3 925 533 +24 467

Begründung der Abweichungen: Die Einführung der Projektabwicklung mit der BIM-Methode sowie die Ausarbeitung neuer Standards stellte das Projekt vor sehr grosse Herausforderungen, die vor allem bei den technischen Arbeiten zu Mehrkosten führten. Bei den Nebenarbeiten führten Projektoptimie- rungen und -anpassungen zu geringeren Kosten.

2.6.25 RRB Nr. 935/2021, Strassen (Wettswil a.A./Stallikon, 646 Stallikoner-/Stationsstrasse, Beerimoos bis Brücke Reppisch; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn, Erneuerung und teilweise Neubau der Strassenentwässerung und Ersatz sämtlicher Armaturen der Schlamm- sammler und Kontrollschächte, Ersatz sämtlicher Randabschlüsse sowie Neubau einer Elementplattenmauer (System Ribbert). Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 650 000 1 654 413 –4 413 Nebenarbeiten 90 000 78 958 +11 042 Technische Arbeiten 120 000 123 597 –3 597 Total 1 860 000 1 856 968 +3 032

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten infolge zusätzlicher Hangsicherung bei den Bauarbeiten sowie Mehraufwendungen für die Vermessung bei den technischen Arbeiten. Minderaufwand für Lichtsignalanlagen, Verkehrsdienst und Gärtnerarbeiten infolge Projektoptimierung (Nebenarbeiten).

2.6.26 RRB Nr. 1109/2021, Strassen (Erlenbach, 17 Seestrasse, Zollerstrasse bis Grenze Herrliberg, Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und zusätzliche Ausgabe) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und Anpassen der Strassenentwässe- rung sowie Neubau einer eigenständigen Strassenentwässerungsleitung, Anpassung der Fahrspurbreite und Markierung von Radstreifen, Neu- bau von Fussgängerschutzinseln sowie Umbau der Parkplätze im Bereich Mariahalden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 110 000 1 563 363 +546 637 Nebenarbeiten 400 000 433 831 –33 831 Technische Arbeiten 240 000 116 061 +123 939 Total 2 750 000 2 113 255 +636 745

Begründung der Abweichungen: Minderkosten dank Vergabeerfolgen bei den Bau- und technischen Arbeiten. Bei den Nebenarbeiten sind vor allem infolge Umsetzung von hitzemindernden Massnahmen beim Parkplatz und wegen Vollsperrung bzw. Verkehrsumleitungen sowie für eine Verkehrsdatenerfassungsan- lage Mehrkosten angefallen.

2.6.27 RRB Nr. 1190/2021, Strassen (Rafz, 4 Schaffhauserstrasse, Objekt Nr. 067-002 Unterführung Rüdlingerstrasse, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn sowie Ersatz der Strassenentwässerung, Betoninstandsetzung an der Fahrbahnplatte sowie an den Widerlagern, Ersatz des Geländers sowie neues Fahrzeugrückhaltesystem. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 233 000 1 042 216 +190 784 Nebenarbeiten 85 000 46 828 +38 172 Technische Arbeiten 422 000 351 332 +70 668 Total 1 740 000 1 440 376 +299 624

Begründung der Abweichungen: Ein optimaler Bauablauf sowie Vergabeerfolge führten in allen Be- reichen zu Minderkosten.

2.6.28 RRB Nr. 1191/2021, Strassen (Ellikon a.d. Th., 502 Andel- fingerstrasse, Huebackerstrasse bis Kreuzung Rickenbacher-/ Uesslingerstrasse, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Erstel- lung einer neuen Verkehrsmessstelle sowie Anpassung der bestehenden Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 1 980 –1 980 Bauarbeiten 860 000 545 280 +314 720 Nebenarbeiten 250 000 135 891 +114 109 Technische Arbeiten 130 000 83 186 +46 814 Total 1 240 000 766 336 +473 664

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb musste eine geringe unvorhergesehene Entschädi- gungszahlung geleistet werden. Vergabeerfolge sowie geringere Instand- setzungsmassnahmen infolge besseren Strassenzustands als angenommen führten zu Minderaufwand in den übrigen Bereichen.

2.6.29 RRB Nr. 1197/2021, Strassen (Ossingen/Stammheim, 352 Steiner-/Hauptstrasse, Bahnübergang Ossingen bis vor Einmündung Guntalingen, Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Erneue- rung des Gehwegs zwischen Ossingen und Gisenhard, Anpassung der Strassenbeleuchtung sowie Ausbau der Verkehrsmessstelle. Ein Ab- schnitt des Instandsetzungsperimeters wurde zurückgestellt, da in die- sem Bereich Eingangstore und eine Erweiterung der Gehwege in einem separaten Projekt geplant werden müssen. Die Ziele wurden teilweise erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 3 860 000 1 958 760 +1 901 240 Nebenarbeiten 310 000 258 293 +51 707 Technische Arbeiten 190 000 116 975 +73 025 Total 4 360 000 2 334 028 +2 025 972

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge sowie geringere Instandsetzungsmassnahmen als an- genommen infolge besseren Zustands der Strasse führten zu geringeren Kosten in allen Bereichen. Zudem wurde ein Abschnitt des Instandset- zungsperimeters zurückgestellt (siehe Zielerreichung).

2.6.30 RRB Nr. 1299/2021, Strassen (Wald, 782 Oberholzstrasse, Hittenbergstrasse bis Kantonsgrenze SG, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Erstel- len von Bankettsicherungen sowie Ersatz und Ergänzung der Fahrbahn- abschlüsse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 2 872 –2 872 Bauarbeiten 1 820 000 1 566 202 +253 798 Nebenarbeiten 30 000 9 193 +20 807 Technische Arbeiten 30 000 20 950 +9 050 Total 1 880 000 1 599 216 +280 784

Begründung der Abweichungen: Höhere, unvorhergesehene Kosten für die Erstellung von Dienstbar- keitsverträgen. Vergabeerfolg bei den Bauarbeiten sowie ein optimaler Bauablauf führten bei den Bau- und technischen Arbeiten zu Minder- kosten. Zudem waren die Kosten für die amtliche Vermessung bei den Nebenarbeiten geringer als geplant.

2.6.31 RRB Nr. 1351/2021, Strassen (Russikon/Pfäffikon, 814 Sennhof-/Höhenstrasse, Ortsende [Rebenweg] bis Humbel, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Erstel- lung von Bankettsicherungen sowie Erneuerung der Strassenbeleuch- tung. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 3 469 –3 469 Bauarbeiten 2 415 000 2 201 876 +213 124 Nebenarbeiten 120 000 125 713 –5 713 Technische Arbeiten 35 000 26 489 +8 511 Total 2 570 000 2 357 547 +212 453

Begründung der Abweichungen: Geringfügiger Mehraufwand beim Landerwerb infolge nicht budge- tierter Kulturausfallentschädigungen. Minderkosten bei den Bauarbei- ten infolge Vergabeerfolgen. Höherer Aufwand bei den Nebenarbeiten für die Wiederinstandstellungen seitlicher Flächen sowie aufgrund un- vorhergesehener Arbeiten beim Bachdurchlass. Minderkosten bei den technischen Arbeiten für die amtliche Vermessung.

2.6.32 RRB Nr. 1352/2021, Strassen (Oberglatt, 578 Bahnhof- strasse, Kaiserstuhlstrasse bis Bachstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung, Erneuerung der bestehenden Randabschlüsse und Strassenbe- leuchtung sowie Ergänzung der Rohranlage der Lichtsignalanlage. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 240 000 936 237 +303 763 Nebenarbeiten 300 000 195 618 +104 382 Technische Arbeiten 260 000 128 159 +131 841 Total 1 800 000 1 260 014 +539 986

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge, ein optimaler Bauablauf sowie Synergien mit anderen Bauvorhaben führten in allen Bereichen zu Minderkosten.

2.6.33 RRB Nr. 1530/2021, Strassen (Bäretswil, 794 Bettswiler- strasse, Zelgstrasse bis Wirzwil, Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung und Sickerleitungen, Ersatz der Fahrbahnabschlüsse und Erneue- rung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 015 000 1 570 015 +444 985 Nebenarbeiten 200 000 42 187 +157 813 Technische Arbeiten 185 000 27 322 +157 678 Total 2 400 000 1 639 524 +760 476

Begründung der Abweichungen: Sowohl bei den Bau- als auch bei den Nebenarbeiten konnten Ver- gabeerfolge erzielt werden. Projekt- und Bauablaufoptimierungen führ- ten zu Minderkosten in allen Bereichen. Auch fiel der Aufwand für die amtliche Vermessung bei den technischen Arbeiten geringer aus als ge- plant.

2.6.34 RRB Nr. 47/2022, Strassen (Egg, 716 Meilenerstrasse, Chnolliweg bis Ebnetstrasse, Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der bestehenden Stras- senentwässerung und Sickerleitungen, Ersatz und Ergänzung der Fahr- bahnabschlüsse sowie Ersatz der Bachdurchlässe. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 0 +5 000 Bauarbeiten 3 220 000 2 249 800 +970 200 Nebenarbeiten 120 000 67 069 +52 931 Technische Arbeiten 30 000 39 224 –9 224 Total 3 375 000 2 356 093 +1 018 907

Begründung der Abweichungen: Auf den Landerwerb konnte dank Projektoptimierungen verzichtet werden. Vergabeerfolge und ein optimaler Bauablauf führten bei den Bauarbeiten zu geringeren Kosten. Die Kosten für Markierung und die provisorische Lichtsignalanlage waren bei den Nebenarbeiten geringer als vorgesehen. Bei den technischen Arbeiten war hingegen die Nach- führung der amtlichen Vermessung aufwendiger als angenommen.

2.6.35 RRB Nr. 48/2022, Strassen (Niederhasli, 602 Rümlanger- strasse, Kaiserstuhlstrasse bis Lettenstrasse, Fahrbahninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung, Neubau von Zählstellen und die Anpassung der Beleuchtung an die heute gelten- den Vorgaben. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 2 415 000 1 931 963 +483 037 Nebenarbeiten 310 000 153 044 +156 956 Technische Arbeiten 218 000 110 780 +107 220 Total 2 943 000 2 195 788 +747 212

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge bei den Bauarbeiten sowie Optimierungen bei den Bauabläufen führten zu Minderkosten in allen Bereichen.

2.6.36 RRB Nr. 1298/2022, Strassen (Lufingen, 556 Bächlistrasse, Zürcherstrasse bis Embracherstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwässerung. Verle- gung von Leerrohren im vorliegenden Projektparameter für die geplante Busbevorzugungsanlage im angrenzenden Projekt «Betriebs- und Ge- staltungskonzept Zürcherstrasse Lufingen». Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 505 000 1 149 539 +355 461 Nebenarbeiten 135 000 40 532 +94 468 Technische Arbeiten 150 000 131 263 +18 737 Total 1 790 000 1 321 335 +468 665

Begründung der Abweichungen: Minderkosten in allen Bereichen durch Vergabeerfolge sowie Opti- mierungen bei den Bauabläufen.

2.6.37 RRB Nr. 31/2023, Strassen (Güningen, 724 Binzikerstrasse, Heispel bis Binzikon, Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung und Sickerleitungen sowie Ersatz und Ergänzung der Fahrbahn- abschlüsse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 470 000 1 128 006 +341 994 Nebenarbeiten 60 000 35 567 +24 433 Technische Arbeiten 30 000 21 959 +8 041 Total 1 560 000 1 185 532 +374 468

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge sowie ein optimaler Bauablauf führten bei den Bau- arbeiten zu Minderkosten. Bei den Nebenarbeiten war der Aufwand für die provisorische Lichtsignalanlage und Markierungsarbeiten geringer als erwartet. Dank optimalem Bauablauf war auch der Aufwand für die technischen Arbeiten geringer.

2.6.38 RRB Nr. 32/2023, Strassen (Maur, 742 Zürichstrasse, Loorenstrasse bis Schützenhausstrasse, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung der Fahrbahn einschliesslich der Strassenentwässe- rung und Armaturen, Ersatz der defekten Fahrbahnabschlüsse sowie Sicherung der Böschung in zwei Abschnitten. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 1 520 000 1 571 074 –51 074 Nebenarbeiten 90 000 31 203 +58 797 Technische Arbeiten 20 000 29 721 –9 721 Teuerung 83 510 0 +83 510 Total 1 713 510 1 631 998 +81 512

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten bei den Bauarbeiten infolge höherer Entsorgungskosten für belastetes Material sowie höhere Geometerkosten als geplant für die Neuvermarkung bei den technischen Arbeiten. Bei den Nebenarbei- ten konnten dank Eigenleistungen bei den Signalisations- und Markie- rungsarbeiten Kosten eingespart werden.

2.6.39 RRB Nr. 171/2023, Strassen (Wil/Rafz, 4 Schaffhauser- strasse, Gemeindegrenze Wil bis Landesgrenze, Fahrbahninstand- setzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Strasseninstandsetzung einschliesslich Strassenentwässerung sowie Erneuerung und Modernisierung der Verkehrsmessstelle. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bauarbeiten 9 545 000 6 935 463 +2 609 537 Nebenarbeiten 282 000 487 802 –205 802 Technische Arbeiten 302 000 171 381 +130 619 Total 10 129 000 7 594 646 +2 534 354

Begründung der Abweichungen: Bedeutende Vergabeerfolge bei den Bauarbeiten, höhere Ausgaben bei den Nebenarbeiten für Fahrzeugrückhaltesysteme, Reinigung der Strassenentwässerung, Umleitungssignalisation sowie für die Zaunre- paratur auf dem ganzen Perimeter. Durch eine kürzere Bauzeit konnten die Kosten bei den technischen Arbeiten für den Verkehrsingenieur sowie die Bauleitung reduziert werden. Auch waren die Kosten für die Nachführung der amtlichen Vermessungen geringer.

2.6.40 RRB Nr. 1310/2023, Strassen (Obfelden, 654 Dorfstrasse, Abklassierung, gebundene Ausgabe, Vereinbarung, Genehmigung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichten einer zweckgebundenen pauschalen Abfindung für die Instandsetzung der abklassierten Dorfstrasse an die Gemeinde Obfelden. Die Gemeinde wird dafür entschädigt, dass die Strasse vorgängig nicht instand gesetzt wird. Das Ziel wurde erreicht, die Abfindung wurde aus- bezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Hochwasserschutzmassnahmen Lindenbach 1 124 000 1 124 000 0 Hochwasserschutzmassnahmen Wolserbach 350 000 350 000 0 Instandsetzung Dorfstrasse 4 407 625 4 407 625 0 Total 5 881 625 5 881 625 0

2.6.41 RRB Nr. 1311/2023, Strassen (Ottenbach, 299 Muristrasse, 660 Affolternstrasse, Abklassierung, gebundene Ausgabe, Verein- barung, Genehmigung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichten einer zweckgebundenen pauschalen Abfindung für die Instandsetzung der abklassierten Muristrasse und Affolternstrasse an die Gemeinde Ottenbach. Die Gemeinde wird dafür entschädigt, dass die Strasse vorgängig nicht instand gesetzt wird. Die Abfindung wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Instandsetzung Muristrasse 910 600 910 600 0 Instandsetzung Affolternstrasse 1 656 275 1 656 275 0 Total 2 566 875 2 566 875 0

2.6.42 RRB Nr. 1931/2004, Sondermülldeponie Kölliken (Rahmenkredit für die Gesamtsanierung) Leistungsgruppe Nr. 8510, Altlasten Zusatzkredit(e) RRB Nr. 269/2011, Sondermülldeponie Kölliken (Gesamtsanierung) Ziele und Zielerreichung: Gemäss Gründungsvertrag zur Sondermülldeponie Kölliken über- nimmt der Kanton Zürich 41,67% der Sanierungskosten. Die Gesamt- sanierung erfolgte während der Jahre 2003–2020 und ist abgeschlossen. Die einzelnen Jahresabschlüsse wurden durch die Finanzkontrollen der Kantone Aargau und Zürich geprüft. Das Ziel wurde erreicht. Die Nach- sanierungsphase wurde separat mit RRB Nr. 838/2020 bewilligt und dauert an. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Beitrag Kanton Zürich an die Gesamtsanierung 283 300 000 237 054 987 +46 245 013 2003–2020 Total 283 300 000 237 054 987 +46 245 013

Begründung der Abweichungen: Die Abweichung ergibt sich aus Schätzungsunsicherheiten infolge sehr langer Projektdauer aufgrund von Änderungen des Bundesrechts, An- passungen der ursprünglich vorgesehenen Verfahren, unklaren Situa- tionen bezüglich Mehrwertsteuerpflicht und Abgeltungen nach Verord- nung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten des Bundes sowie Teuerungsentwicklung.

2.6.43 RRB Nr. 8/2018, Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich (Teilinstandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen Zusatzkredit(e) RRB Nr. 1187/2018, Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich (Instandsetzung, zusätzliche Ausgabe) Ziele und Zielerreichung: Ertüchtigung der Fassadenfundamente und Ersatz der Fassadenstüt- zen im Innen- und Aussenbereich, Instandsetzung mit Nutzungsoptimie- rung des A-Geschosses der Naturwissenschaften und Einrichtung eines Physikpraktikumszimmers im B-Geschoss sowie Instandsetzung sämt- licher gebäudetechnischer Anlagen, der Betriebseinrichtungen (Labor- bauten) und der Oberflächen im Innern. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 557 489 158 747 +398 742 Gebäude 6 852 092 6 326 218 +525 874 Betriebseinrichtungen 934 397 794 248 +140 149 Umgebung 70 858 67 434 +3 424 Baunebenkosten 248 322 1 980 834 –1 732 512 Provisorien 298 308 252 050 +46 258 Ausstattung 396 894 163 969 +232 925 Reserven 708 027 0 +708 027 Teuerung 22 246 0 +22 246 Total 10 088 633 9 743 500 +345 133

Begründung der Abweichungen: Branchenüblich werden die Honorare im Kostenvoranschlag auf den einzelnen Baukostenplan-Positionen veranschlagt, in der Rechnung- stellung werden diese aber aus vergabetechnischen Gründen unter Bau- nebenkosten verbucht. Dasselbe gilt für die Vorbereitungsarbeiten, die teilweise unter Gebäude verbucht wurden. Ein Teil der Ausstattung wurde unter Betriebseinrichtungen verbucht, da es sich um feste Ein- bauten handelt. Daraus entstehen saldoneutrale Verschiebungen zwi- schen den Baukostenplan-Positionen. Verwendung der Reserven: Reserven von rund Fr. 360 000 wurden hauptsächlich für die höheren Honorare verwendet, die aufgrund der höheren Baukosten entstanden und nicht berücksichtigt waren, sowie für den Rechtsbeistand (Baune- benkosten).

2.6.44 RRB Nr. 588/2018, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil, Grüental (Erneuerung Aussenhülle Gebäude GA) Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen Zusatzkredit(e) RRB Nr. 496/2019, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen- schaften, Wädenswil (Gebäude GA, Erneuerung Aussenhülle; zusätz- liche Ausgabe) Ziele und Zielerreichung: Erneuerung der Aussenhülle einschliesslich Verbesserung der Wärme- dämmung und Fensterersatz, Erdbebenertüchtigung der Teile, welche die Aussenhülle betreffen, sowie Installation einer Photovoltaikanlage. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 313 000 93 846 +219 154 Gebäude 3 640 000 3 388 528 +251 472 Betriebseinrichtungen 0 269 –269 Umgebung 13 000 17 674 –4 674 Baunebenkosten 42 000 646 834 –604 834 Reserve 351 000 0 +351 000 Teuerung 43 989 0 +43 989 Total 4 402 989 4 147 151 +255 838

Begründung der Abweichungen: Branchenüblich werden die Honorare im Kostenvoranschlag auf den einzelnen Baukostenplan-Positionen veranschlagt, in der Rechnung- stellung werden diese aber aus vergabetechnischen Gründen unter Bau- nebenkosten verbucht. Dasselbe gilt für die Vorbereitungsarbeiten, die teilweise unter Gebäude verbucht wurden. Ein Teil der Ausstattung wurde ebenfalls unter Gebäude verbucht, da es sich um feste Einbauten handelt. Daraus entstehen saldoneutrale Verschiebungen zwischen den Baukostenplan-Positionen. Verwendung der Reserven: Ein Teil der Reserve (rund Fr. 95 000) wurde für zusätzlich nötige Sicherheitsmassnahmen verwendet. Zudem waren einzelne erforderliche Anpassungen in der Ausführung erst ersichtlich, als das alte Dach und die alte Fassade rückgebaut waren. Zusätzlich mussten Vergabemiss- erfolge durch die Reserven gedeckt werden.

2.6.45 RRB Nr. 999/2020, Kantonales Labor Zürich, Instandsetzung, gebundene Ausgabe Leistungsgruppe Nr. 8750, Liegenschaften Verwaltungsvermögen Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Instandsetzung des C-Stockwerkes einschliesslich Trennung von Bü- roarbeitsplätzen und Laborräumen. Die Instandsetzung der Haustech- nik einschliesslich Ersatz der bestehenden Lüftungsanlage durch eine Anlage mit Wärmerückgewinnung sowie Ersatz von Elektro- und Sani- täreinrichtungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Vorbereitungsarbeiten 35 400 31 241 +4 159 Gebäude 1 139 200 768 028 +371 172 Baunebenkosten 30 300 349 640 –319 340 Reserve 192 900 0 +192 900 Ausstattung 452 200 173 111 +279 089 Total 1 850 000 1 322 020 +527 980

Begründung der Abweichungen: Geringfügige Einsparungen bei den Vorbereitungsarbeiten vor allem für Baumeisterarbeiten und Elektroinstallationen. Die unter Gebäude veranschlagten Honorare wurden bei den Baunebenkosten verbucht. Grössere Einsparungen konnten bei der Position Ausstattung dank der Übernahme der Einrichtungskosten von Fr. 280 000 durch das kanto- nale Labor erzielt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.6.46 RRB Nr. 697/2019, Neue Regionalpolitik des Bundes: Umsetzungsprogramm 2020–2023 Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Im Umsetzungsprogramm der neuen Regionalpolitik sind verschie- dene Ziele zur Stärkung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbe- werbskraft von strukturschwachen Regionen (Zürcher Weinland und Zürcher Bergebiet) in den Bereichen Tourismus, Regionalprodukte, Ruhelandschaft, Regionales Innovationssystem Ost sowie Regional- management festgelegt. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Staatsbeiträge 2 672 000 2 669 576 +2 424 Darlehen 200 000 160 000 +40 000 Einnahmenverzicht 75 000 60 000 +15 000 Total 2 947 000 2 889 576 +57 424

Begründung der Abweichungen: Es wurden weniger Anträge für ein Darlehen eingereicht als ange- nommen. Damit verringert sich auch der Einnahmenverzicht aufgrund von zinslos gewährten Darlehen.

2.6.47 RRB Nr. 195/2020, Rebbergmelioration «Vorderer Stadt- berg», Eglisau (Projektgenehmigung und Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines Staatsbeitrags für die Durchführung der Rebberg- melioration zur langfristigen Sicherstellung der Bewirtschaftung des Rebbergs unter Wahrung der Landschafts- und Naturschutzinteressen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Technische Vorarbeiten 40 000 38 386 +1 614 Umlegungsarbeiten 30 000 43 052 –13 052 Bauliche Massnahmen und Vermarkung 321 750 297 940 +23 810 Teuerung 2 538 0 +2 538 Total 394 288 379 378 +14 910 Zusätzlich wurden Bundesbeiträge von Fr. 12 667 vereinnahmt, die nicht in der Ausgabenbewilligung enthalten waren.

Begründung der Abweichungen: Höherer Aufwand für die Umlegungsarbeiten, da eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit betrieben wurde und nachträgliche Grenzbereini- gungen notwendig waren. Bei den baulichen Massnahmen führten Ver- gabeerfolge und gute Witterungsbedingungen zu Minderausgaben.

2.6.48 RRB Nr. 259/2021, Landumlegung Torf-/Giwiggsenriet, Pfäffikon (Projektgenehmigung, Statuten und Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines Staatsbeitrags an die Durchführung der Landum- legung zur Sicherstellung einer zeitgemässen land- und forstwirtschaft- lichen Bewirtschaftung unter Wahrung der Interessen der Öffentlichkeit im Bereich Naturschutz. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Technische Vorarbeiten (Landumlegung) 35 000 24 648 +10 352 Umlegungsarbeiten (Landumlegung) 50 300 49 299 +1 001 Vermarkung (Landumlegung) 15 300 7 360 +7 940 Teuerung (Landumlegung) 408 0 +408 Umlegungsarbeiten (Wald) 32 200 25 663 +6 537 Vermarkung (Wald) 9 900 4 233 +5 667 Teuerung (Wald) 215 0 +215 Total 143 323 111 202 +32 121 Zusätzlich wurden Bundesbeiträge von Fr. 6655 vereinnahmt, die nicht in der Ausgabenbewilligung enthalten waren.

Verwendung der Reserven: Die Ausgabenbewilligung für die technischen Vorarbeiten musste nicht ausgeschöpft werden, da nur eine Einsprache erhoben wurde, die einvernehmlich erledigt werden konnte. Die Verpflockungs- und Ver- markungsarbeiten bei der Landumlegung waren günstiger als geplant, da 18 Eigentümerinnen auf eine Neuzuteilung verzichteten. Im Wald wurde mehrheitlich auf den Aushieb der Grenze verzichtet, was zu Minderkosten führte. Durch die gute Arrondierung der Neuzuteilung konnte die Anzahl der zu vermarkenden Grenzpunkte ebenfalls stark reduziert werden.

2.6.49 RRB Nr. 698/2019, Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung und Restaurierungsarbeiten der Archäologie 2020–2023 Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung von Entschädigungszahlungen für die technische Kon- servierung und Restaurierung von archäologischen Fundobjekten durch das Schweizerische Nationalmuseum für die Jahre 2020–2023. Das Ziel wurde erreicht, die Entschädigungen wurden entsprechend den bezoge- nen Leistungen ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Entschädigungszahlung 2020 440 000 225 000 +215 000 Entschädigungszahlung 2021 440 000 130 000 +310 000 Entschädigungszahlung 2022 440 000 280 000 +160 000 Entschädigungszahlung 2023 440 000 225 000 +215 000 Total 1 760 000 860 000 +900 000

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der schwankenden, nicht vorhersehbaren Auftragslage wurde der jährlich festgesetzte Höchstbetrag jeweils nicht vollständig ausgeschöpft.

2.6.50 RRB Nr. 499/2016, Denkmalpflegefonds Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Stadt Zürich für die Gesamt- sanierung des Pavillons Le Corbusier (Heidi Weber Museum) und sei- ner Ausstattung. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Subvention 1 578 668 1 246 952 +331 716 Total 1 578 668 1 246 952 +331 716

Begründung der Abweichungen: Betreffend Ausstattung konnte mit der ehemaligen Baurechtsnehme- rin keine Einigung erzielt werden, weshalb die Ausstattung ersetzt wer- den musste. Für die Ersatzbeschaffung der Ausstattung musste weniger aufgewendet werden.

2.6.51 RRB Nr. 500/2016, Pavillon Le Corbusier (Heidi Weber Museum, Gesamtsanierung; Bundessubvention, Zusicherung) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines durchlaufenden Bundesbeitrags an die Stadt Zü- rich an die Gesamtsanierung des Pavillons Le Corbusier und seiner Aus- stattung. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Bundessubvention 1 315 556 1 039 127 +276 429 Total 1 315 556 1 039 127 +276 429

Begründung der Abweichungen: Betreffend Ausstattung konnte mit der ehemaligen Baurechtsnehme- rin keine Einigung erzielt werden, weshalb die Ausstattung ersetzt werden musste. Für die Ersatzbeschaffung musste weniger aufgewendet werden (vgl. Kreditabrechnung zu RRB Nr. 499/2016). Dementsprechend redu- zierte sich auch der Bundesbeitrag.

2.6.52 RRB Nr. 1190/2018, Denkmalpflegefonds, Mutterhaus und Verwaltungsgebäude der «Zürich»-Versicherungsgesellschaft (Sanierung, Subvention) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Sanierung der denkmalgeschütz- ten Liegenschaft der «Zürich»-Versicherungsgesellschaft, Alfred-Escher- Strasse 45, Zürich. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Subvention 2 602 495 2 395 709 +206 786 Total 2 602 495 2 395 709 +206 786

Begründung der Abweichungen: Die geplanten Massnahmen konnten durch die private Bauherrschaft kostengünstiger umgesetzt werden.

2.6.53 RRB Nr. 1004/2019, Denkmalpflegefonds, Landgut Reinhart, Hausen a. A. (Sanierung, Subvention) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Zusatzkredit(e) Keine. Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung einer Subvention an die Sanierung der Villa, des Chauf- feurhauses, des Gartenhauses und des Architekturgartens. Das Ziel wurde erreicht, die Subvention wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser gemäss RRB –schlechter Subvention 1 283 360 1 214 083 +69 277 Total 1 283 360 1 214 083 +69 277

Begründung der Abweichungen: Die geplanten Massnahmen konnten durch die private Bauherrschaft kostengünstiger umgesetzt werden.

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungs- rates gemäss Ziff. 2 der Erwägungen werden genehmigt für: RRB Nr. Jahr Titel Ziff. 1931 2004 Sondermülldeponie Kölliken (Rahmenkredit für die Gesamtsanierung) 2.6.42 1128 2013 Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Ausland- 2.1.1 schweizer 664 2015 Strassen (K 53 Oberlandautobahn, Instandsetzung Brüttiseller 2.6.2 Kreuz–Uster Ost) 1044 2015 Strassen (K 10, HLS Kloten–Bülach Nord A 51, Massnahmenprojekt, 2.6.3 Ausführung) 259 2016 Strassen (Oetwil a.d.L. und Geroldswil, 295 Limmattalstrasse, 2.6.4 FLAMA und Strassensanierung, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 499 2016 Denkmalpflegefonds 2.6.50 500 2016 Pavillon Le Corbusier (Heidi Weber Museum, Gesamtsanierung; 2.6.51 Bundessubvention, Zusicherung) 690 2016 Sportstättenbau, ZSC Lions Arena Zürich (Beitrag aus dem 2.2.1 Sportfonds) 932 2016 Universität Zürich, Parkhaus Irchel, Winterthurerstrasse 181 2.5.4 (Gesamtinstandsetzung) 201 2017 Tox Info Suisse (Beitragsberechtigung) 2.4.1 541 2017 Verein IGIB (Interessengemeinschaft Informatik im Berufsbildungs- 2.5.9 wesen; Ausgabenbewilligung) 558 2017 Sportzentrum Kerenzerberg, Filzbach, Instandsetzung Sporthalle 2 2.2.2 (Sportfonds, Ausgabenbewilligung) 674 2017 Strassen (Richterswil, 388 Zugerstrasse und Glarnerstrasse, 2.6.5 Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 972 2017 Strassen (Wila, 818 Schalchenstrasse, Strasseninstandsetzung 2.6.6 und Ausbau Bushaltestellen, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 1056 2017 Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Heim Tanne, Langnau a. A. 2.5.8 (Neu- und Umbau; Staatsbeitrag) 1149 2017 Strassen (Bauma, 15 Steg-/Gublenstrasse, ausgangs Lipper- 2.6.7 schwändi bis innerorts Bauma, Strasseninstandsetzung; Ausgaben- bewilligung) 8 2018 Kantonsschulen Freudenberg und Enge, Zürich (Teilinstandsetzung, 2.6.43 Ausgabenbewilligung) 105 2018 Wirtschaftsschule KV Winterthur (Kostenanteil) 2.5.10 588 2018 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil, 2.6.44 Grüental (Erneuerung Aussenhülle Gebäude GA) 752 2018 Strassen (Niederweningen, 17 Wehntalerstrasse, Ausbau Bus- 2.6.8 bahnhof und Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziff. 1190 2018 Denkmalpflegefonds, Mutterhaus und Verwaltungsgebäude der 2.6.52 «Zürich»-Versicherungsgesellschaft (Sanierung, Subvention) 63 2019 Universität Zürich Irchel, 1. Bauetappe UZI-1, Winterthurer- 2.5.5 strasse 190, Ertüchtigung Gebäudetechnik (Massnahmen der Prioritätsstufe 2) 109 2019 Strassen (Opfikon, Hohenbühlstrasse, Klotener- bis Schaffhauser- 2.6.9 strasse, Neubau Radweg, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 141 2019 Universität Zürich, Standort Zentrum, Hirschengraben 82 und 84, 2.5.6 Zentrum für Reisemedizin, Anpassungen Mieterausbau und Instand- setzung (Ausgabenbewilligung) 160 2019 UNITED School of Sports AG (Kostenanteil) 2.5.11 161 2019 KV Zürich Wirtschaftsschule (Kostenanteil) 2.5.12 224 2019 Wirtschaftsschule KV Winterthur (Subvention berufsorientierte 2.5.13 Weiterbildung, 2019–2023) 435 2019 Rad-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 in Zürich (Beiträge aus 2.2.3 dem Sportfonds und dem Lotteriefonds) 440 2019 modeco, Schweizerische Fachschule für Mode und Gestaltung, 2.5.14 Zürich (Kostenanteil) 527 2019 Zürcher Arbeitsgemeinschaft für Weiterbildung der Lehrpersonen 2.5.1 des Kantons Zürich (Beitragsberechtigung und Ausgaben- bewilligung) 683 2019 Erstellung Luftbild- und Höhenprodukte 2020–2022 (Auftrag und 2.6.1 Ausgabenbewilligung) 686 2019 Strassen (Langnau a. A., 4 Sihltalstrasse, Gattikonerstrasse bis 2.6.10 Zufahrt Sportanlagen; Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 697 2019 Neue Regionalpolitik des Bundes: Umsetzungsprogramm 2.6.46 2020–2023 698 2019 Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung und 2.6.49 Restaurierungsarbeiten der Archäologie 2020–2023 776 2019 Kantonspolizei, Umstellung des Sprachsystems der Einsatzzentralen 2.2.4 auf neuen All-IP-Übertragungsstandard und Erneuerung des Servicevertrags (gebundene Ausgabe und Vergabe) 786 2019 Strassen (Rickenbach, 353 Stationsstrasse, Strasseninstand- 2.6.11 setzung, Kernfahrbahn mit Radstreifen und hindernisfreier Ausbau von Bushaltestellen, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 943 2019 Verein Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich (Erneuerung 2.5.15 der Beitragsberechtigung; Ausgabenbewilligung) 1004 2019 Denkmalpflegefonds, Landgut Reinhart, Hausen a. A. (Sanierung, 2.6.53 Subvention) 20 2020 Strassen (Dietikon, 1 Ueberland- / 618 Mutschellenstrasse, 2.6.12 Knotenausbau und Sanierung, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung mit Beitrag Dritte) 74 2020 Strassen (Wetzikon, 724 Grüningerstrasse, Neubau Kreisel, 2.6.13 Strasseninstandsetzung, Anpassung Rad- und Gehweg und hindernisfreier Neu- und Ausbau der Bushaltestelle Alpenblick, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziff. 103 2020 Vollzug des Bundesgesetzes über Fuss- und Wanderwege 2.3.4 (Ausgabenbewilligung) 110 2020 Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (Subvention) 2.5.2 195 2020 Rebbergmelioration «Vorderer Stadtberg», Eglisau (Projekt- 2.6.47 genehmigung und Staatsbeitrag) 382 2020 Sportstättenbau, FCZ-Campus (Beitrag aus dem Sportfonds) 2.2.5 387 2020 Verein Zürich Tourismus, Staatsbeitrag für die Jahre 2021–2024 2.3.1 630 2020 Strassen (Glattbrugg, Rohrstrasse 45, Werkhof-Platz, Belags- 2.6.14 instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 640 2020 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der 2.4.8 Sozialversicherungsanstalt; Kosten für IT-Anpassungen) 874 2020 Zurich International School, Neubau in Adliswil (Staatsbeitrag), 2.2.6 Turnhalle, Dispositiv IV 985 2020 Kulturama, Museum des Menschen (Beitragsberechtigung und 2.5.3 Ausgabenbewilligung) 999 2020 Kantonales Labor Zürich, Instandsetzung, gebundene Ausgabe 2.6.45 1032 2020 Verordnung über die Top Level Domain «.zuerich», Erlass 2.3.2 1216 2020 Programm zu «Ernährung, Bewegung und psychische Gesundheit 2.4.2 bei Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich» (Vertrag mit Gesundheitsförderung Schweiz) 1224 2020 Strassen (Bachs, 568 Bachsertalstrasse, Instandsetzung 2.6.15 Fahrbahn und Neubau Gehweg, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 1262 2020 Strassen (Höri, 355 Wehntalerstrasse, Kreisel Neeracher Ried 2.6.16 bis Wehntalerstrasse 59, Fahrbahninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 158 2021 Strassen (Horgen, 4 Sihltalstrasse, Instandsetzung Stützmauern, 2.6.17 Ausgabenbewilligung) 259 2021 Landumlegung Torf-/Giwiggsenriet, Pfäffikon (Projekt- 2.6.48 genehmigung, Statuten und Staatsbeitrag) 291 2021 Schweizerischer Spielgruppen-LeiterInnen-Verband, Bern 2.5.16 (Beitragsberechtigung) 389 2021 Strassen (Rafz, 544 Bahnhofstrasse, Landstrasse bis Imstlerwäg, 2.6.18 Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 460 2021 Strassen (Hittnau, 337 Tösstalstrasse, Knotenumbau, zusätzliche 2.6.19 Ausgaben) 462 2021 Strassen (Volketswil, 760 Landenbergstrasse, Rütihof bis Bus- 2.6.20 haltestelle Bodenacher; Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 598 2021 Versorgungssituation Kinder- und Jugendpsychiatrie 2.4.7 (Massnahmenpaket 2021–2022) 766 2021 Strassen (Hausen a.A., 660 Sihlbrugg-/Kappelerstrasse, 2.6.21 Kantonsgrenze Zug bis Weid; Strasseninstandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 878 2021 Strassen (Kloten, 349/584/592 Butzenbüelring, Fahrbahn- 2.6.22 instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 885 2021 Strassen (Mettmenstetten, 660 Rossauerstrasse, Rossau bis 2.6.23 Stockweid; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziff. 887 2021 Strassen (Meilen, 17 Seestrasse, Abschnitt Dollikerstrasse bis 2.6.24 Gemeindegrenze Uetikon a.S., Strasseninstandsetzung, Projekt- festsetzung und Ausgabenbewilligung) 935 2021 Strassen (Wettswil a.A./Stallikon, 646 Stallikoner-/Stationsstrasse, 2.6.25 Beerimoos bis Brücke Reppisch; Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1109 2021 Strassen (Erlenbach, 17 Seestrasse, Zollerstrasse bis Grenze 2.6.26 Herrliberg, Strasseninstandsetzung, Projektfestsetzung und zusätzliche Ausgabe) 1190 2021 Strassen (Rafz, 4 Schaffhauserstrasse, Objekt Nr. 067-002 Unter- 2.6.27 führung Rüdlingerstrasse, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1191 2021 Strassen (Ellikon a.d. Th., 502 Andelfingerstrasse, Huebacker- 2.6.28 strasse bis Kreuzung Rickenbacher-/Uesslingerstrasse, Strassen- instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1197 2021 Strassen (Ossingen/Stammheim, 352 Steiner-/Hauptstrasse, 2.6.29 Bahnübergang Ossingen bis vor Einmündung Guntalingen, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1299 2021 Strassen (Wald, 782 Oberholzstrasse, Hittenbergstrasse bis 2.6.30 Kantonsgrenze SG, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1351 2021 Strassen (Russikon/Pfäffikon, 814 Sennhof-/Höhenstrasse, 2.6.31 Ortsende [Rebenweg] bis Humbel, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1352 2021 Strassen (Oberglatt, 578 Bahnhofstrasse, Kaiserstuhlstrasse bis 2.6.32 Bachstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1393 2021 Prävention und Behandlung von Spielsucht (Zentrum für Spielsucht 2.2.7 und andere Verhaltenssüchte, Finanzierung 2022–2023) 1530 2021 Strassen (Bäretswil, 794 Bettswilerstrasse, Zelgstrasse bis 2.6.33 Wirzwil, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 47 2022 Strassen (Egg, 716 Meilenerstrasse, Chnolliweg bis Ebnetstrasse, 2.6.34 Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 48 2022 Strassen (Niederhasli, 602 Rümlangerstrasse, Kaiserstuhlstrasse 2.6.35 bis Lettenstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 168 2022 Erneuerung der Fachapplikation «e-Work Permit» (gebundene 2.3.3 Ausgabe), Dispositiv I 723 2022 Versorgungsnotwendige Sonderleistungen von Listenspitälern 2.4.5 (Subventionen 2022) 1298 2022 Strassen (Lufingen, 556 Bächlistrasse, Zürcherstrasse bis 2.6.36 Embracherstrasse, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 1652 2022 Befristete Sofortmassnahmen zur Entlastung der Kindernotfall- 2.4.6 stationen, gebundene Ausgabe 31 2023 Strassen (Güningen, 724 Binzikerstrasse, Heispel bis Binzikon, 2.6.37 Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 32 2023 Strassen (Maur, 742 Zürichstrasse, Loorenstrasse bis Schützen- 2.6.38 hausstrasse, Strasseninstandsetzung, Ausgabenbewilligung) 171 2023 Strassen (Wil/Rafz, 4 Schaffhauserstrasse, Gemeindegrenze Wil 2.6.39 bis Landesgrenze, Fahrbahninstandsetzung, Ausgabenbewilligung)

RRB Nr. Jahr Titel Ziff. 212 2023 Sozialamt, Personen aus dem Asylbereich, Verlängerung des 2.2.8 befristeten Betriebs der Zivilschutzunterkunft «Turnerstrasse» in Zürich (zusätzliche gebundene Ausgabe) 439 2023 Krisenvorsorge im Gesundheitswesen, Vorhalteleistungen; 2.4.3 wiederkehrende gebundene Ausgabe 477 2023 Wirtschaftsschule KV Winterthur (Erneuerung Schliesssystem; 2.5.7 Subventionen) 840 2023 Kantonspolizei, Leistungsvereinbarung mit dem Verein mannebüro 2.2.9 züri (zusätzliche gebundene Ausgabe, Vergabeerhöhung) 1310 2023 Strassen (Obfelden, 654 Dorfstrasse, Abklassierung, gebundene 2.6.40 Ausgabe, Vereinbarung, Genehmigung) 1311 2023 Strassen (Ottenbach, 299 Muristrasse, 660 Affolternstrasse, 2.6.41 Abklassierung, gebundene Ausgabe, Vereinbarung, Genehmigung) 1441 2023 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2023 für 2.4.4 Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) 1095 2024 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Einlage und Zuweisung 2.2.10 für den Behandlungs- und Nachsorgebereich 2024)

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staats- kanzlei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli

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