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Genehmigung der Abrechnungen von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich Sitzung vom 4. Juli 2018

670. Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates

Erwägungen

1. Ausgangslage Die Genehmigung der Abrechnung von Ausgabenbewilligungen des Regierungsrates obliegt gemäss § 38 Abs. 4 lit. b der Finanzcontrolling- verordnung (FCV, LS 611.2) dem Regierungsrat, die Darstellung der Kre- ditabrechnungen richtet sich nach § 36 Abs. 1 FCV. Mit RRB Nr. 1234/ 2009 wurde festgelegt und mit RRB-Nr. 1318/2011 bestätigt, dass die Ab- rechnung der Ausgabenbewilligungen vom Regierungsrat mit einem jähr- lichen Sammelbeschluss genehmigt wird.

2. Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen 2017 Der Sammelbeschluss umfasst 100 Ausgabenbewilligungen, die von den zuständigen Verwaltungseinheiten im Jahr 2017 abgerechnet wurden. Die Abrechnungen erfolgen auf Antrag der jeweiligen Direktionen. Bei zwei Projekten werden die Ziele der Ausgabenbewilligung nur teilweise erreicht, weil Teile des Vorhabens nicht ausgeführt wurden (vgl. Ziff. 2.8.1 und 2.8.45). Zwei Projekte wurden nicht umgesetzt, daher wurden die Ziele der Ausgabenbewilligung nicht erreicht (vgl. Ziff. 2.2.5 und 2.6.8). Bei allen anderen Vorhaben konnten die Ziele erreicht werden. Bei 94 Kreditabrechnungen sind die Ausgabenbewilligungen eingehalten, bei 6 Kreditabrechnungen überschreiten die getätigten die bewilligten Aus- gaben. Die durchschnittliche Kreditausschöpfung der öffentlichen Aus- gabenbewilligungen beträgt 77,5%. Die Kreditabrechnungen stammen grösstenteils aus der Baudirektion (59). Die weiteren Abrechnungen verteilen sich auf Direktion der Justiz und des Innern (13), Gesundheitsdirektion (12), Bildungsdirektion (11), Sicherheitsdirektion (2), Staatskanzlei (1), Finanzdirektion (1) und Volks- wirtschaftsdirektion (1). Die nachfolgenden Kreditabrechnungen sind nach Direktionen, Leis- tungsgruppen, Jahren und Beschlussnummern geordnet.

2.1. Regierungsrat und Staatskanzlei

2.1.1. RRB Nr. 723/2015, Projekt GEVER SK, Beschaffung einer Lösung für die elektronische Geschäftsverwaltung Leistungsgruppe Nr. 1000, Regierungsrat und Staatskanzlei Ziele und Zielerreichung: Ziel des Projekts war die Beschaffung und Einführung einer Lösung für die digitale Verwaltung und Abwicklung der Geschäfte der Staatskanz- lei und des Regierungsrates (Anwendungen axiomaSK und axiomaRR). Das Projekt hat die gesetzten Ziele in Bezug auf Kosten, Termine und Inhalte erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Projekt GEVER SK, Beschaffung 966 924 665 545 +301 379 einer Lösung für die elektronische Geschäftsverwaltung Total 966 924 665 545 +301 379

Begründung der Abweichungen: Die Lizenzkosten waren tiefer als budgetiert, da weniger Abfragelizen- zen benötigt wurden. Zudem fielen weniger Kosten für die externe Pro- jektunterstützung und die Datenmigration an und die Reserven wurden nicht voll ausgeschöpft. Dies führte insgesamt zu Minderkosten von rund 30% oder Fr. 300 000.

2.2. Direktion der Justiz und des Innern

2.2.1. RRB Nr. 1094/2013, Massnahmenzentrum Uitikon (Fotovoltaikanlage) Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Ziele und Zielerreichung: Das Bauvorhaben konnte innerhalb des bewilligten Kredites und in- nerhalb der gesetzten Termine umgesetzt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 13 000 0 +13 000 BKP 2 Gebäude 540 000 456 481 +83 519 BKP 3 Betriebseinrichtungen 859 000 1 009 777 –150 777 BKP 5 Baunebenkosten 8 000 21 264 –13 264 BKP 6 Reserven 130 000 0 +130 000 Teuerung –1 266 0 –1 266 Total 1 548 734 1 487 522 +61 211

Begründung der Abweichungen: Eine zielgerichtete Vergabe im Hauptgewerk der Fotovoltaik und Be- dachungsarbeiten erlaubte eine um rund 4% tiefere Bauabrechnung im Vergleich zur Kredithöhe. Verwendung der Reserven: Die Reserve BKP 61 musste verwendet werden für unvorhergesehene asbesthaltige Platten beim südlichsten Gebäude.

2.2.2. RRB Nr. 1178/2013 und RRB Nr. 751/2015 (Zusatzkredit), Gefängnis Meilen (Ersatz der Sicherheitsanlagen) Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Ziele und Zielerreichung: Die Sicherheitsanlagen wurden zur Zufriedenheit des Bestellers, termingerecht und innerhalb der Ausgabenbewilligung realisiert. Auf- grund der Umnutzung des Gefängnisses von Untersuchungshaft zu Strafvollzug mussten zusätzliche Massnahmen umgesetzt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 2 Gebäude 1 821 000 2 016 028 –195 028 BKP 5 Honorare 323 000 307 334 +15 666 BKP 6 Reserve 266 000 0 +266 000 BKP 9 Ausstattung, Mobilien 40 000 18 848 +21 152 Teuerung –13 771 0 –13 771 Total 2 436 229 2 342 209 +94 020

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten für Anpassungen der Umnutzung während Bauprozess von einem Untersuchungsgefängnis in eine Strafvollzugseinrichtung. Verwendung der Reserven: Zusätzliche Massnahmen für die Umnutzung von einem Untersu- chungsgefängnis in eine Vollzugseinrichtung.

2.2.3. RRB Nr. 1132/2014, Amt für Justizvollzug, Hohlstrasse 552, Zürich (Mietvertrag) Leistungsgruppe Nr. 2206, Amt für Justizvollzug Ziele und Zielerreichung: Durch eine lösungsorientierte Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte das Projekt zur allgemeinen Zufriedenheit ausgearbeitet und am Bau umgesetzt werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Gebäudeausstattung/Umzug 2 730 040 2 699 209 +30 831 davon: zulasten Investitionsrechnung 1 906 872 2 176 736 –269 864 davon: Reserve (zulasten Investi- 190 687 0 190 687 tionsrechnung) davon: zulasten Erfolgsrechnung 632 481 522 473 +110 008 Teuerung Gebäudeausstattung/ –32 377 0 –32 377 Umzug davon: zulasten Investitionsrech- –24 930 0 –24 930 nung (anteilmässig) davon: zulasten Erfolgsrechnung –7 447 0 –7 447 (anteilmässig) Total 2 697 663 2 699 209 –1 546

Begründung der Abweichungen: Das Projekt wurde mit einer Kostenschätzung bewilligt. Es gab ver- schiedene Anpassungen im Verlauf der Bearbeitung. Durch eine klare und übersichtliche Kommunikation der Projektbeteiligten konnten die Kostenumlagerungen getätigt werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven mussten für unvorhergesehene Aufgaben ausgegeben werden. Diese wurden jeweils durch den Projektausschuss bewilligt.

2.2.4. RRB Nr. 833/2013, Zusammenschluss der Politischen Gemeinde Bauma (Einheitsgemeinde), der Politischen Gemeinde Sternenberg und der Schulgemeinde Sternenberg (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleine Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse verabschiedete der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestruktu- ren mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeindestrukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons liegen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden ge- mäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeinde- zusammenschlüsse werden als strategische Investitionen betrachtet. Mit den zugesicherten Subventionen wurde der Zusammenschluss der Politischen Gemeinde Bauma, der Politischen Gemeinde Sternenberg und der Schulgemeinde Sternenberg vollzogen.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zusammenschlussbeitrag, 1 750 000 1 750 000 0 Anteil 2015 –50% Zusammenschlussbeitrag, 1 050 000 1 050 000 0 Anteil 2016 –30% Zusammenschlussbeitrag, 700 000 700 000 0 Anteil 2017 –20% Total 3 500 000 3 500 000 0

2.2.5. RRB Nr. 745/2016, Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Stadel und Bachs Leistungsgruppe Nr. 2216, Kantonaler Finanzausgleich Ziele und Zielerreichung: Die stetig steigenden Anforderungen an die Gemeinden führen dazu, dass vor allem kleine Gemeinden vermehrt an Leistungsgrenzen stos- sen. Aufgrund dieser Erkenntnisse verabschiedete der Regierungsrat (RRB Nr. 1004/2008) Leitsätze für eine Reform der Gemeindestruktu- ren mit dem Kerngedanken, dass es einfachere und leistungsfähigere Gemeindestrukturen braucht, um die Zukunftsfähigkeit der Zürcher Gemeinden zu sichern. Da kommunale Gebietsreformen im Interesse des Kantons liegen, werden zusammenschlusswillige Gemeinden ge- mäss Art. 84 Abs. 5 KV unterstützt. Kantonale Beiträge an Gemeinde- zusammenschlüsse werden als strategische Investitionen betrachtet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bei Nichtzustandekommen des 1 400 000 52 500 +1 347 500 Zusammenschlusses werden 75% des Projektbeitrags von Fr. 70 000 ausgerichtet. Total 1 400 000 52 500 +1 347 500

Begründung der Abweichungen: An der Urnenabstimmung vom 12. Februar 2017 wurde der Zusammen- schlussvertrag und somit auch die geplante Fusion abgelehnt.

2.2.6. RRB Nr. 1128/2013, Zentrales Stimmregister für Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer Leistungsgruppe Nr. 2223, Statistisches Amt Ziele und Zielerreichung: Führung des zentralen Stimmregisters für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer und zentrale Durchführung der Urnengänge für die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Rechnungen der Stadt Zürich 2017 300 000 229 869 +70 131 Total 300 000 229 869 +70 131

Begründung der Abweichungen: Die Ausgaben hängen von der Anzahl Abstimmungstermine, der An- zahl Abstimmungsvorlagen und der Anzahl stimmberechtigter Ausland- schweizerinnen und Auslandschweizer ab.

2.2.7. RRB Nr. 1211/2013, Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «Case Management zur beruf‌lichen Integration von an- erkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen» des Unternehmens fokusarbeit) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Verwendung der noch offenen Bundesmittel (vgl. Dispositive II und III des RRB Nr. 631/2013), die am 31. Dezember 2007 dem Kantonalen Sozialamt für die Umsetzung von Integrationsmassnahmen zur Verfü- gung gestellt worden sind (vgl. RRB Nr. 1714/2008, aufgehoben mit Dis- positiv IV des RRB Nr. 631/2013). Die Bundesmittel wurden für Massnahmen im Bereich Arbeitsmarkt- integration eingesetzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 1211/2013, «Case Manage- 2 080 800 2 080 800 0 ment», fokusarbeit

2.2.8. RRB Nr. 1212/2013, Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «Anschluss» des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks [SAH]) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Vgl. RRB Nr. 1211/2013. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 1212/2013, «Anschluss», SAH 1 138 910 1 138 910 0

2.2.9. RRB Nr. 1213/2013, Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «cocomo» des Fördervereins cocomo) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Vgl. RRB Nr. 1211/2013. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 1213/2013, «cocomo», 2 643 860 2 646 226 –2 366 cocomo

2.2.10. RRB Nr. 1214/2013, Rahmenkredit für Integrations- projekte (Projekt «jucomo» des Fördervereins cocomo) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Vgl. RRB Nr. 1211/2013. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 1214/2013, «jucomo», 2 729 354 2 729 356 –2 cocomo

2.2.11. RRB Nr. 301/2015, Stiftung Chance «Triagestelle», Asyl- Organisation Zürich «Deutsch intensiv», Schweizerisches Arbeiter- hilfswerk «Deutsch Alphabetisierung» (Beiträge aus der jährlichen Integrationspauschale /  Zusatzkredite), Stiftung Chance «Einzelfall- bezogene Finanzierung zusätzlicher Programme» (Beitrag aus der jährlichen Integrationspauschale) Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Durchführung von Alphabetisierungskursen durch das Schweizeri- sche Arbeiterhilfswerk (SAH), die sich an Frauen richten, die entweder in ihrer Heimat gar nicht alphabetisiert wurden oder unser Alphabet nicht beherrschen. Einzelfallbezogene Finanzierung zusätzlicher Programmplätze. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subjektfinanzierte Programmplätze 2 100 000 1 170 917 +929 083 der Stiftung Chance (Dispositiv II) Deutsch Alphabetisierung der SAH 1 095 333 1 095 333 0 (Dispositiv I.3) Total 3 195 333 2 266 250 +929 083

Begründung der Abweichungen: Kreditabrechnung betrifft Dispositiv I.3 und Dispositiv II. Die bewilligten Ausgaben für die «Subjektfinanzierung» (Dispositiv II) wurden nicht ausgeschöpft, da weniger Leistungen in Anspruch ge- nommen wurden als ursprünglich geplant. Die genehmigten Zusatzkredite zu RRB Nr. 24/2014 und RRB Nr. 25/ 2015 (Dispositiv I.1und Dispositiv I.2) wurden bereits im Vorjahr ab- gerechnet und genehmigt (RRB Nr. 682/2017).

2.2.12. RRB Nr. 193/2017, Hotel & Gastro formation «Riesco – Lehrgang Gastronomie» und «Riesco – Gebäude- und Automobil- technik» (Beiträge aus dem Rahmenkredit für Integrationsprojekte) sowie Verwendung des Restkredits Leistungsgruppe Nr. 2241, Kantonale Fachstelle für Integrationsfragen Ziele und Zielerreichung: Vgl. RRB Nr. 1211/2013. Gemäss RRB Nr. 193/2017 (Dispositiv III) wurden die nicht verwen- deten Mittel des Rahmenkredits auf das IP-Passivkonto per 30. April 2017 übertragen (Summe: Fr. 408 695). Dispositiv II und Dispositiv III des RRB Nr. 631/2013, welche die Verwendung des Rahmenkredits re- geln, wurden aufgehoben. Die noch offenen Mittel werden für IP-Projekte ausserhalb des Kan- tonalen Integrationsprogramms (KIP) verwendet.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter RRB Nr. 193/2017, «Riesco Gastro», 415 606 415 606 0 Riesco RRB Nr. 193/2017, «Riesco Gebäude- 415 625 415 625 0 und Automobiltechnik», Riesco RRB Nr. 193/2017 gesamt 831 231 831 231 0

2.2.13. RRB Nr. 1014/2007, Abtretung der kirchlichen Liegen- schaften im Staatseigentum Leistungsgruppe Nr. 2270, Religionsgemeinschaften und kirchliche Liegenschaften Ziele und Zielerreichung: Mit der Kantonsverfassung vom 27. Februar 2005 wurde das Verhält- nis zwischen Landeskirchen und Staat neu geregelt. Die Beziehungen werden weiter entflochten und die Autonomie der in der Verfassung an- erkannten Landeskirchen wird vergrössert. Die Ablösesumme für den künftigen Unterhalt der abgetretenen kirchlichen Liegenschaften konnte zum Zeitpunkt des RRB noch nicht beziffert werden, wurde aber auf eine Grössenordnung von insgesamt 5 Mio. Franken geschätzt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung (RRB Nr.) Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter 272/2017 Pfarrhaus Knonau 949 511 949 511 0 741/2015 Pfarrhaus Kappel a. A. 677 569 677 569 0 21/2014 Kirche Embrach 0 0 0 824/2013 Kirche und Turmtrakt 100 000 100 000 0 Grüningen 215/2013 Kirche Rüti 0 0 0 1234/2012 Pfarrhaus Zürich- 885 305 885 305 0 Predigern 176/2011 Kirche Schwerzenbach 0 0 0 1598/2010 Alte Kirche Zürich-Witikon 0 0 0 1599/2010 Pfarrhaus Rheinau 228 000 228 000 0 1342/2010 Pfarrhaus Schlatt 430 775 430 775 0 1341/2010 Kirchturm Niederweningen 0 0 0 640/2010 Bergkirche Rheinau 0 0 0 41/2010 Kirche und Pfarrhaus Hirzel 397 075 397 075 0 1353/2007 Pfarrhaus Lufingen 680 000 680 000 0 (Barentschädigung ging z.L. LG 4940) Total 4 348 235 4 348 235 0

2.3. Sicherheitsdirektion

2.3.1. RRB Nr. 1135/2008, Stiftung Wagerenhof, Uster (Baubeitrag) Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt Ziele und Zielerreichung: Der Investitionsbeitrag für den Ersatzneubau des Mehrzweckgebäu- des sowie Erweiterungen, Umbauten und Sanierungen im Hauptgebäude, im Therapiegebäude, im Altbau und bei den Landwirtschaftsgebäuden wurde nach Projektabschluss wie zugesichert ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Baubeitrag Stiftung Wagerenhof 3 500 000 3 500 000 0 Total 3 500 000 3 500 000 0

2.3.2. RRB Nr. 831/2017, Sozialamt, Sozialhilfeeinrichtungen der Drogenhilfe der Stadt Zürich (Subvention) Leistungsgruppe Nr. 3500, Sozialamt Ziele und Zielerreichung: Die Betriebssubvention 2016 für die Drogenhilfe der Stadt Zürich wurde im Jahr 2017 ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Subvention Drogenhilfe Zürich 2 650 000 2 650 000 0 Total 2 650 000 2 650 000 0

2.4. Finanzdirektion

2.4.1. RRB Nr. 914/2012, Direktionsübergreifende Kader- nachwuchsförderung in der kantonalen Verwaltung; Programm und Einführung Leistungsgruppe Nr. 4500, Personalamt Ziele und Zielerreichung: Das Programm soll zeitgerecht kompetenten Nachwuchs für das obere Kader durch direktionsübergreifend koordinierte Schritte der Identifi- kation, Nominierung und Entwicklung von internen Nachwuchskräften befähigen. Ebenfalls soll das Programm attraktive erweiterte Laufbahn- und Entwicklungsperspektiven für fähige Kaderpersonen schaffen. Ein

weiteres Ziel ist es, die Diversität der Personalmittel bei der Besetzung von Kaderpositionen gezielt zu nutzen und dazu beizutragen, dass gut qualifizierte Mitarbeiterinnen im oberen Kader besser vertreten sind. 2016 ist das jahresübergreifende Programm mit elf Nachwuchskräf- ten gestartet. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Ausgaben für das Jahr 2016 200 000 185 200 +14 800 Ausgaben für das Jahr 2017 200 000 96 503 +103 497 Total 400 000 281 703 +118 297

Begründung der Abweichungen: Das Trainingsprogramm KNF II in der Kadernachwuchsförderung dauert 22 Monate, verteilt auf drei Kalenderjahre. Wird jedes Jahr ein solches Trainingsprogramm gestartet, laufen jeweils drei KNF-II-Pro- gramme parallel. Für 2017 wurden von den Direktionen und der Staats- kanzlei zu wenige Nachwuchskräfte nominiert und somit auch kein Programm gestartet. Dadurch fallen 2017, 2018 und 2019 je eine Phase eines KNF-II-Trainingsprogramms weg. Die Differenz der Ausgaben im Jahr 2017 ist hauptsächlich auf die wegfallenden Kosten bei der No- minierung (Development Center) der Durchführung 2017 und in bei- den Jahren 2016 und 2017 auf eine geringere Anzahl Teilnehmende der Durchführungen 2014–2016 zurückzuführen.

2.5. Volkswirtschaftsdirektion

2.5.1. RRB Nr. 1082/2012, Verein Zürich Tourismus, Staatsbeitrag Leistungsgruppe Nr. 5300, Amt für Wirtschaft und Arbeit Ziele und Zielerreichung: Langfristig soll eine ebenso wirksame wie effiziente Vermarktung des Standorts Zürich sichergestellt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Staatsbeitrag 2013–2016 1 080 000 1 080 000 0 Verein Zürich Tourismus Total 1 080 000 1 080 000 0

2.6. Gesundheitsdirektion

2.6.1. RRB Nr. 1145/2015, Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2015 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiterbildung) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Suchtprävention ist gemäss dem kantonalen Suchtpräventions- konzept, dem Konzept zur Sicherstellung der Suchtprävention in allen Regionen des Kantons Zürich und dem Konzept für die kantonsweit tätigen Fachstellen für Suchtprävention strukturiert. Der Einsatz der Mittel zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs aus dem Alkohol- zehntel erfolgte gemäss den Vorgaben dieser vom Regierungsrat ver- abschiedeten Konzepte. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Ausgaben Abweichung Ausgaben +besser / –schlechter Beiträge für die Prävention 2 119 660 2 119 660 0 des Suchtmittelmissbrauchs Total 2 119 660 2 119 660 0

2.6.2. RRB Nr. 1173/2015, Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (Subvention für Prävention und Gesundheits- förderung 2016–2017) Leistungsgruppe Nr. 6200, Prävention und Gesundheitsförderung Ziele und Zielerreichung: Die Universität Zürich stellt durch das Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (EBPI) das Gesundheitsmonitoring und die Gesundheitsüberwachung sowie die Prävention und Gesundheits- förderung im Kanton Zürich sicher. Die Universitätsleitung legt unter Einbezug des EBPI und in Abstimmung mit der Gesundheitsdirektion die jährlichen Zielsetzungen fest und wird dafür pauschal entschädigt. Die Berichterstattung des EBPI über den Stand der Geschäfte und die Zielerreichung erfolgt halbjährlich. Die Zielsetzungen konnten erreicht werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Planung, Förderung und 5 000 000 4 321 192 +678 808 Verbreitung von Prävention und Gesundheitsförderung Total 5 000 000 4 321 192 +678 808

Begründung der Abweichungen: Aufgrund der vom Kantonsrat beschlossenen Budgetkürzung 2017 in der Leistungsgruppe Nr. 6200 mussten u. a. im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung geplante Massnahmen gestrichen oder verscho- ben werden.

2.6.3. RRB Nr. 17/2008, Universitätsspital (Aufnahmetrakt 2, Geschoss D, Einbau Ambulatorien) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig abgeschlossen. Die Räume wurden vom USZ erfolgreich in Betrieb genommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 24 000 0 +24 000 BKP 2 Gebäude 1 606 800 1 430 452 +176 348 BKP 3 Betriebseinrichtungen 18 000 0 +18 000 BKP 5 Baunebenkosten 18 700 12 909 +5 791 BKP 6 Reserve 108 050 0 +108 050 Teuerung 67 301 0 +67 301 Total 1 842 851 1 443 361 +399 490

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten resultieren im Wesentlichen aus günstigeren Ver- gaben sowie Einsparungen. Die Reserve musste nicht beansprucht wer- den. Die Massnahmen BKP 1 wurden unter BKP 2 fakturiert.

2.6.4. RRB Nr. 2113/2009, Universitätsspital Zürich (Nordtrakt 1, Erweiterung Trafostation) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig abgeschlossen. Die Anlage wurde vom USZ erfolgreich in Betrieb genommen.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 5 000 0 +5 000 BKP 2 Gebäude 2 925 000 2 620 891 +304 109 BKP 5 Baunebenkosten 43 000 22 032 +20 968 BKP 6 Reserve 357 000 0 +357 000 Teuerung 86 0 +86 Total 3 330 086 2 642 923 +687 163

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen im Wesentlichen auf günstigeren Verga- ben sowie Einsparungen. Die Reserve musste nicht beansprucht werden. Die Massnahmen BKP 1 wurden unter BKP 2 fakturiert.

2.6.5. RRB Nr. 1081/2010, Universitätsspital (Operationstrakt, Geschoss F, Einbau Hybrid-Operationssaal) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Der Hybrid-Operationssaal ist auftragsgemäss erstellt und zur Zu- friedenheit der Nutzer in Betrieb genommen worden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 117 000 28 518 +88 482 BKP 2 Gebäude 1 622 000 1 711 611 –89 611 BKP 5 Baunebenkosten 34 000 39 635 – 635 BKP 6 Reserve 177 000 0 +177 000 Teuerung 1 436 0 +1 436 Total 1 951 436 1 779 764 +171 672

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten resultieren im Wesentlichen aus der Nichtbeanspru- chung der Reserve. Die Abweichungen von BKP 1 und BKP 2 beruhen darauf, dass die Massnahmen BKP 1 bei der Fakturierung vielfach BKP 2 zugeordnet werden.

2.6.6. RRB Nr. 1237/2010, Universitätsspital (Operationstrakt, Geschoss U, Erneuerung Unterzentrale) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig abgeschlossen. Die Anlage wurde vom USZ erfolgreich in Betrieb genommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 74 000 0 +74 000 BKP 2 Gebäude 1 387 000 1 350 103 +36 897 BKP 5 Baunebenkosten 37 000 25 698 +11 302 BKP 6 Reserve 175 000 0 +175 000 Teuerung 36 650 0 +36 650 Total 1 709 650 1 375 801 +333 849

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten beruhen im Wesentlichen auf geringeren Honora- ren sowie günstigeren Vergaben bei den Elektroanlagen. Die Reserve musste nicht beansprucht werden. Die Massnahmen BKP 1 wurden unter BKP 2 fakturiert.

2.6.7. RRB Nr. 400/2012, Universitätsspital (Westtrakt V, Sanierung Abklinganlage) Leistungsgruppe Nr. 6300, Somatische Akutversorgung und Rehabi- litation Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig abgeschlossen. Die Anlage wurde vom USZ erfolgreich wieder in Betrieb genommen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 66 000 10 368 +55 632 BKP 2 Gebäude 934 500 837 870 +96 630 BKP 5 Baunebenkosten 30 000 5 689 +24 311 BKP 6 Reserve 100 000 0 +100 000 Teuerung 5 463 0 +5 463 Total 1 135 963 853 927 +282 036

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten resultieren im Wesentlichen auf einer geringeren baulichen Eingriffstiefe als erwartet sowie auf günstigeren Vergaben. Die Massnahmen BKP 1 wurden teilweise unter BKP 2 fakturiert. Die Reserve musste nicht beansprucht werden.

2.6.8. RRB Nr. 1186/2007, Psychiatrie-Zentrum Hard (Zentrumstrakt, stellenweise Sanierung) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde nicht umgesetzt. Mit RRB Nr. 1160/2009 wurde im Grundsatz die Abtretung von Liegenschaften der Klinik Hard an den Krankenheimverband Zürcher Unterland (KZU) beschlossen. Der Beschluss über die Abtretung des Zentrumstrakts im Baurecht an den KZU erfolgte mit RRB Nr. 800/2011. Dem ursprünglichen Sanierungs- vorhaben wurde damit die Grundlage entzogen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 66 100 0 +66 100 BKP 2 Gebäude 1 121 000 0 +1 121 000 BKP 3 Betriebseinrichtungen 70 000 0 +70 000 BKP 4 Umgebung 283 900 0 +283 900 BKP 5 Baunebenkosten 31 500 0 +31 500 BKP 6 Reserve 155 000 0 +155 000 BKP 9 Ausstattung 7 500 0 +7 500 Total 1 735 000 0 +1 735 000

2.6.9. RRB Nr. 599/2009, Psychiatrie-Zentrum Hard (Sanierung Energiezentrale) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig umgesetzt und abgeschlossen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 2 Gebäude 2 500 000 2 165 306 +334 694 Teuerung 96 927 0 +96 927 Total 2 596 927 2 165 306 +431 621

Begründung der Abweichungen: Die Minderkosten ergeben sich aus einer geringeren baulichen Ein- griffstiefe als erwartet.

2.6.10. RRB Nr. 1120/2014, Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (Klinik Schlosstal, Haus Gelb, Dachraum- sanierung Gebäudeteil 4 A/B/M) Leistungsgruppe Nr. 6400, Psychiatrische Versorgung Ziele und Zielerreichung: Das Projekt wurde planmässig umgesetzt und abgeschlossen. Der Dach- raum kann als vollwertiges Bürogeschoss genutzt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 5 000 2 216 +2 784 BKP 2 Gebäude 1 976 000 2 150 505 –174 505 BKP 5 Baunebenkosten 35 000 31 730 +3 270 BKP 6 Reserve 190 000 0 +190 000 Provisorium 244 000 294 675 –50 675 Teuerung –305 0 –305 Total 2 449 695 2 479 126 –29 431

Begründung der Abweichungen: Die Mehrkosten von 1% resultieren im Wesentlichen aus zusätzlichen energetischen Massnahmen. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für verschiedene unvorhergesehene Massnah- men, insbesondere im Bereich der Elektroinstallationen, eingesetzt. Das Provisorium erwies sich aufwendiger als vorgesehen.

2.6.11. RRB Nr. 1472/2011, Krankenversicherung (Prämien­ verbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Entschädigung der Durchführung der individuellen Prämienverbilli- gung und der Verlustscheine im Jahr 2017. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Entschädigung für die Durch-­ 5 530 000 5 530 000 0 führung der individuellen Prämien- verbilligung 2017 Entschädigung für die Aufgaben im 400 000 343 281 +56 719 Bereich der Verlustscheine 2017 Total 5 930 000 5 873 281 +56 719

Begründung der Abweichungen: Die Entschädigung für die Aufgaben im Bereich der Verlustscheinüber- nahme hängt von der Anzahl Betreibungsbegehren ab. Diese lag 2017 tiefer als geplant.

2.6.12. RRB Nr. 912/2015 und RRB Nr. 798/2016 (Zusatzkredit), Krankenversicherung (Prämienverbilligung 2016, Festlegung des Kantonsbeitrags und der Verbilligungsbeiträge) Leistungsgruppe Nr. 6700, Beiträge an Krankenkassenprämien Ziele und Zielerreichung: Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen, junge Er- wachsene und Kinder aus Familien mit mittlerem Einkommen erhalten eine individuelle Prämienverbilligung. 30% der Versicherten und 30% der Haushalte mit Kindern haben Anspruch auf Prämienverbilligung. Die Ziele wurden zum Teil erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Individuelle Prämienverbilligung 444 400 000 448 299 808 –3 899 808 Total 444 400 000 448 299 808 –3 899 808

Begründung der Abweichung: Im Rahmen des Nachtragskredits wurden die Mittel für die indivi- duelle Prämienverbilligung erhöht und in RRB Nr. 798/2016 als Zusatz- kredit berücksichtigt. Verantwortlich für die Abweichung sind höhere Nachmeldungen im Jahr 2017 als vorgesehen.

2.7. Bildungsdirektion

2.7.1. RRB Nr. 1363/2008, Einführung des Fachs Religion und Kultur an der Volksschule Leistungsgruppe Nr. 7000, Bildungsverwaltung Ziele und Zielerreichung: Ziel: An der gesamten Volksschule wird ein obligatorisches Fach Re- ligion und Kultur eingeführt, das im Einklang mit der verfassungsmäs- sig garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit steht. Zielerreichung: Die Einführung des Fachs Religion und Kultur konnte auf Ende Schuljahr 2016/2017 in allen Klassen der Volksschule des Kan- tons Zürich abgeschlossen werden. Es stehen genügend ausgebildete Lehr- personen für den Unterricht auf der Primar- wie auch auf der Sekun- darstufe zur Verfügung. Die Weiterbildung der Sekundarlehrpersonen benötigte etwas mehr Zeit als ursprünglich geplant. Das Weiterbildungs- angebot Sek. I wurde bis 2017 verlängert. Die durch den Lehrmittelver- lag entwickelten Lehr- und Lernmaterialien werden erfolgreich im Un­ terricht eingesetzt. Der Newsletter der Pädagogischen Hochschule zu religionskundlichen Themen, der von einer grossen Anzahl von Lehrper- sonen abonniert wurde, hat zur Erweiterung des Fachwissens beigetragen. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Personalkosten Projektleitung 350 000 443 461 –93 461 Aufträge Dritter 160 000 356 359 –196 359 Qualifikation Lehrpersonen 5 305 000 4 334 414 +970 586 davon: Qualifikation Lehrpersonen: 4 055 000 3 050 492 +1 004 508 Stufe Primar davon: Qualifikation Lehrpersonen: 1 050 000 968 172 +81 828 Stufe Sek. I davon: Lehrmitteleinführungen 200 000 315 750 –115 750 Total 5 815 000 5 134 234 +680 766

Begründung der Abweichungen: Auf der Primarstufe wurden 3481 und auf der Sekundarstufe 315 Lehr- personen ausgebildet. Das sind rund 800 Lehrpersonen mehr als ur- sprünglich geplant. Die Anzahl benötigter Kurse wurde jährlich in der Gemeindeumfrage zu den Staatsbeiträgen eruiert. Personalleistungen Projektleitung: Die Arbeitgeberleistungen waren nicht eingerechnet. Aufträge Dritter: Es wurde eine nicht budgetierte Evaluation durch- geführt mit Kosten von rund Fr. 200 000.

Weiterbildung Primarlehrpersonen: Obwohl weitaus mehr Lehrper- sonen qualifiziert wurden als ursprünglich geplant, wurden die Kosten unterschritten. Lehrmitteleinführung: Es wurden zusätzliche, themenorientierte Ein- führungen durchgeführt.

2.7.2. RRB Nr. 986/2011, Kantonsschule Glattal, Dübendorf und Uster (Schulhausprovisorium in Uster) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Erstellung des Schulhausprovisoriums der Kantonsschule Glattal in Uster wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 12 780 400 be- willigt. Die Kantonsschule Uster konnte fristgerecht auf den 25. Februar 2013 den Schulbetrieb im neuen Kantonsschulprovisorium aufnehmen. Die Planungs- und Realisierungsphasen wurden mit beschleunigten Pro- zessen innert kürzester Zeit vollzogen. Die Module der sechs Pavillon- bauten, Schulraum für rund 450 Schülerinnen und Schüler, können de- montiert und am neuen Verwendungsort wieder aufgebaut werden. Die gesetzten Ziele wurden damit vollumfänglich erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 0 Grundstück 45 000 0 +45 000 BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 303 000 3 249 +299 751 BKP 2 Gebäude 9 548 000 9 078 602 +469 398 BKP 3 Betriebseinrichtungen 583 000 270 805 +312 195 BKP 4 Umgebung 435 000 379 181 +55 819 BKP 5 Baunebenkosten 88 000 1 108 852 –1 020 852 BKP 6 Reserve 870 000 0 +870 000 BKP 9 Ausstattung 628 000 605 098 +22 902 Differenz* 0 –26 +26 Teuerung 8 594 0 +8 594 Zwischentotal Hochbau/ 12 508 594 11 445 761 +1 062 833 Ausstattung Ergänzungen Informatik 149 700 127 023 +22 677 Infrastruktur Ergänzungen Sammlung 130 700 136 207 –5 507 Naturwissenschaften Zwischentotal Schulbetriebliche 280 400 263 230 +17 170 Anschaffungen Total 12 788 994 11 708 991 +1 080 003 *  Die Differenz zwischen Bau- und Kreditabrechnung konnte keiner Position direkt zugeordnet werden, weshalb sie separat aufgeführt wird.

Begründung der Abweichungen: Die Vergaben der Bauleistungen bzw. Ausstattungen konnten mehr- heitlich unter Kostenvoranschlag vollzogen werden. Die schulbetrieb- lichen Anschaffungen konnten im vorgegebenen Kreditrahmen getätigt werden. Die Verschiebungen zwischen den BKP-Positionen ergeben sich insbesondere aus der Umbuchung der Honorarkosten aus den Positio- nen 2, 3 und 4 in die Baunebenkosten (BKP 5). Verwendung der Reserven: Die im Kostenvoranschlag eingestellten Reserven wurden nicht be- ansprucht.

2.7.3. RRB Nr. 377/2013, Umsetzung der baulichen Sicherheits- massnahmen an Mittel- und Berufsfachschulen sowie Hochschulen der Zürcher Fachhochschule zum Schutz vor zielgerichteter Gewalt und Amok Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Umsetzung der baulichen Sicherheitsmassnahmen an den Mittel- und Berufsfachschulen sowie an den Hochschulen der Zürcher Fachhochschule wurde eine gebundene Ausgabe von insgesamt Fr. 8 111 930 bewilligt. Die Umsetzung der baulichen Sicherheitsmassnahmen zum Schutz vor zielgerichteter Gewalt und Amok ist erfolgt. Die baulichen Mass- nahmen wurden zeitgerecht realisiert, die Einführung und die Mit- arbeiterschulung erfolgten 2014 und 2015. Dabei erkannte Systemopti- mierungen wurden realisiert. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Massnahmen an Mittelschulen 2 693 507 2 671 153 +22 354 Reserven Mittelschulen 404 026 0 +404 026 Total Massnahmen an Mittelschulen 3 097 533 2 671 153 +426 380 Massnahmen an Berufsfachschulen 2 862 991 2 287 803 +575 188 Reserven Berufsfachschulen 429 449 0 +429 449 Differenz Bau-/Kreditabrechnung* 0 3 207 –3 207 Total Massnahmen an Berufsfach- 3 292 440 2 291 010 +1 001 430 schulen Massnahmen an Hochschulen der 1 497 354 1 537 438 –40 084 Zürcher Fachhochschule Reserven Hochschulen 224 603 0 +224 603 Total Massnahmen an Hochschulen 1 721 957 1 537 438 +184 519 der Zürcher Fachhochschule Total 8 111 930 6 499 601 +1 612 329 *  Es besteht eine Differenz zwischen Bauabrechnung und Projektbuchhaltung, welche nicht mehr eruiert werden kann. Es wird der Wert der Projektbuchhaltung ausgewiesen.

Begründung der Abweichungen: Die Gesamtkosten liegen leicht unter dem Kostenvoranschlag. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.7.4. RRB Nr. 821/2013, Kantonsschulen Freudenberg und Enge (Sanierung Fassade) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Sanierung der Fassaden an den Kantonsschulen Freudenberg und Enge wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 300 000 bewilligt. Die in der Projektdefinition und im Projektverlauf festgelegten bauli- chen Ziele wurden insgesamt erreicht. Insbesondere konnte die Eingriffs- tiefe an den instand gesetzten Fassaden wesentlich verringert werden. Mit den getroffenen Massnahmen, behutsame Betoninstandsetzung und Lasurauftrag, ist die unter Schutz stehende Bausubstanz längerfristig erhalten. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 62 000 0 +62 000 BKP 2 Gebäude 1 030 000 765 700 +264 300 BKP 4 Umgebung 33 000 1 748 +31 252 BKP 5 Baunebenkosten 15 000 5 598 +9 402 BKP 6 Reserven 160 000 0 +160 000 Teuerung –4 153 0 –4 153 Total 1 295 847 773 046 +522 801

Begründung der Abweichungen: Die Eingriffstiefe an den Fassaden konnte erheblich verringert wer- den. Damit konnten wesentliche Minderkosten erzielt werden. Verwendung der Reserven: Keine Beanspruchung der unter BKP 6 eingestellten Reserven von Fr. 160 000.

2.7.5. RRB Nr. 1379/2013 und RRB Nr. 12/2015 (Zusatzkredit), Berufsbildungsschule Winterthur (Turnhallenanlage/Garderoben- trakt, energetische Sanierung, Aufstockung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Aufstockung des Garderobentrakts und die energetische Sanie- rung der Turnhallenanlage wurden eine neue Ausgabe von Fr. 2 892 400 und eine gebundene Ausgabe von Fr. 6 164 100, insgesamt Fr. 9 056 500 (teue- rungsbereinigt Fr. 9 067 407) bewilligt. Alle Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Nutzung / Miete von Sporthallen 150 000 130 278 +19 722 Lehrmittel/Hardware 36 000 19 313 +16 687 Zwischentotal Erfolgsrechnung 186 000 149 591 +36 409 BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 373 700 266 020 +107 680 BKP 2 Gebäude 7 408 700 6 364 406 +1 044 294 BKP 3 Betriebseinrichtungen 36 000 5 299 +30 701 BKP 4 Umgebung 94 700 81 945 +12 755 BKP 5 Baunebenkosten 123 400 1 570 245 –1 446 845 BKP 6 Reserve 375 000 0 +375 000 BKP 9 Ausstattung 339 000 179 503 +159 497 Zwischentotal Hochbau/Ausstattung 8 750 500 8 467 418 +283 082 Ergänzungen Unterricht Lehrmittel 120 000 118 452 +1 548 Zwischentotal Investitionen übrige 120 000 118 452 +1 548 Teuerung 10 907 0 +10 907 Total 9 067 407 8 735 461 +331 946 Die getätigten Ausgaben setzen sich aus Fr. 5 738 511 gebundenen und Fr. 2 996 950 neuen Ausgaben zusammen. Die Auf- teilung der Gesamtkosten auf die getätigten neuen und gebundenen Ausgaben erfolgte analog der Aufteilung der bewilligten neuen und gebundenen Ausgaben gemäss Kostenvoranschlag in RRB Nr. 1379/2013 und RRB Nr. 12/2015.

Begründung der Abweichungen: Die Abweichung zwischen der bewilligten Ausgabe und den Zahlun- gen in den Positionen BKP 2 und 5 liegt darin begründet, dass die Planer- honorare in der BKP-Position 2 beantragt wurden, abgerechnet wurden die Honorare jedoch in der BKP-Position 5. Die Honorarzahlungen be- liefen sich insgesamt auf Fr. 1 460 375.

Verwendung der Reserven: Insgesamt wurden Fr. 153 500 für folgende Projektänderungen frei- gegeben: energetische Sanierung Rinnen Turnhallendach, Beamer- und Audioinstallation in den Lehrerarbeitszimmern und Erweiterung der Schliessanlage. Diese wurden vom Projektausschuss am 17. Juni 2015 be- willigt.

2.7.6. RRB Nr. 308/2014, Kantonsschule Stadelhofen, Ausgaben- bewilligung (Sanierung Aussensportanlage) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Sanierung des Aussensportplatzes der Kantonsschule Stadel- hofen wurden eine neue Ausgabe von Fr. 180 000 und eine gebundene Aus- gabe von Fr. 3 020 000, insgesamt Fr. 3 200 000, bewilligt. Die Ziele wurden vollumfänglich erreicht: Die Erneuerung des Sport- platzes mit Hartbelag und Sportrasen, der Neubau eines Geräteraumes, die Entsorgung des quecksilberbelasteten Erdreichs und die Instandset- zung der Abdichtung des unter dem Sportplatz liegenden Parkhauses. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsmassnahmen 139 000 39 862 +99 138 BKP 2 Gebäude 1 598 000 2 011 561 –413 561 BKP 4 Umgebung 1 149 000 269 281 +879 719 BKP 5 Baunebenkosten 28 000 494 487 –466 487 BKP 6 Reserven 286 000 0 +286 000 Teuerung –11 675 0 –11 675 Total 3 188 325 2 815 191 +373 134 Die Totalausgaben bestehen aus Fr. 201 321 neuen und Fr. 2 613 870 gebundenen Ausgaben. Die anteilige Aufteilung auf neu und gebunden erfolgte analog der Aufteilung im Kostenvoranschlag des Ausgabenbeschlusses.

Begründung der Abweichungen: Die teuerungsbereinigten Minderkosten von rund Fr. 373 000 wer- den wie folgt begründet: Die feste Reserve (Fr. 286 000) wurde nicht in Anspruch genommen, im Bereich der Entsorgungskosten konnten Ver- gabeerfolge erzielt werden (rund Fr. 87 000). Die Verschiebungen zwi- schen den BKP-Positionen sind durch die Bildung von Vergabeeinheiten und damit einhergehenden Umbuchungen begründet. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.7.7. RRB Nr. 65/2015, Kantonsschule Hohe Promenade, Zürich (Instandsetzung Fenster) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung der Fenster der Kantonsschule Hohe Prome- nade, Zürich, wurde eine Ausgabe von Fr. 4 300 000 bewilligt. Die Instandsetzungsarbeiten der Fenster in zwei Etappen konnten termingerecht in den Sommerferien 2015 und 2016 abgeschlossen wer- den. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 72 000 15 411 +56 589 BKP 2 Gebäude 3 667 000 2 326 266 +1 340 734 BKP 4 Umgebung 15 000 2 896 +12 104 BKP 5 Baunebenkosten 161 000 290 159 –129 159 BKP 6 Reserve 385 000 0 +385 000 Teuerung –30 589 0 –30 589 Total 4 269 411 2 634 732 +1 634 679

Begründung der Abweichungen: Aufgrund einer detaillierten Festlegung der Baumassnahmen zwi- schen Architekten und der Bauleitung konnten die Massnahmen mit we- niger Aufwand als angenommen umgesetzt werden. Weiter konnte von der guten Marktsituation profitiert werden. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden nicht beansprucht.

2.7.8. RRB Nr. 291/2015, Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon (Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Instandsetzung des Treppenturms der Kantonsschule Zürich Oberland wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 1 864 000 bewilligt. Die Instandsetzung konnte termingerecht und umfänglich abgeschlos- sen werden.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 0 Grundstück 0 25 221 –25 221 BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 123 200 1 875 +121 325 BKP 2 Gebäude 1 527 100 1 324 732 +202 368 BKP 4 Umgebung 2 700 0 +2 700 BKP 5 Baunebenkosten 35 800 466 440 –430 640 BKP 6 Reserve 175 200 18 575 +156 625 Teuerung –18 138 0 –18 138 Total 1 845 862 1 836 843 +9 019

Begründung der Abweichungen: Der Gesamtkredit konnte eingehalten werden. Die Abweichung in BKP 5 ergibt sich aus der Umbuchung der Honorare aus den einzelnen BKP-Positionen. Es wurden unvermeidbare Zusatzaufträge umgesetzt und über die Reserve finanziert. Dabei handelt es sich um Altlastenbe- reinigungen, den Ersatz eines undichten Schiebedachs, den Ersatz von Kittfugen und einer Wasserzuleitung sowie zusätzlich notwendige Ma- lerarbeiten.

2.7.9. RRB Nr. 959/2015, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur (Physikgebäude, Aufrechterhaltung Betrieb) Leistungsgruppe Nr. 7050, Hochbauinvestitionen Bildungsdirektion Ziele und Zielerreichung: Für die Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes im Ge- bäude TP der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Win- terthur, wurde eine gebundene Ausgabe von Fr. 3 835 000 bewilligt. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 52 000 19 384 +32 616 BKP 2 Gebäude 3 479 000 2 977 380 +501 620 BKP 5 Baunebenkosten 33 000 20 297 +12 703 BKP 6 Reserve 271 000 0 +271 000 Total 3 835 000 3 017 061 +817 939

Begründung der Abweichungen: Es konnten Vergabeerfolge in den BKP 230 Elektroanlagen und BKP 240 HLK-Anlagen (Heizung, Lüftung, Klimatechnik) realisiert werden. Verwendung der Reserven: Die Reserve wurde nicht verwendet.

2.7.10. RRB Nr. 1062/2014, Lycée Français Marie Curie de Zurich, Neubau in Stettbach, Dübendorf (Staatsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 7200, Volksschulen Ziele und Zielerreichung: Ziel: Das Lycée Français Marie Curie de Zurich – eine Privatschule im Sinne des Volksschulgesetzes – wird beim Bau eines neuen Schulhau- ses in Stettbach, Dübendorf, mit einer Subvention des Kantons unter- stützt. Zielerreichung: Anlässlich der Besichtigung des Schulhauses vom 27. März 2017 konnte eine mit den Projektunterlagen übereinstimmen- de und fachlich einwandfreie Ausführung festgestellt werden. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Investitionsbeitrag an den Neubau 1 615 350 1 615 350 0 Total 1 615 350 1 615 350 0

2.7.11. RRB Nr. 782/2016, Wirtschaftsschule KV Winterthur (Umbau Bürobereich, Subvention) Leistungsgruppe Nr. 7306, Berufsbildung Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung eines Staatsbeitrags an den Umbau des Verwaltungsbe- reichs der Wirtschaftsschule KV Winterthur. Damit werden die bisher im Schulhaus an drei verschiedenen Orten angeordneten Büroflächen im Erd- geschoss konzentriert und die Raumeinteilung sowie die Ausstattung wer- den nach rund 35 Jahren den heutigen Ansprüchen der Wirtschaftsschule angepasst. Anlässlich der Bauabnahme konnte eine fachlich einwandfreie und grundsätzlich der Genehmigung entsprechende Bauausführung fest- gestellt werden. Der Staatsbeitrag wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Umbau Bürobereich (Staatsbeitrag) 411 500 411 500 0 Total 411 500 411 500 0

2.8. Baudirektion

2.8.1. RRB Nr. 238/2010, Strassen (Uster, Uster West, Projektierung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war, das Projekt der neuen Verbindungstrasse Uster West fest- zusetzen. Insbesondere weil eine Änderung der Schutzverordnung für das Gebiet Werriker-/Glattenriet und Brandschänki in Uster, die Voraus- setzung für das Strassenprojekt ist, nicht (rechtskräftig) festgesetzt ist, konnte auch das Projekt Verbindungsstrasse Uster West noch nicht fest- gesetzt werden. Das Ziel wurde nicht erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 5 490 –5 490 Bauarbeiten 0 2 071 –2 071 Nebenarbeiten 0 6 401 –6 401 Technische Massnahmen 2 000 000 1 917 747 +82 253 Total 2 000 000 1 931 709 +68 291

Begründung der Abweichungen: Als Grundlage der Projektierung fand ein vorsorglicher Landerwerb statt. Zudem wurden kleinere Bauarbeiten und Nebenarbeiten vorgenom- men.

2.8.2. RRB Nr. 56/2011, Strassen (Männedorf, 17 Seestrasse, 317 Bergstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Ersatz des gesamten Oberbaus, der Einbau von zwei behindertengerechten Fussgängerübergängen mit Mittelschutzinseln, die Erstellung eines Mittelschutzstreifens, die Verbreiterung der Seestrasse im Einmündungsbereich zur Markierung eines Abbiegestreifens sowie die Erneuerung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 135 000 137 782 –2 782 Bauarbeiten 3 615 000 2 419 448 +1 195 552 Nebenarbeiten 550 000 333 366 +216 634 Technische Arbeiten 600 000 437 527 +162 473 Beitrag Gemeinde Männedorf –160 000 –160 000 0 Total 4 740 000 3 168 123 +1 571 877

Begründung der Abweichungen: Bei den Bau- und Nebenarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt wer- den. Durch die Markierung des Mittelschutzstreifens anstelle von Be- tonierung konnten weitere Einsparungen erzielt werden.

2.8.3. RRB Nr. 716/2011, Strassen (Birmensdorf, 644 Landikonerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Verbreite- rungen im Kurvenbereich, Hangsicherungsmassnahmen, Instandsetzung der Fahrbahn und Erneuerung der Strassenentwässerung. Die Ziele wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 20 000 6 215 +13 785 Bauarbeiten 2 100 000 2 039 148 +60 852 Nebenarbeiten 230 000 124 806 +105 194 Technische Arbeiten 550 000 455 272 +94 728 Total 2 900 000 2 625 441 +274 559

Begründung der Abweichungen: Auf den Erwerb von Bankettstreifen wurde verzichtet, was zu Minder- aufwand beim Landerwerb führte. Bei den Bauarbeiten konnten Vergabe- erfolge erzielt werden. Weiter konnte auf eine Aufforstung und Ergän- zung der Beleuchtungsanlage verzichtet werden und die vorhandenen Zäune mussten nicht ersetzt wurden.

2.8.4. RRB Nr. 758/2011, Nationalstrassen/ Staatsstrassen, Ablösung Gebietsrechner Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Ablösung der sechs bestehenden Gebietsrechner durch drei neue mit grösserer Kapazität und erweiterten Funktionalitäten. Zu- dem wurden rund 90 Lichtsignalanlagen mit Lichtwellenleiter erschlos- sen und über das Netzwerk an die Rechner angebunden. Mit den neuen Gebietsrechnern wurden die gestellten Anforderungen betreffend über- geordnetem Leitsystem, regionaler Verkehrsteuerung und Verkehrsma- nagement-Aufgaben vollumfänglich erfüllt. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Technische Arbeiten 8 942 400 6 565 484 +2 376 916 Reserven 1 341 360 0 +1 341 360 Total 10 283 760 6 565 484 +3 718 276

Begründung der Abweichungen: Die notwendige Anzahl Gebietsrechner war geringer als angenom- men. Auch konnten bei der Erschliessung der Lichtwellenleiter Verga- beerfolge erzielt und diverse Arbeiten effizient und kostengünstig aus- geführt werden. Da keine unvorhergesehenen Aufwendungen entstan- den sind, mussten die Reserven nicht verwendet werden.

2.8.5. RRB Nr. 1037/2011, Strassen (Mettmenstetten, 383 Albisstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren, die Verbesserung des Fussgängerschutzes sicherzustel- len, zwei neue Fahrbahnhaltestellen zu bauen und den eingedolten Dorf- bach zu erneuern. Auch musste die Fahrbahn instand gesetzt werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 440 000 469 524 –29 524 Bauarbeiten 1 910 000 1 897 039 +12 961 Nebenarbeiten 350 000 218 205 +131 795 Technische Arbeiten 700 000 388 643 +311 357 Total 3 400 000 2 973 411 +426 589

Begründung der Abweichungen: Höhere Kosten für den Landerwerb, da Mehrflächen für die Fussgän- gerverbindung Richtung Friedhofstrasse benötigt wurden. Die Anpassungs- arbeiten wurden teilweise unter den Bauarbeiten verrechnet. Kostenein- sparungen konnten bei den technischen Arbeiten infolge Nutzung von Synergien mit einem Anschlussprojekt erzielt werden.

2.8.6. RRB Nr. 1488/2011, Strassen (Küsnacht, 710 Zumikerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele des Projekts waren die Erstellung einer Kreisverkehrsanlage, die Erneuerung bzw. Instandsetzung der Beläge, der Einbau von Fuss- gängerschutzinseln, die Erweiterung und der behindertengerechte Aus- bau von Bushaltestellen sowie die Schliessung von Radweglücken im Projektperimeter. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 10 000 6 526 +3 474 Bauarbeiten 3 450 000 4 893 429 –1 443 429 Nebenarbeiten 580 000 529 318 +50 682 Technische Arbeiten 760 000 730 531 +29 469 Kostenanteil Gemeinde –425 000 –425 000 0 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 210 466 0 +210 466 Total 4 585 466 5 734 804 –1 149 338

Begründung der Abweichungen: Vergabemisserfolge, unvorhergesehene Arbeiten (Ersatz von Funda- tions- und Tragschicht) sowie fehlende Positionen im Leistungsverzeich- nis führten zu Mehraufwendungen. Mehrere Personalwechsel beim Un­ ternehmen führten zudem zu einem mehrmonatigen Verzug bei der Aus- masserstellung. Durch die fehlerhafte Endkostenprognose der örtlichen Bauleitung und die mangelhafte Kommunikation von Bauleitung und Unternehmen gegenüber der Projektleitung des Tiefbauamts konnte diese mit den ihr zur Verfügung stehenden Informationen die Kreditüber- schreitung nicht rechtzeitig erkennen, weshalb kein Zusatzkredit bean- tragt wurde.

2.8.7. RRB Nr. 1569/2011, Strassen (Illnau-Effretikon, 760 Bahn- hofstrasse, Objekt Nr. 174-006, Unterführung SBB Bahnhofstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung und Verstärkung der Unterführung SBB. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 885 000 1 165 264 –280 264 Nebenarbeiten 736 000 13 723 +722 277 Technische Arbeiten 345 000 640 828 –295 828 Total 1 966 000 1 819 815 +146 185

Begründung der Abweichungen: Die Vorgaben der SBB wurden aufgrund von Unfällen nachträglich verschärft, was zu höheren Aufwänden bei den Bauarbeiten führte. Bei der Entfernung des Belags wurden zudem unvorhergesehene Mängel ersichtlich, womit sich der Aufwand erhöhte. Die Kosten im Zusammen- hang mit den SBB wurden in den Nebenarbeiten budgetiert, jedoch unter den technischen Arbeiten verbucht. Sie konnten dank einer innovativen Idee des Baumeisters stark gesenkt werden.

2.8.8. RRB Nr. 1571/2011, Strassen (Wetzikon, 345 Hinwilerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Radweglückenschliessung durch Ettenhausen, die Er- stellung eines Übergangs mit Fussgängerschutzinsel, der Bau eines Ein- gangstores aus Richtung Hinwil sowie die Instandsetzung des Belags auf der ganzen Strecke. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 1 200 000 585 419 +614 581 Bauarbeiten 3 200 000 2 157 422 +1 042 578 Nebenarbeiten 520 000 304 387 +215 613 Technische Arbeiten 890 000 624 977 +265 023 Beitrag Gemeinde –120 000 –120 000 0 Total 5 690 000 3 552 205 +2 137 795

Begründung der Abweichungen: Durch Projektoptimierung war weniger Landerwerb notwendig. Bei den Bauarbeiten und technischen Arbeiten konnten Vergabeerfolge er- zielt werden. Bei den Nebenarbeiten waren die Anpassungsarbeiten weniger kostenintensiv als angenommen und auch bei der Verkehrsfüh- rung konnten dank des Grosskreisels Kosten eingespart werden.

2.8.9. RRB Nr. 64/2012, Strassen (Uetikon, 716 Bergstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die standardgerechte Verbreiterung der Strasse und die Erstellung von Gehwegen als Fussgängerschutz sowie die Sanierung der Strasse und der Werkleitungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 800 000 656 792 +143 208 Bauarbeiten 3 000 000 3 740 897 –740 897 Nebenarbeiten 600 000 408 345 +191 655 Technische Arbeiten 600 000 430 066 +169 934 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 241 780 0 +241 780 Total 5 241 780 5 236 100 +5 679

Begründung der Abweichungen: Der erforderliche Landerwerb fiel geringer aus. Zu Mehraufwänden bei den Bauarbeiten führten hingegen Mehrleistungen infolge Felsaushub, umfangreichere Anpassungsarbeiten an talseitigen Ein- und Ausfahrten sowie zusätzliche Kanalisationsleitungen. Im Bereich Nebenarbeiten und technische Arbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden.

2.8.10. RRB Nr. 346/2012, Strassen (Dübendorf, 754 Ringstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren, die Radwegverbindung Zürich-/Überlandstrasse mittels Stahlbrücke über die Glatt zu schliessen und einen neuen Rad-/Gehweg zwischen Neugut- und Überlandstrasse zu errichten. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 25 031 +14 969 Bauarbeiten 970 000 462 922 +507 078 Nebenarbeiten 180 000 110 545 +69 455 Technische Arbeiten 300 000 298 178 +1 822 Total 1 490 000 896 676 +593 324

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt und durch Opti- mierungen weitere Kosten eingespart werden.

2.8.11. RRB Nr. 406/2012, Strassen (Illnau-Effretikon, 760 Rikoner- / 766 Illnauer-/Gestenrietstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren, die Strassenbeläge zu erneuern, den Strassenraum zu ge- stalten sowie die Verbesserung der Verkehrsqualität durch Kreiselneu- bau mit Busbevorzugungsanlage sicherzustellen. Die Ziele wurden er- reicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Nettoausgabe Projekt 1 929 150 1 346 727 +582 423 Total 1 929 150 1 346 727 +582 423

Begründung der Abweichungen: Infolge Landabtauschs war der erforderliche Landerwerb geringer als geplant. Bei den Baumeister- und Planerarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Das Projekt wurde zusammen mit der Stadt Illnau-Effretikon reali- siert und gegenseitig verrechnet, weshalb ein Ausweis der einzelnen Kos- tenpositionen nicht möglich ist.

2.8.12. RRB Nr. 643/2012, Strassen (Rheinau, 532/540 Poststrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandstellung und der behindertengerechte Ausbau von drei Bushaltestellen. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 25 000 20 430 +4 570 Bauarbeiten 990 000 728 351 +261 649 Nebenarbeiten 150 000 77 595 +72 405 Technische Arbeiten 215 000 210 122 +4 878 Total 1 380 000 1 036 498 +343 502

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten wurden Vergabeerfolge erzielt. Bei den Neben- arbeiten führten Synergien mit einem anderen Projekt zu Kosteneinspa- rungen.

2.8.13. RRB Nr. 845/2012, Strassen (Illnau-Effretikon, 740 Bahnhofstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Werterhaltung der bestehenden Brücke sowie die Erstellung einer Rad-/Gehwegbrücke, die Erstellung einer Fussgänger- schutzinsel, die Verbreiterung und Erneuerung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 117 000 55 924 +61 076 Bauarbeiten 1 974 200 1 677 400 +296 800 Nebenarbeiten 291 500 425 160 –133 660 Technische Arbeiten 1 472 700 814 565 +658 135 Beitrag –60 000 –60 000 0 Total 3 795 400 2 913 047 +882 353

Begründung der Abweichungen: Infolge Projektoptimierung musste weniger Land erworben werden. Auch war der Baugrund zum Teil in einem besseren Zustand, sodass we- niger Baumaterial benötigt wurde. Hingegen fielen die Kosten bei den Ne­benarbeiten aufgrund von Anpassungs- und Gärtnerarbeiten höher aus. Es waren umfangreichere Anpassungen und Schutzmassnahmen bei SBB-Fahrleitungen notwendig, die im Kostenvoranschlag nicht berück- sichtigt waren. Bei den technischen Arbeiten wiederum konnten durch Projektoptimierungen, tiefere Planer- und Eigenleistungen sowie durch Vergabeerfolge bei der Ingenieurausschreibung Minderaufwände erzielt werden.

2.8.14. RRB Nr. 846/2012, Strassen (Wil/Rafz, 558 Badener Landstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Sanierung der Fahrbahn und die gleichzeitige Verbrei- terung der Strasse zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die Ziele wur- den erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 25 000 0 +25 000 Bauarbeiten 3 000 000 2 446 795 +553 205 Nebenarbeiten 385 000 207 133 +177 867 Technische Arbeiten 450 000 346 409 +103 591 Beiträge Bund/Gemeinde –50 000 –50 000 0 Total 3 810 000 2 950 337 +859 663

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten und technischen Arbeiten konnten Vergabeer- folge erzielt werden. Die Kosten für die Verkehrsführung und die La- borkosten waren bei den Nebenarbeiten geringer als angenommen. Auch fielen die Aufwendungen für die Verkehrsführung und für das Labor geringer aus. Die Ausgaben für den Landerwerb wurden unter den tech- nischen Arbeiten verbucht.

2.8.15. RRB Nr. 60/2013, Strassen (Bassersdorf, 588 Zürichstrasse, km 3.700–4.900, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Erneuerung der Stras- senbeleuchtung innerorts sowie die Erneuerung der SBB-Überführung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 5 170 000 3 697 986 +1 472 014 Nebenarbeiten 645 000 294 780 +350 220 Technische Arbeiten 310 000 292 386 +17 614 Total 6 125 000 4 285 152 +1 839 848

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten wesentliche Vergabeerfolge erzielt werden. Zudem war das Projekt Mischwasserkanal im Bereich Hard- strasse nicht notwendig, womit die Bauarbeiten wesentlich tiefer aus- fielen. Bei den Nebenarbeiten waren die Ausgaben für die öffentliche Beleuchtung, die betrieblichen internen Aufwendungen sowie die La- borkosten geringer als angenommen.

2.8.16. RRB Nr. 220/2013, Strassen (Wettswil a. A., 644 Stationsstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Neubau von Gehwegen zur Verbesserung des Fussgän- gerschutzes, der behindertengerechte Ausbau von zwei Bushaltestellen, die Errichtung einer Lärmschutzwand sowie die Instandsetzung der Fahr- bahn. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 157 482 +42 518 Bauarbeiten 2 530 000 1 527 000 +1 003 000 Nebenarbeiten 270 000 221 575 +48 425 Technische Arbeiten 510 000 421 389 +88 611 Total 3 510 000 2 327 446 +1 182 554

Begründung der Abweichungen: Aufgrund direkter Verrechnung der Anstösserbeiträge fiel der Land- erwerb günstiger aus. Auch konnten Vergabeerfolge bei den Bauarbeiten erzielt werden und die Kosten für die Lärmschutzwand fielen geringer aus. Weitere Kosteneinsparungen bei den technischen Arbeiten sind auf den optimierten Bauablauf zurückzuführen.

2.8.17. RRB Nr. 262/2013, Strassen (Hirzel, 338 Zugerstrasse, Morgental bis Siten, km 3.900–4.400, Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Strasseninstandsetzung, die Instandstellung der Ent- wässerung sowie die normgerechte Anpassung der öffentlichen Beleuch- tung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 035 000 786 499 +248 501 Nebenarbeiten 170 000 135 379 +34 621 Technische Arbeiten 115 000 158 422 –43 422 Total 1 320 000 1 080 300 +239 700

Begründung der Abweichungen: Die Tragschicht musste nicht im geplanten Umfang ersetzt werden, was zu Einsparungen bei den Bau- und Nebenarbeiten führte. Bei den tech- nischen Arbeiten hingegen verursachte Mehraufwand der Bauleitung Zusatzkosten.

2.8.18. RRB Nr. 484/2013, Strassen (Bauma, 15 Tösstalstrasse, Dillhaus, Bereich FBB-Areal) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Verlegung der Tösstalstrasse, der Neubau eines Geh- wegs, die Erstellung eines Linksabbiegestreifens, die Erneuerung des Bachdurchlasses Fluebach, die Erstellung eines Fussgängerübergangs mit Schutzinsel, die Erstellung eines Zauns längs der SBB-Grenze, die Umlegung von Werkleitungen sowie die Anpassung der Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 560 000 419 503 +140 497 Bauarbeiten 2 200 000 1 564 214 +635 786 Nebenarbeiten 290 000 182 116 +107 884 Technische Arbeiten 500 000 502 340 –2 340 Einnahmen –380 000 –561 782 +181 782 Total 3 170 000 2 106 393 +1 063 607

Begründung der Abweichungen: Die Entschädigung für die abzubrechenden Liegenschaften fiel ge- ringer aus. Auch konnte aufgrund der weniger starken Belastung durch Altlasten auf eine Untergrundverbesserung unter künstlicher Schüttung verzichtet werden. Anstelle einer Leitplanke wurde ein Zaun zum SBB-­ Trassee errichtet, womit weniger aufwendige Anpassungsarbeiten im Be- reich Nebenarbeiten fällig waren. Die Einnahmen umfassen neben den zugesicherten Beiträgen für die Verlegung der Schmutzwasserkanalisa- tion und den Einspurstreifen die Weiterverrechnungen von Leistungen für Werke und Dritte.

2.8.19. RRB Nr. 671/2013, Strassen (Urdorf, 632 Birmensdorfer­ strasse, Ortseingang Süd-Feldstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele umfassten die Umsetzung des Betriebs- und Gestaltungs- konzepts der Gemeinde mit der Strasseninstandsetzung der Birmens- dorferstrasse einschliesslich des behindertengerechten Ausbaus der Bus- haltestellen und der Ausrüstung der Fussgängerstreifens mit Schutz- inseln. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 200 000 101 209 +98 791 Bauarbeiten 4 640 000 2 436 853 +2 203 147 Nebenarbeiten 775 000 536 756 +238 244 Technische Arbeiten 1 040 000 549 857 +490 143 Beitrag Gemeinde –691 000 –691 000 0 Total 5 964 000 2 933 676 +3 030 324

Begründung der Abweichungen: Da der Vorgartenabzug im Kostenvoranschlag nicht berücksichtigt worden war, fielen die Ausgaben für den Landerwerb geringer aus. Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt und der Umfang der An- passungsarbeiten gering gehalten werden. Im Bereich der technischen Arbeiten (Bauleitung) sind die tieferen Ausgaben auf den optimierten Bauablauf zurückzuführen.

2.8.20. RRB Nr. 826/2013 und RRB Nr. 784/2014 (Zusatzkredit), Strassen (Küsnacht/Erlenbach, 17 Seestrasse, km 30.225–32.100, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Seestrasse. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 5 790 000 5 333 302 +456 698 Nebenarbeiten 1 665 000 1 088 681 +576 319 Technische Arbeiten 145 000 86 731 +58 269 Total 7 600 000 6 508 714 +1 091 286

Begründung der Abweichungen: Der Aufwand für die Auskofferung der Fahrbahn, die Altlastenbehe- bung und die Anpassung der Lichtsignalanlage war bedeutend geringer als angenommen. Daher wurden nicht die gesamten Ausgaben, die mit dem Zusatzkredit beantragt wurden, benötigt. Dies führte zu Minder- kosten bei allen Baupositionen.

2.8.21. RRB Nr. 900/2013, Strassen (Affoltern a. A., 299 Otten- bacherstrasse, Brücke A4 bis Zwillikerstrasse, km 2.600–3.950; Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Ziele umfassten die Instandsetzung der Fahrbahn, den Ersatz des Gehwegbelags innerorts, die Erneuerung der Strassenentwässerung, den Ersatz sämtlicher Armaturen und Randabschlüsse, der Schlamm- sammler und Kontrollschächte sowie die Errichtung von zwei Gehweg- abschnitten, zwei Übergängen für Fussgängerinnen und Fussgänger und einer Mittelinsel. Alle Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 115 000 112 801 +2 199 Bauarbeiten 2 100 000 1 483 199 +616 801 Nebenarbeiten 300 000 250 632 +49 368 Technische Arbeiten 185 000 151 754 +33 246 Total 2 700 000 1 998 386 +701 614

Begründung der Abweichungen: Bei den Strassenarbeiten konnten hohe Vergabeerfolge erzielt wer- den. Als Folge der geringeren Baukosten fielen die Ausgaben für Neben- arbeiten tiefer aus.

2.8.22. RRB Nr. 1200/2013, Strassen (Birmensdorf/Wettswil, 644 Wettswilerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Ausbau, die Erneuerung und Instandsetzung der Fahr- bahn sowie die Busbevorzugung. Die Ziele wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 10 000 3 198 +6 802 Bauarbeiten 2 600 000 2 326 141 +273 859 Nebenarbeiten 590 000 351 175 +238 825 Technische Arbeiten 800 000 692 661 +107 339 Total 4 000 000 3 373 175 +626 825

Begründung der Abweichungen: Bei den drei Lichtsignalangaben konnten bei den Bau- und Neben- arbeiten Vergabeerfolge erzielt werden. Zudem konnte die geologische Baubegleitung durch die interne Sektion Oberbau und Geotechnik über- nommen werden, was bei den technischen Arbeiten zu weiteren Kosten- ersparnissen führte.

2.8.23. RRB Nr. 1202/2013, Strassen (Regensberg/Dielsdorf, 606 Dielsdorfer-/Regensbergstrasse, km 6.700–7.350, Fahrbahn- instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwäs- serung, die Erneuerung der Strassenbeleuchtung und die Erneuerung der Querung des Hinterdorfbachs. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 900 000 1 324 572 +575 428 Nebenarbeiten 495 000 174 750 +320 250 Technische Arbeiten 120 000 86 962 +33 038 Total 2 515 000 1 586 284 +928 716

Begründung der Abweichungen: Bei den Strassenbauarbeiten konnten wesentliche Vergabeerfolge er­ zielt werden. Bei den Nebenarbeiten waren die Ausgaben für die öffent- liche Beleuchtung, für die internen betrieblichen Aufwendungen sowie für die Querung des Hinterdorfbachs geringer als angenommen. Im Be- reich technische Arbeiten war die Aufwandschätzung zu hoch.

2.8.24. RRB Nr. 1324/2013 und RRB Nr. 349/2015 (Zusatzkredit), Strassen (Lindau, 1 Zürcherstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war, neben dem Umbau und der Instandstellung der Kreuzung, die Lichtsignalanlage zu ersetzen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 255 –255 Bauarbeiten 1 590 000 1 660 556 –70 556 Nebenarbeiten 1 175 000 580 699 +594 301 Technische Arbeiten 400 000 612 861 –212 861 Einnahmen 0 –6 000 +6 000 Total 3 165 000 2 848 371 +316 629

Begründung der Abweichungen: Für eine nicht vorhergesehene temporäre Landbeanspruchung wurde eine Entschädigung fällig. Einerseits führten die Neuausschreibung des Planermandats sowie die Neuerhebung der Planungsgrundlagen zu höhe- ren Aufwendungen bei den technischen Arbeiten. Anderseits konnten durch Optimierungen der Bauabläufe die Bauzeit verkürzt und somit die Ausgaben verringert werden.

2.8.25. RRB Nr. 1446/2013, Strassen (Bachenbülach, 578 Ober­ glatterstrasse, km 2.760–3.890, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 305 000 1 847 397 +457 603 Nebenarbeiten 150 000 116 346 +33 654 Technische Arbeiten 150 000 82 184 +67 816 Total 2 605 000 2 045 928 +559 072

Begründung der Abweichungen: Bei der Vergabe sämtlicher Arbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Durch Projektoptimierung konnten die Kosten zusätzlich verrin- gert werden.

2.8.26. RRB Nr. 1448/2013, Strassen (Bülach, A 51, Hochleistungs­ strasse, Objekt Nr. 053-008, Viadukt SBB Bülach Nord) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung des SBB-Viadukts Bülach Nord. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 8 237 860 5 830 062 +2 407 798 Nebenarbeiten 832 140 325 158 +506 982 Technische Arbeiten 840 000 372 103 +467 897 Total 9 910 000 6 527 323 +3 382 677

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten infolge Vergabeerfolgen hohe Einspa- rungen erzielt werden. Zudem befand sich die Fahrbahnplatte in einem besseren Zustand als erwartet, sodass weniger Abtrag von schadhaftem Beton und geringere Reprofilierungsarbeiten notwendig waren. Die tech- nischen Arbeiten (Verkehrsführung, Signalisation und Verkehrsumlei- tungen) konnten durch die gleichzeitige Ausführung mit einem ande- ren Projekt optimiert und koordiniert werden, was zu weiteren Kosten- ersparnissen führte.

2.8.27. RRB Nr. 1449/2013, Strassen (Richterswil, 688 Beichlenstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war, die Rad- und Gehweglücken zu schliessen. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 9 274 +30 726 Bauarbeiten 1 090 000 703 696 +386 304 Nebenarbeiten 190 000 11 226 +178 774 Technische Arbeiten 280 000 236 455 +43 545 Beiträge Bund/Gemeinde –90 000 –90 000 0 Total 1 510 000 870 651 +639 349

Begründung der Abweichungen: Infolge Projektoptimierung wurde eine geringere Grundstücksfläche erworben. Bei den Bauarbeiten und technischen Arbeiten konnten Ver- gabeerfolge erzielt werden. Im Bereich Nebenarbeiten (Rekultivierungs- arbeiten, interne Arbeiten und Laborkosten) wurden weniger Ausgaben getätigt, da eine geringere Fläche rekultiviert werden musste.

2.8.28. RRB Nr. 20/2014, Strassen (Pfungen, 7 Weiacher-/ Winterthurerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Siedlungsverträgliche Umgestaltung der Ortsdurchfahrung sowie Erneuerung der Fahrbahn ausserorts von Pfungen bis Embrach. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 75 000 65 249 +9 751 Bauarbeiten 4 065 000 3 628 603 +436 397 Nebenarbeiten 530 000 668 545 –138 545 Technische Arbeiten 395 000 402 761 –7 761 Kostenanteil Gemeinde Pfungen –90 000 –90 000 0 Total 4 975 000 4 675 158 +299 842

Begründung der Abweichungen: Durch die effizientere Gestaltung der Verkehrsführung konnten ver- schiedene Zwischenschritte während der Bauarbeiten eingespart wer- den. Bei den Nebenarbeiten führten zusätzliche Aufwendungen für die neue LED-Beleuchtung und sehr aufwendige Verkehrsdienste zu Mehr- kosten.

2.8.29. RRB Nr. 74/2014, Strassen (Weiningen, 295 Umfahrungs- strasse, km 4.150–5.230, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Instandsetzung der Fahrbahn und der Strassenentwäs- serung. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 855 000 1 292 884 +562 116 Nebenarbeiten 215 000 229 641 –14 641 Technische Arbeiten 110 000 75 629 +34 371 Total 2 180 000 1 598 153 +581 847

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten und technischen Arbeiten konnten Vergabeer- folge erzielt werden. Ausserdem führten Projektoptimierungen zu ge- ringerem Aufwand bei den technischen Arbeiten. Der Mehraufwand im Bereich Nebenarbeiten ist auf die Errichtung eines provisorischen Kreisels zurückzuführen.

2.8.30. RRB Nr. 216/2014, Strassen (Bauma, 806 Sternenberg- strasse, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn und die Anpassung der Beleuchtung an die heutigen Anforderungen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 350 000 1 062 799 +287 201 Nebenarbeiten 160 000 102 345 +57 655 Technische Arbeiten 140 000 78 033 +61 967 Total 1 650 000 1 243 176 +406 824

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden und es war weniger Ersatz der Fundation erforderlich. Der Aufwand im Bereich Nebenarbeiten und technische Arbeiten fiel aufgrund von Projektopti- mierungen günstiger aus und die Bauleitung wurde vom Tiefbauamt selbst übernommen.

2.8.31. RRB Nr. 266/2014, Strassen (Bauma, Nr. 15, Tösstalstrasse, Objekt Nr. 171-003, Tössbrücke Schlössli) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung und Verstärkung der Brücke zur Wie- derherstellung der Trag- und Betriebssicherheit und zur Ertüchtigung der Ausnahmetransportroute Typ II. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 881 500 755 860 +125 640 Nebenarbeiten 104 500 28 821 +75 679 Technische Arbeiten 114 000 59 853 +54 147 Total 1 100 000 844 534 +255 466

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Die Auf- wände im Bereich Nebenarbeiten fielen aufgrund von Optimierungen bei der Baustellenverkehrsführung und beim Betrieb der Lichtsignal- anlagen geringer aus. Der verringerte Aufwand der Bauleitung führte bei den technischen Arbeiten ebenfalls zu Minderaufwendungen.

2.8.32. RRB Nr. 272/2014, Staatsstrassen, Verkehrsdaten- erfassung, Automatisierung des bestehenden Messstellennetzes Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Die Verkehrsdatenerfassung soll soweit automatisiert werden, dass für die Datenauslesung wie auch für den Datenimport in das bestehende Management- und Analysesystem keine Benutzerinterventionen mehr notwendig sind. Durch diese Effizienzsteigerung sollen aktuelle Daten künftig schneller zur Verfügung stehen. Zudem soll die Datenqualität nachhaltig gesichert und die Betriebssicherheit des Gesamtsystems ver- bessert werden. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Zentrale Infrastruktur 135 000 0 +135 000 Messstellenausrüstung 1 604 300 1 621 611 –17 311 Honorare 172 800 0 +172 800 Reserven 187 900 0 +187 900 Total 2 100 000 1 621 611 +478 389

Begründung der Abweichungen: Aufgrund von Erfahrungswerten wurden die Arbeiten für den Aus- bau ermittelt. Diese fielen jedoch wesentlich günstiger aus. Eine Auftei- lung auf einzelne Positionen war nicht möglich, da die Arbeiten zusammen ausgeführt wurden. Die Reserven mussten nicht beansprucht werden.

2.8.33. RRB Nr. 386/2014, Strassen (Fehraltorf, 354 Russiker- strasse, km 7.270–8.200, Strasseninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandstellung der Fahrbahn, der Ausbau der Bus- haltestellen und die Erstellung einer Fussgängerinsel sowie die Instand- stellung der Strassenentwässerung und die Sanierung der Strassenbe- leuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 0 1 300 –1 300 Bauarbeiten 1 095 000 1 027 419 +67 581 Nebenarbeiten 135 000 177 805 –42 805 Technische Arbeiten 25 000 18 818 +6 182 Total 1 255 000 1 225 342 +29 658

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Infolge Projektoptimierung fiel der Aufwand für die technischen Arbeiten ge- ringer aus. Hingegen verursachten Mehraufwendungen für ein neues Verkehrszählgerät, für die zusätzlich erforderliche Zustandserfassung und für den Verkehrsdienst höhere Kosten im Bereich Nebenarbeiten.

2.8.34. RRB Nr. 387/2014, Strassen (Rümlang, 594 Glattalstrasse, Erneuerung mit Strassenraumgestaltung, Hörnlistrasse bis Bahn- hofstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Strassenraumgestaltung mit Mehrzweckstreifen und die vollständige Erneuerung des bituminösen Belags. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 530 000 474 707 +55 293 Bauarbeiten 4 935 000 4 636 521 +298 479 Nebenarbeiten 485 000 806 904 –321 904 Technische Arbeiten 550 000 483 457 +66 543 Anteil Gemeinde Rümlang –650 000 –650 000 0 Total 5 850 000 5 751 589 +98 411

Begründung der Abweichungen: Beim Erwerb von Grund und Rechten fiel die Entschädigung für den Hausabbruch geringer aus. Auch wurde bei den Bauarbeiten weniger Fundationsschichtersatz benötigt und durch den optimalen Ablauf konn- ten weitere Kosteneinsparungen erzielt werden. Bei den Nebenarbeiten waren hingegen grössere Anpassungsarbeiten an den Vorplätzen, Ein- fahrten und Vorgärten notwendig, was höhere Ausgaben zur Folge hatte.

2.8.35. RRB Nr. 508/2014, Strassen (Horgen, 4 Sihltalstrasse, Hebisen bis Schüepenloch, km 3.200–4.800, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Strasseninstandsetzung mit Ersatz der Deck-, Binder- und teilweise der Tragschicht sowie Instandstellung der Entwässerung, der Randab- schlüsse und der Gehwege. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 520 000 1 634 928 +885 072 Nebenarbeiten 265 000 174 317 +90 683 Technische Arbeiten 115 000 72 364 +42 636 Total 2 900 000 1 881 609 +1 018 391

Begründung der Abweichungen: Generell geringere Ausgaben aufgrund von Vergabeerfolgen bei sämt- lichen Arbeiten. Zudem war die Tragschicht in einem besseren Zustand als angenommen und musste nicht im geplanten Umfang ersetzt und ent- sorgt werden.

2.8.36. RRB Nr. 536/2014, Strassen (Langnau a. A., 4 Sihltalstrasse, Risleten bis Gattikonerstrasse, km 7.700–9.200, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse sowie die Instandstellung der Entwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 520 000 1 786 024 +733 976 Nebenarbeiten 265 000 82 643 +182 357 Technische Arbeiten 165 000 103 131 +61 869 Total 2 950 000 1 971 797 +978 203

Begründung der Abweichungen: Diverse Vergabeerfolge führten zu geringeren Ausgaben. Zudem war die Tragschicht in einem besseren Zustand als angenommen und musste nicht im geplanten Umfang ersetzt und entsorgt werden.

2.8.37. RRB Nr. 603/2014, Strassen (Bonstetten, 648 Isenbachstrasse, Stations- bis Bucheneggstrasse, km 0.030–0.900, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandstellung der Strasse, des Rad- und Gehwegs, sowie die Instandstellung der Entwässerung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 670 000 951 719 +718 281 Nebenarbeiten 180 000 114 804 +65 196 Technische Arbeiten 130 000 135 125 –5 125 Total 1 980 000 1 201 648 +778 352

Begründung der Abweichungen: Bei den Bauarbeiten konnten diverse Vergabeerfolge erzielt werden. Als Folge der geringeren Baukosten fielen die Ausgaben für Neben- arbeiten tiefer aus. Bei den technischen Arbeiten war der Aufwand für die Bauleitung etwas höher als geschätzt.

2.8.38. RRB Nr. 638/2014, Strassen (Stadt Kloten, 4 Lufingerstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Behebung des Unfallschwerpunkts mittels Realisie- rung von Lichtsignalanlagen und die Strassensanierung im Kreuzungs- bereich Thalstrasse. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 20 000 22 469 –2 469 Bauarbeiten 2 030 000 1 482 190 +547 810 Nebenarbeiten 650 000 400 595 +249 405 Technische Arbeiten 400 000 244 820 +155 180 Anteil Stadt Kloten –1 162 500 –1 162 500 0 Total 1 937 500 987 574 +949 926

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb wurde eine zusätzliche Entschädigung für die zeit- weilige Beanspruchung von Land des Bundes fällig. Bei den Bauarbei- ten konnten infolge geringeren Materialbedarfs (Fundationsschichter- satz) und optimalen Bauablaufs Minderaufwände erzielt werden. Auch waren geringere Anpassungsarbeiten an bestehenden Grundstücken not- wendig und die Ingenieur- und Laborkosten fielen tiefer aus.

2.8.39. RRB Nr. 855/2014, Strassen (Ober- und Unterengstringen, 295 Zürcherstrasse) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Verbreiterung der Radstreifen, der behindertengerechte Ausbau von drei Bushaltestellen und der Ausbau der Fussgängerschutzinseln. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 100 000 93 538 +6 462 Bauarbeiten 3 400 000 2 092 283 +1 307 717 Nebenarbeiten 600 000 410 485 +189 515 Technische Arbeiten 300 000 287 900 +12 100 Total 4 400 000 2 884 205 +1 515 795

Begründung der Abweichungen: Bei den Baumeisterarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Die Kosten für die Strassenfundation fielen geringer aus. Der Umfang der Anpassungsarbeiten fiel geringer aus als vorgesehen. Infolge optimier- ten Bauablaufs fielen auch bei den technischen Arbeiten geringere Aus- gaben an.

2.8.40. RRB Nr. 897/2014, Strassen (Knoten Adlikon, Regensdorf, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Knotens Adli- kon mittels Strasseninstandsetzung und zusätzlicher Abbiegespuren sowie die Förderung des öffentlichen Verkehrs Dielsdorf–Regensdorf mittels verschiedener Massnahmen. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 725 000 844 258 –119 258 Bauarbeiten 6 770 000 5 817 697 +952 303 Nebenarbeiten 2 045 000 1 635 621 +409 379 Technische Arbeiten 1 220 000 836 291 +383 709 Total 10 760 000 9 133 866 +1 626 134

Begründung der Abweichungen: Mehrkosten der Verzinsung aufgrund verzögerter Eigentumsübertra- gung. Bei den Baumeister- und Nebenarbeiten (Lichtsignalanlagen) konn- ten Vergabeerfolge erzielt werden. Die Kosten bei den technischen Arbei- ten fielen aufgrund des optimierten Bauablaufs ebenfalls geringer aus.

2.8.41. RRB Nr. 1009/2014, Strassen (Kloten, Lufingen, 344 Lufinger-/Zürcherstrasse, Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Neubau eines Radwegs, um die bestehende Radweglücke zu schliessen. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 20 000 163 958 –143 958 Bauarbeiten 3 008 000 1 643 081 +1 364 919 Nebenarbeiten 434 000 254 965 +179 035 Technische Arbeiten 425 000 348 158 +76 842 Total 3 887 000 2 410 163 +1 476 837

Begründung der Abweichungen: Beim Landerwerb fiel der Aufwand für die Kompensation der Frucht- folgeflächen höher aus. Bei den Bau-, Neben- und technischen Arbeiten konnten diverse Vergabeerfolge erzielt und durch Projektoptimierungen weitere Kosten eingespart werden.

2.8.42. RRB Nr. 1010/2014, Strassen (Hinwil, 788 Kemptnerstrasse, Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erstellung einer Kernfahrbahn, die Verbesserung des Fussgänger- und Radfahrerschutzes, die Instandsetzung der Fahrbahn und der Ersatz der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 40 000 0 +40 000 Bauarbeiten 1 570 000 988 580 +581 420 Nebenarbeiten 230 000 115 832 +114 168 Technische Arbeiten 260 000 238 100 +21 900 Total 2 100 000 1 342 512 +757 488

Begründung der Abweichungen: Infolge Landabtauschs war kein Landerwerb notwendig. Zudem wur- den bei den Baumeister- und Planerarbeiten aufgrund des tiefen Preis- niveaus hohe Vergabeerfolge erzielt.

2.8.43. RRB Nr. 1090/2014, Strassen (Hausen a. A., 650 Albisstrasse, Eingangstor und Strasseninstandstellung, Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Erhöhung der Verkehrssicherheit mittels Instand- stellung der Strasse, die Erstellung eines Eingangstors, einer Verkehrs- leitinsel/Schutzinsel und einer Fussgänger- und Radfahrerschutzinsel, die Erneuerung des bestehenden Gehwegs sowie die Anpassung der Stras- senentwässerung und die Ergänzung der Strassenbeleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 7 000 700 +6 300 Bauarbeiten 1 683 000 973 370 +709 630 Nebenarbeiten 65 000 163 057 –98 057 Technische Arbeiten 245 000 194 958 +50 042 Total 2 000 000 1 332 085 +667 915

Begründung der Abweichungen: Die Landerwerbskosten sowie die Kosten für den Ingenieur bei den technischen Arbeiten wurden zu hoch veranschlagt. Bei den Bauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Die Erneuerung der Strassenbe- leuchtung wurde unter den Nebenarbeiten verbucht, aber bei den Bau- arbeiten budgetiert.

2.8.44. RRB Nr. 1238/2014, Strassen (Hüttikon/Otelfingen, 610 Otelfinger-/Hüttikerstrasse, km 0.025–1.100, Fahrbahnsanierung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn sowie die Erneuerung der Strassenbeleuchtung innerorts. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 150 000 663 887 +486 113 Nebenarbeiten 225 000 53 833 +171 167 Technische Arbeiten 50 000 4 648 +45 352 Total 1 425 000 722 369 +702 631

Begründung der Abweichungen: Bei den Strassenbauarbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Zudem waren im Abschnitt Furtbach bis Bahnübergang nur minimale Instandhaltungsmassnahmen notwendig. Vergabeerfolge bei den Neben- arbeiten und technischen Arbeiten sowie Projektoptimierungen führ- ten ebenfalls zu geringerem Aufwand.

2.8.45. RRB Nr. 1272/2014, Strassen (Freienstein-Teufen, 550 Irchelstrasse, km 0.500–2.500, Tossbrücke bis Tüfenbach, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Querung des Sei- tenbachs sowie die Erneuerung der Strassenbeleuchtung innerorts. Die Gemeinde Freienstein-Teufen verzichtete kurz vor Baubeginn auf drei Bushaltestellen und einen Fussgängerübergang. Die Ziele wurden teil- weise erfüllt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 4 445 000 2 253 881 +2 191 119 Nebenarbeiten 419 000 241 166 +177 834 Technische Arbeiten 224 000 135 586 +88 414 Total 5 088 000 2 630 632 +2 457 368

Begründung der Abweichungen: Infolge hoher Vergabeerfolge konnten wesentliche Einsparungen ge- tätigt werden. Der Bau von drei Bushaltestellen und eines Fussgänger- übergangs wurde aufgrund eines Gemeindeentscheids nicht vollzogen. Zudem konnten Synergien genutzt und der Bauablauf optimiert wer- den. Dies führte zu Minderaufwänden bei allen Baupositionen.

2.8.46. RRB Nr. 1273/2014, Strassen (Kloten, 586 Balz-Zimmer- mann-Strasse, km 0.000–0.650, Schaffhauserstrasse bis Kreisel Werft, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn und die Erneuerung der Bushaltestelle. Die Ziele wurden erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 2 230 000 876 440 +1 353 560 Nebenarbeiten 260 000 133 795 +126 205 Technische Arbeiten 144 000 107 082 +36 918 Total 2 634 000 1 117 316 +1 516 684

Begründung der Abweichungen: Die wesentlichen Einsparungen sind auf Vergabeerfolge zurückzu- führen. Durch Drittprojekte konnten zudem Synergien genutzt und der Bauablauf optimiert werden. Dies führte zu Minderkosten bei allen Bau- positionen.

2.8.47. RRB Nr. 1274/2014, Strassen (Strassen, Bubikon, Knoten Rüti-/Land-/Bubiker-/Geissbergstrasse, Umgestaltung zu Kreisel und Neubau Bushaltestellen, Projektfestsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Bau eines Kreisels, die behindertengerechte Instand- stellung der Bushaltestellen sowie die Anpassung des Radwegs an die neue Verkehrsführung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 14 000 11 976 +2 024 Bauarbeiten 2 705 000 1 402 535 +1 302 465 Nebenarbeiten 432 000 151 527 +280 473 Technische Arbeiten 579 000 547 246 +31 754 Anteil Gemeinde –214 000 –214 000 0 Total 3 516 000 1 899 283 +1 616 717

Begründung der Abweichungen: Bei den Bau- und Nebenkosten konnte von hohen Vergabeerfolgen pro- fitiert werden. Zudem konnten durch Projektoptimierungen Minderkos- ten in allen Bereichen erzielt werden.

2.8.48. RRB Nr. 1358/2014, Strassen (Horgen, 3 Seestrasse, Schärbächlistrasse bis Kreisel Waidlistrasse, km 21.350–22.285, Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Strasse, der Entwässerung sowie die normgerechte Anpassung der öffentlichen Beleuchtung. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 260 000 786 231 +473 769 Nebenarbeiten 200 000 116 101 +83 899 Technische Arbeiten 110 000 45 332 +64 668 Total 1 570 000 947 664 +622 336

Begründung der Abweichungen: Bei sämtlichen Arbeiten konnten Vergabeerfolge erzielt werden. Aus­ serdem konnten Optimierungsmöglichkeiten mit der gleichzeitigen Werk- leitungssanierung der Gemeinde Horgen und einem weiteren Unter- haltsprojekt des Tiefbauamts genutzt werden, was zu weiteren Kosten- einsparungen führte.

2.8.49. RRB Nr. 230/2015, Strassen (Niederhasli, 598 Seestrasse, Objekt Nr, 090-011, Personenunterführung SBB Seestrasse West, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war der Bau einer neuen Personenunterführung unter dem Bahn- hof. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 49 000 23 483 +25 517 Bauarbeiten 622 000 491 103 +130 897 Nebenarbeiten 727 000 486 743 +240 257 Technische Arbeiten 329 000 255 883 +73 117 Total 1 727 000 1 257 212 +469 788

Begründung der Abweichungen: Da kein Landerwerb für die Gehwegerweiterung notwendig war, fielen die Ausgaben für den Erwerb von Grund und Rechten geringer aus. Bei den Bauarbeiten wurden Vergabeerfolge erzielt. Durch Projektopti- mierungen und Synergien konnten weitere Kosteneinsparungen erzielt werden. Zudem fielen die Leistungen der SBB (Erstellung Hilfsbrücke während der Bauarbeiten) geringer aus.

2.8.50. RRB Nr. 879/2015, Strassen (Niederhasli/Rümlang/ Oberglatt, 602/348 Rümlanger-/Kaiserstuhlstrasse, Neubau Licht- signalanlage, Strassensanierung, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren der Bau einer neuen Lichtsignalanlage, die Fahrbahnver- breiterung durch den Bau von zwei zusätzlichen Rechtsabbiegespuren sowie die Sanierung des Belags. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 476 000 1 236 310 +239 690 Nebenarbeiten 639 000 475 946 +163 054 Technische Arbeiten 325 000 302 219 +22 781 Total 2 440 000 2 014 475 +425 525

Begründung der Abweichungen: Vergabeerfolge und Projektoptimierungen im Bauablauf führten zu verschiedenen Minderaufwendungen.

2.8.51. RRB Nr. 931/2015, Strassen (Hüntwangen, 558 Bahnhof-/ Eglisauerstrasse, Busbevorzugung durch Neubau von Lichtsignal­ anlagen und elektronischer Busspur, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Busbevorzugung durch den Bau von Lichtsignalanlagen und einer elektronischen Busspur. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Erwerb von Grund und Rechten 5 000 0 +5 000 Bauarbeiten 570 000 457 926 +112 074 Nebenarbeiten 555 000 413 853 +141 147 Technische Arbeiten 220 000 247 307 –27 307 Total 1 350 000 1 119 086 +230 914

Begründung der Abweichungen: Der geplante Landerwerb war nicht notwendig. Bei den Bau- und Neben- arbeiten konnten Vergabeerfolge bei den Baumeisterarbeiten und der Elektrotechnik erzielt werden. Bei den technischen Arbeiten waren mehr Eigenleistungen nötig.

2.8.52. RRB Nr. 932/2015, Strassen (Regensdorf, 17 Wehntaler- strasse, Althard-/Dorfstrasse bis Altburgstrasse, km 13.570–14.238, Fahrbahninstandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8400, Tiefbauamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Instandsetzung der Fahrbahn, die Erneuerung des Deckbelags sowie die Erstellung eines Lichtwellenleiter-Rohrblocks. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Bauarbeiten 1 200 000 1 076 832 +123 168 Nebenarbeiten 459 000 61 516 +397 484 Technische Arbeiten 139 000 69 048 +69 952 Total 1 798 000 1 207 396 +590 604

Begründung der Abweichungen: Die wesentlichen Einsparungen sind auf Vergabeerfolge zurückzufüh- ren. Auch konnten Synergien genutzt, der Bauablauf optimiert und die Bauzeit verringert werden. Dies führte zu Minderaufwänden bei allen Baupositionen.

2.8.53. RRB Nr. 146/2014, Strickhof Lindau (Sanierung Mensatrakt) Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Behebung der Schäden an den Dachträgern, die Er- neuerung der Wärmedämmung und Lüftung und die Anpassung an die brandschutztechnischen Anforderungen, die Behebung brandschutz- technischer Mängel in den Räumlichkeiten sowie die Erdbebenertüch- tigung des Baus. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 255 000 134 859 +120 141 Gebäude 3 956 500 3 670 922 +285 578 Baunebenkosten und Übergangs- 1 558 500 1 535 322 +23 178 kosten Ausstattung 50 000 144 215 –94 215 Subventionen GVZ –479 000 –475 574 –3 426 Reserven 280 000 0 +280 000 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 19 528 0 +19 528 Total 5 640 528 5 009 744 +630 784

Begründung der Abweichungen: Bei den Vorbereitungsarbeiten und Gebäuden konnten Vergabeer- folge erzielt werden. Diverse Arbeiten in der Budgetposition Vorberei- tungsarbeiten wurden unter Gebäude verbucht (Bauplatzinstallatio- nen/Abbruch). Für die Ausstattung der Mensa wurden neue Stühle an- geschafft anstatt die alten wie vorgesehen zu reparieren. Die Reserven wurden nicht verwendet.

2.8.54. RRB Nr. 69/2015, Strickhof Wülflingen (Sanierung Trottengebäude) Leistungsgruppe Nr. 8700, Immobilienamt Ziele und Zielerreichung: Ziel war die Sanierung des Trottengebäudes. Dies umfasste die Sanie- rung von Schäden an der Decke, den Ersatz der gesamten Haustechnik, die Umstellung der Wärmeerzeugung auf Gas, den Ersatz der Beleuch- tung sowie den Ersatz der alten Weintanks durch klimatisierte Tanks. Ausserdem wurden die sanitären Anlagen ergänzt und behindertenge- recht gestaltet. Der Brandschutz wurde den feuerpolizeilichen Vorschrif- ten angepasst. Das Ziel wurde erreicht.

Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Grundstück 40 000 10 739 +29 261 Vorbereitungsarbeiten 22 000 0 +22 000 Gebäude 874 500 1 063 625 –189 125 Betriebseinrichtungen 154 500 193 172 –38 672 Umgebung 30 000 40 470 –10 470 Baunebenkosten und 321 000 218 333 +102 667 Übergangskosten Ausstattung 5 000 2 387 +2 613 Reserven 98 000 0 +98 000 Teuerung –2 497 0 –2 497 Total 1 542 503 1 528 726 +13 777

Begründung der Abweichungen: Die erhöhten Gebäudekosten sind auf die Konzeptänderung der Haus- technik zurückzuführen. Auch fiel der Aufwand für die Asbestsanierung höher aus. Im Bereich der Baunebenkosten waren die Honorare gerin- ger als erwartet. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden hauptsächlich für die Asbestsanierung und Um- gebungsarbeiten verwendet.

2.8.55. RRB Nr. 348/2012, Liegenschaften, Zürich, Karl-Stauffer- Strasse 26 (Instandsetzung) Leistungsgruppe Nr. 8710, Liegenschaftenerfolg Ziele und Zielerreichung: Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten am Mehrfamilienhaus zur Erfüllung der heute geltenden Normen und Vorschriften. Das Ziel wurde erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Vorbereitungsarbeiten 301 860 191 108 +110 752 Gebäude 2 214 518 2 543 610 –329 092 Umgebung 59 400 23 776 +35 624 Baunebenkosten 73 980 12 693 +61 287 Reserven 37 800 0 +37 800 Teuerung (bei Preisstandsklausel) 16 714 0 +16 714 Total 2 704 272 2 771 187 –66 915

Begründung der Abweichungen: Die Vergabe diverser Arbeiten lag über dem Kostenvoranschlag. Die Mehraufwendungen konnten teilweise bei den Installationen kompen- siert werden. Im weiteren Projektverlauf konnten durch eine Verzichts- planung weitere Kosten eingespart werden. Es wurde jedoch erst gegen Ende des Projekts klar, dass die Mehraufwendungen nicht vollständig kompensiert werden können, zumal nach Bezug des Gebäudes auch noch Schimmelpilzbefall in den Badezimmern auftauchte. Eine terminge- rechte Einholung eines Zusatzkredits war unter den gegebenen Umstän- den nicht mehr möglich. Verwendung der Reserven: Die Reserven wurden für Unvorhergesehenes im Bereich Malerarbei- ten und Umgebung verwendet.

2.8.56. RRB Nr. 671/2006 sowie RRB Nr. 84/2008 und RRB Nr. 1328/2013 (Zusatzkredite), Landumlegung Turbenthal-Süd Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Verbesserung der erschwerenden und ungünstigen Grenzverläufe zur Sicherstellung besserer Bewirtschaftungsverhältnisse, die Revitalisierung einzelner Fliessgewässer sowie sichernde Aufwertungs- massnahmen für die ökologische Vernetzung zugunsten des Naturschut- zes. Die Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Teil Feld: Technische Vorarbeiten 115 000 124 796 –9 796 Teil Feld: Umlegungsarbeiten 348 750 439 140 –90 390 Teil Feld: Bauliche Massnahmen 2 874 600 2 661 528 +213 072 und Vermarkung Teil Wald: Technische Vorarbeiten 161 000 141 333 +19 667 Teil Wald: Umlegungsarbeiten 500 000 202 550 +297 450 Teil Wald: Bauliche Massnahmen 572 850 738 156 –165 306 und Vermarkung davon: Bundesbeiträge für 0 –49 919 +49 919 Technische Vorarbeiten Feld Total 4 572 200 4 307 503 +264 697

Begründung der Abweichungen: Feld, Umlegungsarbeiten: Mehrkosten infolge Aufbereitung des alten Bestandes. Feld, bauliche Massnahmen und Vermarkung: Tiefere Kosten bei der Arbeitsausführung sowie Beiträge vom Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft. Wald, Umlegungsarbeiten: Verzicht auf die ursprünglich vorgesehene und aufwendige terrestrische Vollkluppierung zugunsten einer deutlich günstigeren Luftbildinterpretation. Wald, bauliche Massnahmen: Infolge des bautechnisch sehr anspruchs- vollen Geländes konnten nicht alle Linienführungen planmässig um- gesetzt werden. Das Wegnetz musste im laufenden Verfahren angepasst werden, was entsprechende Mehrkosten verursachte. Zudem war der bau- liche Zustand bestehender Waldstrassen schlechter als eingeschätzt.

2.8.57. RRB Nr. 1168/2013, Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) Leistungsgruppe Nr. 8800, Amt für Landschaft und Natur Ziele und Zielerreichung: Ziele waren die Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers in Winterthur sowie die Durchführung eines Monitorings auf dem gesam- ten Kantonsgebiet. Beide Ziele wurden erreicht. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Kontrollmassnahmen 2 600 000 1 906 654 +693 346 Informationsmaterial und externe 200 000 5 710 +194 290 Fachpersonen Total 2 800 000 1 912 364 +887 636

Begründung der Abweichungen: In den Jahren 2012–2014 wurden bereits viele Bäume gefällt, wodurch der Kontrollaufwand deutlich sank. Das Monitoring auf dem ganzen Kantonsgebiet verursachte geringere Kosten als angenommen. Es wur- de auch weniger Dokumentations- und Bekämpfungsmaterial benötigt, was zu weiteren Kostenersparnissen führte.

2.8.58. RRB Nr. 1171/2011, Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung und Restaurierungsarbeiten der Archäologie Leistungsgruppe Nr. 8910, Natur- und Heimatschutzfonds Ziele und Zielerreichung: Entschädigung an das Sammlungszentrum Affoltern des Schweize- rischen Nationalmuseums für die technische Fundkonservierung von Altertümern im Besitz des Kantons Zürich für die Jahre 2012–2015. Die Fundkonservierung erfolgte zur vollen Zufriedenheit der Kantonsarchäo- logie Zürich. Die Entschädigung wurde ausbezahlt. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter 2012 440 000 440 000 0 2013 440 000 280 000 +160 000 2014 440 000 440 000 0 2015 440 000 300 000 +140 000 Total 1 760 000 1 460 000 +300 000

Begründung der Abweichungen: Das maximal zugesicherte Kostendach wurde aufgrund der schwanken- den, nicht vorhersehbaren Auftragslage in den Jahren 2013 und 2015 nicht voll ausgeschöpft.

2.8.59. RRB Nr. 852/2014, Denkmalpflegefonds, Verein Frauen- stadtrundgang Winterthur (Betriebsbeitrag) Leistungsgruppe Nr. 8940, Denkmalpflegefonds Ziele und Zielerreichung: Ausrichtung von jährlichen Betriebsbeiträgen an den Verein Frauen- stadtrundgang Winterthur zur Realisierung eines weithin beachteten kulturhistorischen Angebots. Die Aktivitäten des Vereins erfreuten sich überregionaler Ausstrahlung. Bewilligte und getätigte Ausgaben (Beträge in Franken): Vorhaben bewilligte getätigte Abweichung Ausgaben Ausgaben +besser / –schlechter Betriebsbeitrag 2014 30 000 30 000 0 Betriebsbeitrag 2015 30 000 30 000 0 Betriebsbeitrag 2016 30 000 30 000 0 Betriebsbeitrag 2017 30 000 30 000 0 Total 120 000 120 000 0

Dispositiv

Auf Antrag der Finanzdirektion beschliesst der Regierungsrat:

I. Die Abrechnungen der Ausgabenbewilligungen des Regierungs- rates gemäss Erwägungen, Ziff. 2, werden genehmigt für: RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 723 2015 Projekt GEVER SK, Beschaffung einer Lösung für die elektronische Geschäftsverwaltung 2.1.1 1094 2013 Massnahmenzentrum Uitikon (Fotovoltaikanlage) 2.2.1 1178 2013 (Originalkredit) und 751/2015 (Zusatzkredit), Gefängnis Meilen (Ersatz der Sicherheitsanlagen) 2.2.2 1132 2014 Amt für Justizvollzug, Hohlstrasse 552, Zürich (Mietvertrag) 2.2.3 833 2013 Zusammenschluss der Politischen Gemeinde Bauma (Einheitsgemeinde), der Politischen Gemeinde Sternenberg und der Schulgemeinde Sternenberg (Subvention) 2.2.4 745 2016 Zusammenschluss der Politischen Gemeinden Stadel und Bachs 2.2.5 1128 2013 Zentrales Stimmregister für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer 2.2.6 1211 2013 Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «Case Management zur beruf‌lichen Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig aufgenommenen Personen» des Unternehmens fokusarbeit) 2.2.7 1212 2013 Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «Anschluss» des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks [SAH]) 2.2.8 1213 2013 Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «cocomo» des Fördervereins cocomo) 2.2.9 1214 2013 Rahmenkredit für Integrationsprojekte (Projekt «jucomo» des Fördervereins cocomo) 2.2.10 301 2015 Stiftung Chance «Triagestelle», Asyl-Organisation Zürich «Deutsch intensiv», Schweizerisches Arbeiterhilfswerk «Deutsch Alphabetisierung» (Beiträge aus der jährlichen Integrationspauschale / Zusatzkredite), Stiftung Chance «Einzelfallbezogene Finanzierung zusätzlicher Programme» (Beitrag aus der jährlichen Integrationspauschale) 2.2.11 193 2017 Hotel & Gastro formation «Riesco – Lehrgang Gastronomie» und «Riesco – Gebäude- und Automobiltechnik» (Beiträge aus dem Rahmenkredit für Integrationsprojekte) sowie Verwendung des Restkredits 2.2.12 1014 2007 Abtretung der kirchlichen Liegenschaften im Staats­ eigentum 2.2.13

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 1135 2008 Stiftung Wagerenhof, Uster (Baubeitrag) 2.3.1 831 2017 Sozialamt, Sozialhilfeeinrichtungen der Drogenhilfe der Stadt Zürich (Subvention) 2.3.2 914 2012 Direktionsübergreifende Kadernachwuchsförderung in der kantonalen Verwaltung; Programm und Einführung 2.4.1 1082 2012 Verein Zürich Tourismus, Staatsbeitrag 2.5.1 1145 2015 Fonds zur Bekämpfung des Alkoholismus (Zuwendungen 2015 für Prävention sowie für Forschung, Aus- und Weiter- bildung) 2.6.1 1173 2015 Institut für Epidemiologie, Biostatistik und Prävention (Subvention für Prävention und Gesundheitsförderung 2016–2017) 2.6.2 17 2008 Universitätsspital (Aufnahmetrakt 2, Geschoss D, Einbau Ambulatorien) 2.6.3 2113 2009 Universitätsspital Zürich (Nordtrakt 1, Erweiterung Trafostation) 2.6.4 1081 2010 Universitätsspital (Operationstrakt, Geschoss F, Einbau Hybrid-Operationssaal) 2.6.5 1237 2010 Universitätsspital (Operationstrakt, Geschoss U, Erneue- rung Unterzentrale) 2.6.6 400 2012 Universitätsspital (Westtrakt V, Sanierung Abklinganlage) 2.6.7 1186 2007 Psychiatrie-Zentrum Hard (Zentrumstrakt, stellenweise Sanierung) 2.6.8 599 2009 Psychiatrie-Zentrum Hard (Sanierung Energiezentrale) 2.6.9 1120 2014 Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (Klinik Schlosstal, Haus Gelb, Dachraumsanierung Gebäudeteil 4 A/B/M) 2.6.10 1472 2011 Krankenversicherung (Prämienverbilligung, Entschädigung der Sozialversicherungsanstalt) 2.6.11 912 2015 (Originalkredit) und 798/2016 (Zusatzkredit), Kranken­ versicherung (Prämienverbilligung 2016, Festlegung des Kantonsbeitrags und der Verbilligungsbeiträge) 2.6.12 1368 2008 Einführung des Fachs Religion und Kultur an der Volksschule 2.7.1 986 2011 Kantonsschule Glattal, Dübendorf und Uster (Schulhaus­ provisorium in Uster) 2.7.2 377 2013 Umsetzung der baulichen Sicherheitsmassnahmen an Mittel- und Berufsfachschulen sowie Hochschulen der Zürcher Fachhochschule zum Schutz vor zielgerichteter Gewalt und Amok 2.7.3

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 821 2013 Kantonsschulen Freudenberg und Enge (Sanierung Fassade) 2.7.4 1379 2013 (Originalkredit) und 12/2015 (Zusatzkredit), Berufsbildungs- schule Winterthur (Turnhallenanlage/Garderobentrakt, energetische Sanierung, Aufstockung) 2.7.5 308 2014 Kantonsschule Stadelhofen, Ausgabenbewilligung (Sanierung Aussensportanlage) 2.7.6 65 2015 Kantonsschule Hohe Promenade, Zürich (Instandsetzung Fenster) 2.7.7 291 2015 Kantonsschule Zürcher Oberland, Wetzikon (Instandsetzung) 2.7.8 959 2015 Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur (Physikgebäude, Aufrechterhaltung Betrieb) 2.7.9 1062 2014 Lycée Français Marie Curie de Zurich, Neubau in Stettbach, Dübendorf (Staatsbeitrag) 2.7.10 782 2016 Wirtschaftsschule KV Winterthur (Umbau Bürobereich, Subvention) 2.7.11 238 2010 Strassen (Uster, Uster West, Projektierung) 2.8.1 56 2011 Strassen (Männedorf, 17 Seestrasse, 317 Bergstrasse) 2.8.2 716 2011 Strassen (Birmensdorf, 644 Landikonerstrasse) 2.8.3 758 2011 Nationalstrassen/Staatsstrassen, Ablösung Gebietsrechner 2.8.4 1037 2011 Strassen (Mettmenstetten, 383 Albisstrasse) 2.8.5 1488 2011 Strassen (Küsnacht, 710 Zumikerstrasse) 2.8.6 1569 2011 Strassen (Illnau-Effretikon, 760 Bahnhofstrasse, Objekt Nr. 174-006, Unterführung SBB Bahnhofstrasse) 2.8.7 1571 2011 Strassen (Wetzikon, 345 Hinwilerstrasse) 2.8.8 64 2012 Strassen (Uetikon, 716 Bergstrasse) 2.8.9 346 2012 Strassen (Dübendorf, 754 Ringstrasse) 2.8.10 406 2012 Strassen (Illnau-Effretikon, 760 Rikoner- / 766 Illnauer-/ Gestenrietstrasse) 2.8.11 643 2012 Strassen (Rheinau, 532/540 Poststrasse) 2.8.12 845 2012 Strassen (Illnau-Effretikon, 740 Bahnhofstrasse) 2.8.13 846 2012 Strassen (Wil/Rafz, 558 Badener Landstrasse) 2.8.14 60 2013 Strassen (Bassersdorf, 588 Zürichstrasse, km 3.700–4.900, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.15 220 2013 Strassen (Wettswil a. A., 644 Stationsstrasse) 2.8.16 262 2013 Strassen (Hirzel, 338 Zugerstrasse, Morgental bis Siten, km 3.900–4.400, Instandsetzung, Ausgabenbewilligung) 2.8.17

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 484 2013 Strassen (Bauma, 15 Tösstalstrasse, Dillhaus, Bereich FBB-Areal) 2.8.18 671 2013 Strassen (Urdorf, 632 Birmensdorferstrasse, Ortseingang Süd-Feldstrasse) 2.8.19 826 2013 und 784/2014 (Zusatzkredit), Strassen (Küsnacht/Erlenbach, 17 Seestrasse, km 30.225–32.100, Strasseninstandsetzung) 2.8.20 900 2013 Strassen (Affoltern a. A., 299 Ottenbacherstrasse, Brücke A4 bis Zwillikerstrasse, km 2.600–3.950; Projektfestsetzung) 2.8.21 1200 2013 Strassen (Birmensdorf/Wettswil, 644 Wettswilerstrasse) 2.8.22 1202 2013 Strassen (Regensberg/Dielsdorf, 606 Dielsdorfer-/Regens- bergstrasse, km 6.700–7.350, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.23 1324 2013 und 349/2015 (Zusatzkredit), Strassen (Lindau, 1 Zürcher- strasse) 2.8.24 1446 2013 Strassen (Bachenbülach, 578 Oberglatterstrasse, km 2.760–3.890, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.25 1448 2013 Strassen (Bülach, A 51, Hochleistungsstrasse, Objekt Nr. 053-008, Viadukt SBB Bülach Nord) 2.8.26 1449 2013 Strassen (Richterswil, 688 Beichlenstrasse) 2.8.27 20 2014 Strassen (Pfungen, 7 Weiacher-/Winterthurerstrasse) 2.8.28 74 2014 Strassen (Weiningen, 295 Umfahrungsstrasse, km 4.150–5.230, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.29 216 2014 Strassen (Bauma, 806 Sternenbergstrasse, Strassen­ instandsetzung) 2.8.30 266 2014 Strassen (Bauma, Nr. 15, Tösstalstrasse, Objekt Nr. 171-003, Tössbrücke Schlössli) 2.8.31 272 2014 Staatsstrassen, Verkehrsdatenerfassung, Automatisierung des bestehenden Messstellennetzes 2.8.32 386 2014 Strassen (Fehraltorf, 354 Russikerstrasse, km 7.270–8.200; Strasseninstandsetzung) 2.8.33 387 2014 Strassen (Rümlang, 594 Glattalstrasse, Erneuerung mit Strassenraumgestaltung, Hörnlistrasse bis Bahnhofstrasse) 2.8.34 508 2014 Strassen (Horgen, 4 Sihltalstrasse, Hebisen bis Schüepen- loch, km 3.200–4.800, Instandsetzung) 2.8.35 536 2014 Strassen (Langnau a. A., 4 Sihltalstrasse, Risleten bis Gatti- konerstrasse, km 7.700–9.200; Instandsetzung, Ausgaben- bewilligung) 2.8.36 603 2014 Strassen (Bonstetten, 648 Isenbachstrasse, Stations- bis Bucheneggstrasse, km 0.030–0.900, Instandsetzung) 2.8.37

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 638 2014 Strassen (Stadt Kloten, 4 Lufingerstrasse) 2.8.38 855 2014 Strassen (Ober- und Unterengstringen, 295 Zürcherstrasse) 2.8.39 897 2014 Strassen (Knoten Adlikon, Regensdorf, Projektfestsetzung und Ausgabenbewilligung) 2.8.40 1009 2014 Strassen (Kloten, Lufingen, 344 Lufinger-/Zürcherstrasse, Projektfestsetzung) 2.8.41 1010 2014 Strassen (Hinwil, 788 Kemptnerstrasse, Projektfestsetzung) 2.8.42 1090 2014 Strassen (Hausen a. A., 650 Albisstrasse, Eingangstor und Strasseninstandstellung, Projektfestsetzung) 2.8.43 1238 2014 Strassen (Hüttikon/Otelfingen, 610 Otelfinger-/Hüttiker- strasse, km 0.025–1.100, Fahrbahnsanierung) 2.8.44 1272 2014 Strassen (Freienstein-Teufen, 550 Irchelstrasse, km 0.500– 2.500, Tossbrücke bis Tüfenbach, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.45 1273 2014 Strassen (Kloten, 586 Balz-Zimmermann-Strasse, km 0.000–0.650, Schaffhauserstrasse bis Kreisel Werft, Instandsetzung) 2.8.46 1274 2014 Strassen (Strassen, Bubikon, Knoten Rüti-/Land-/Bubiker-/ Geissbergstrasse, Umgestaltung zu Kreisel und Neubau Bushaltestellen, Projektfestsetzung) 2.8.47 1358 2014 Strassen (Horgen, 3 Seestrasse, Schärbächlistrasse bis Kreisel Waidlistrasse, km 21.350–22.285, Instandsetzung) 2.8.48 230 2015 Strassen (Niederhasli, 598 Seestrasse, Objekt Nr. 090-011, Personenunterführung SBB Seestrasse West, Projektfest- setzung und Ausgabenbewilligung) 2.8.49 879 2015 Strassen (Niederhasli/Rümlang/Oberglatt, 602/348 Rüm- langer-/Kaiserstuhlstrasse, Neubau Lichtsignalanlage, Strassensanierung, Projektfestsetzung und Ausgaben­ bewilligung) 2.8.50 931 2015 Strassen (Hüntwangen, 558 Bahnhof-/Eglisauerstrasse, Busbevorzugung durch Neubau von Lichtsignalanlagen und elektronischer Busspur, Projektfestsetzung und Ausgaben- bewilligung) 2.8.51 932 2015 Strassen (Regensdorf, 17 Wehntalerstrasse, Althard-/ Dorfstrasse bis Altburgstrasse, km 13.570–14.238, Fahrbahninstandsetzung) 2.8.52 146 2014 Strickhof Lindau (Sanierung Mensatrakt) 2.8.53 69 2015 Strickhof Wülflingen (Sanierung Trottengebäude) 2.8.54 348 2012 Liegenschaften, Zürich, Karl-Stauffer-Strasse 26 (Instandsetzung) 2.8.55

RRB Nr. Jahr Titel Ziffer 671 2006 sowie 84/2008 und 1328/2013 (Zusatzkredite), Landumlegung Turbenthal-Süd 2.8.56 1168 2013 Bekämpfung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) 2.8.57 1171 2011 Natur- und Heimatschutzfonds, Fundkonservierung und Restaurierungsarbeiten der Archäologie 2.8.58 852 2014 Denkmalpflegefonds, Verein Frauenstadtrundgang Winter- thur (Betriebsbeitrag) 2.8.59

II. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates, die Staatskanz- lei und die Finanzkontrolle.

Vor dem Regierungsrat Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli

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